目录
第一部分部门概况1
一、部门职责1
二、机构设置1
第二部分 2024年度部门决算情况说明2
一、收入支出决算总体情况说明2
二、收入决算情况说明2
三、支出决算情况说明3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分名词解释10
第四部分附件13
第五部分附表25
一、收入支出决算总表25
二、收入决算表25
三、支出决算表25
四、财政拨款收入支出决算总表25
五、财政拨款支出决算明细表25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表25
第一部分 部门概况
一、部门职责
联系海外华人华侨,引导其热爱祖国,关心祖国建设,教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,为广大侨胞提供法律服务,依法维护其合法权益。开展经济联络工作,促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作,为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。密切与海外侨胞及其社团的关系,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商,做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等接待工作,做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业服务工作。完成县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
宣汉县归侨侨眷联合会是参照公务员法管理的事业单位,没有下属单位。截至2024年末,有在职职工2人。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为36.34万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少22.45万元,下降38%。主要变动原因是人员退休1名。

(图1:收、支决算总计变动情况图)
二、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计36.34万元,其中:一般公共预算财政拨款收入36.34万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。

(图2:收入决算结构图)
三、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计36.34万元,其中:基本支出21.89万元,占60.2%;项目支出14.45万元,占39.8%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为36.34万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少22.45万元,下降38%。主要变动原因是人员退休1名。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出36.34万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.45万元,下降38%。主要变动原因是人员退休1名。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
2024年度一般公共预算财政拨款支出36.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出31.87万元,占87.7%;教育支出0万元;科学技术支出0万元;文化旅游体育与传媒支出0万元;社会保障和就业支出2.08万元,占5.7%;卫生健康支出0.81万元,占2.3%;住房保障支出1.58万元,占4.3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
2024年度一般公共预算支出决算数为36.34万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):支出决算为12.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为4.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为14.45万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为2.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为0.70万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.03万元,完成预算100%,决算数等于预算数.
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为1.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出21.89万元,其中:
人员经费21.0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费0.89万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,较上年度减少1.5万元,下降100%。决算数与预算数持平。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算比2023年度减少1.5万元,下降100%。主要原因是预算减少。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年度,侨联机关运行经费支出0.9万元,比2023年度减少3.2万元,下降78.05%。主要原因是退休1名,人员减少。
2024年度,侨联政府采购支出0万元。
截至2024年12月31日,侨联共有车辆0辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,侨联在2024年度预算编制阶段,对关心慰问侨胞侨眷、建立基层侨联组织、组织开展联谊活动等9个项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对9个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类):指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目的支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关单位用于缴纳单位基本医疗保险和公务员医疗补助的支出。
12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门预算绩效评价报告(宣汉县归侨侨眷联合会)
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。宣汉县归侨侨眷联合会本年机构数1个,参照公务员法管理的事业单位,没有下属单位。编制人数5个。
