第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分附表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表................47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表........................47
第一部分 部门概况
一、部门职责
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府(街道办事处)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府(街道办事处)贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况,及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况,根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作;负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作,监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作,及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作;围绕县政府中心工作和县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作,负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署,负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定;负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作;协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
13.负责煤炭运输数量实时采集和远程动态监控管理;协助税务部门组织煤炭税费的征收、结报和风险排查工作;负责查处煤炭规费、协助查处煤炭税收的偷、逃、抗行为。牵头查处征收单位及其征收管理员的违纪违规行为;负责煤炭运输电子信息监测系统的管理与维护,确保系统正常运行;负责召集相关单位处理征收工作中的矛盾和问题。
14.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作;负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作;负责全县大型会务服务工作;负责全县公共机构节能管理工作;负责全县党政机关一般公务用车管理工作;负责全县党政机关办公用房管理工作。
二、机构设置
宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