(二)机构职能。负责联系海外华人华侨,引导他们热爱祖国,关心祖国建设,教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,为广大侨胞提供法律服务,依法维护其合法权益。开展经济联络工作,促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作,为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。密切与海外侨胞及其社团的关系,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商,做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等的接待工作,做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业的服务工作。完成县委,县政府交办的其他工作。
(三)人员概况。截至2024年末,现有在职职工2人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。侨联2024年财政拨款年预算收入36.34万元,其中:一般公共预算36.34万元,无政府性基金预算。2024年人员退休,较2023年减少22.45万元,下降38%。
(二)支出情况。侨联2024年财政决算36.34万元,全年支出36.34万元。其中:一般公共服务支出31.87万元,占87.7%;社会保障和就业支出2.08万元,占5.7%;卫生健康支出0.18万元,占0.5%;住房保障支出1.58万元,占4.3%;2024年人员退休,较2023年减少22.45万元,下降38%。
(三)结余分配和结转结余情况。侨联2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分,依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
(一)凝侨心、聚共识,强化侨界思想引领。侨联始终坚持以强化侨界思想引领为核心,通过多渠道、多形式的活动,有效凝聚侨心、汇聚共识。以“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动为重要抓手,扎实开展“巾帼心向党 f 奋进新征程”“乡情聚香江 f 迈步新征程”等主题交流活动6场次,围绕党的二十届三中全会、庆祝新中国成立75周年、纪念陈嘉庚先生诞辰150周年等开展主题宣讲活动8场次,进一步凝聚了侨界人士思想共识,切实把思想和行动统一到党的决策部署上来。认真组织第24届世界华人学生作文大赛参评工作,14名宣汉学子在全球35万余份稿件中脱颖而出,2名同学喜获一等奖。同时,广泛开展侨界思想引领工作,通过国家、省、市侨联各类新媒体平台积极对外发声,不断向侨界传递正能量、展现工作新成效,增强侨界群众对“根、魂、梦”的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同,画好侨界最大“同心圆”。2023年度荣获全市侨联系统信息工作先进集体。
(二)聚侨力、汇侨智,助力经济社会发展
侨联充分发挥侨胞在经济社会发展中的独特作用,通过搭建平台、优化服务,有效汇聚侨力、汇集侨智。积极组织侨商侨企参加“一带一路”侨商合作发展大会、万达开侨商联盟开州行等经贸推介活动,先后赴浙江舟山、山东淄博、重庆开州等地开展学习考察和招商推介6次,广泛宣传我县资源禀赋、投资机遇和营商环境,促成天津荣氏集团、中国五洲工程设计院、中应展翔建设集团、重庆华安帮豪种业有限公司来宣考察、对接洽谈。持续做好乡村振兴侨界专家工作站,组织专家赴君塘、峰城、南坝、樊哙等乡镇开展农技指导培训6场次,助力玉米制种、高产创建、大豆复合种植等增产增收。大力实施“侨爱心”工程,赴庙安开展侨爱助农活动,现场认购、助力销售脆红李2万余斤,增收10余万元;扎实推进华融社区大党委民生共建项目“侨爱小院”落地,为社区内司法局家属院更换监控设备;积极争取省侨联慈善基金、爱心侨界人士助力“金秋助学”,资助8名困难大学新生共计2.2万元,通过“金龙鱼烹饪班”慈善助学项目,帮助2名困难初中毕业生免费就读四川商务学校。
(三)结侨缘、联侨谊,持续涵养侨务资源
侨联注重涵养侨务资源,通过丰富多样的活动,加深侨界联络联谊。持续开展“发侨声”“结侨缘”“聚侨智”侨情摸排、挖掘工作,通过向上借力、向下摸排、横向联动的方式,不断完善侨情资源数据库,新增入库94人。积极“走出去”“请进来”拓展对外联谊渠道,赴浙江杭州、舟山考察交流,开阔视野、学习经验、创新思路,提升侨联组织服务中心大局能力水平。成功协办全国省级侨联兼职副主席培训班,威海市侨联、市侨商会来宣考察交流。与舟山市定海区、普陀区、威海市环翠区侨联建立友好关系,实现侨务资源共享。召开2024年港澳台侨迎新春座谈、庆祝新中国成立75周年座谈会,共叙乡情、共话发展;开展侨界“三八”妇女节、“浓情迎端午 f 粽香暖侨心”“月映中秋 f 法润侨心”等联谊活动,进一步凝聚了侨心,传递了侨家人的关心问候;与回宣的美国、加拿大、塞尔维亚等侨胞进行座谈交流,为家乡发展凝聚力量,引领华人华侨做宣汉发展的宣传者、推动者和践行者。
(四)解侨忧、暖侨心,切实维护侨界权益
侨联始终把维护侨界权益作为工作重点,通过创新完善工作方式,扎实开展“进侨家送温暖”活动,做到“四个必访”,及时掌握回应侨界困难群众的问题和关切。在元旦、春节、重阳等节庆日,深入侨界群众开展走访慰问、上门义诊等活动,共计慰问帮助重点归侨侨眷、困难侨界群众等40余人,发放慰问金及物资2万余元。持续深化法护侨益“三个一”工作机制,依托来鹿书院、城西社区侨胞之家设立侨法宣传角,打造看得见的侨法阵地;以“法律七进”为抓手,开展“寒冬暖童心 f 真情伴成长”“巾帼暖人心 f 普法在行动”“书香润侨心 f 法治护侨益”等侨法宣传进机关、进社区、进学校等活动8场次,发放侨法宣传资料500余份,传递听得见的侨法声音,持续营造“知侨、尊侨、爱侨、护侨”的良好氛围;依托县公共法律服务中心设立“为侨法律服务工作站”,整合法律咨询、法律援助、人民调解等普惠均等、便捷高效的为侨法律服务,专门聘请律所律师作为驻站顾问,为侨界群众提供摸得着的侨法服务,持续擦亮“法侨同行”工作品牌。
(五)强侨建、夯侨基,奋力争创侨界先锋
侨联注重加强自身建设和基层组织建设,努力当好海外侨胞和归侨侨眷的贴心人、侨务工作的实干家。扎实开展“走基层、听民意、汇众智、优作风”活动,走访归侨侨眷、涉侨企业和侨胞之家,认真听取对推动经济社会发展、提升侨联工作水平意见建议。认真开展党纪学习教育与群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作,组织参加全省侨联系统“深化浙川协作 助力乡村振兴”以及中国侨联在线调解实务等工作培训,加强侨联干部队伍的日常管理和能力培训,不断提升服务大局服务侨胞工作能力。深入落实中国侨联十一代会、省侨联九代会精神和《基层侨联组织建设条例》要求,加强基层侨联组织建设,探索设立宣汉(香港)乡情驿站,搭建向外交流合作平台,城西社区“侨胞之家”被表扬为“全省基层‘侨胞之家’典型选树单位”,宣汉侨联被省人社厅、省侨联表彰为“全省侨联系统先进集体”。
2.预算管理。2024年财政拨款年预算收入36.34万元,其中:一般公共预算36.34万元,无政府性基金预算,总支出36.34万元,基本支出21.89万元,占总支出的60.2%;其中人员经费21.00万元,占基本支出的95.93%,日常公用经费0.9万元,占基本支出的4.11%;项目支出14.45万元,占39.8%;2024年因人员退休,与2023年度相比,收入、支出总计各减少22.45万元,下降38%,主要变动原因是人员退休,工资减少。
3.财务管理。严格遵守财务管理制度,专门对财务岗位进行了岗位设置,单位资金使用规范。
4.资产管理。我单位2024年共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
年未固定资产原值3.946万元,累计折旧2.72万元,固定资产净值1.22万元,净资产2.89万,流动资产1.67万元,无负债。
5.采购管理。我单位2024年无采购。
(二)部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数9个,涉及预算总金额36.34万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数0个,涉及预算总金额0万元,1—12月预算执行总体进度为0,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。对侨务工作(部门专项)项目实行项目入库、审核。
2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。
3.目标实现。开展“巾帼心向党 f 奋进新征程”“乡情聚香江 f 迈步新征程”等主题交流活动6场次,围绕党的二十届三中全会、庆祝新中国成立75周年、纪念陈嘉庚先生诞辰150周年等开展主题宣讲活动8场次,组织侨商侨企参加“一带一路”侨商合作发展大会、万达开侨商联盟开州行等经贸推介活动,先后赴浙江舟山、山东淄博、重庆开州等地开展学习考察和招商推介6次,广泛宣传我县资源禀赋、投资机遇和营商环境,促成天津荣氏集团、中国五洲工程设计院、中应展翔建设集团、重庆华安帮豪种业有限公司来宣考察、对接洽谈。
(三)绩效结果应用情况。
对全年预算作了详细的预算编制说明,对财政部门反馈的问题进行了认真分析整改,并在政府门户网站进行了公开。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。全年预算较为符合实际、合理、科学。自评得分91分。
(二)存在问题。在单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强,使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中,有时难免会出现一些意料不到的状况,导致年底需要调剂或者追加经费。
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制;编制范围尽可能的全面,不漏项;在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目;杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.加强财务管理,严格财务审核,在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核,严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报,严格按照实际的费用支出内容进行财务核算,在预算金额内严格控制费用的支出,控制超支现象的发生。
3.遵循预算管理办法,对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,按照预算调整追加程序,逐级申报报批;对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批,做到资金支付,预算现行,确保资金使用按照预算项目和使用用途执行,杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好,根据厉行节约原则,仍需进一步严控三公经费支出,严格控制三公经费的规模和比例,严格三公经费支出的审核审批流程,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化三公经费的管理,抓好公车的节能降耗工作,控制公务出国费用支出,进一步压缩三公经费支出。
5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析,及时对费用预算执行情况进行通报和预警,做好部门整体支出预算评价工作。
6.针对指标文件下达工作,尽早计划和开展年度专项的申报,加强报批工作的沟通和跟踪,及时落实指标文的下达;对财政资金下达时间滞后的项目,加强与财政部门的沟通联系,尽早取得资金的拨付,保障项目资金的投入进度,发挥资金的使用效益。
7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作,加强和财政的沟通,尽早取得上年结余资金结转的指标批复,以便年初相关工作的开展。
8.加强财务核算工作,提高财务的精细化管理,确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
附表:部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024年度)
报表编号:510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||
项目名称 | 51172223T000009325046-侨务工作(部门专项) | ||||||||
主管部门 | 宣汉县归侨侨眷联合会 | 实施单位(盖章) | 宣汉县归侨侨眷联合会 | ||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||
1. 侨情普查工作取得新的突破 | 全面完成 | ||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 关心慰问侨眷,接待侨胞、侨商,建立基层侨联组织,开展联谊活动和爱心助学活动 | ||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
总额 | 20.00 | 14.45 | 14.45 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||
其中:财政资金 | 20.00 | 14.45 | 14.45 | 100.00% | / | / | |||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 洽谈交流联谊工作次数 | ≥ | 20 | 20 | 30 | 30 |
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质量指标 | 高效高质完成度 | ≥ | 95 | 95 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐与稳定 | 定性 | 好 | 好 | 25 | 25 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 宣汉籍海外侨胞、港澳台乡友、留学生满意度 | 定性 | 95 | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 基层侨联组织建设进一步加强,侨界同胞的认可度、满意度进一步提升,宣汉侨联连续荣获“全省侨联系统先进集体”,城西社区侨胞之家荣获“全省基层侨胞之家先进典型选树单位”。 | ||||||||
存在问题 | 侨情摸排不够深入,联络联谊内容方式较为单一。 | ||||||||
改进措施 | 协同联动开展侨情摸排,进一步涵养侨务资源;多形式开展联络联谊活动,持续凝聚更大侨界力量。 | ||||||||
项目负责人:赵亮 | 财务负责人:陈黎 | ||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告
(本单位不涉及此类项目)
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表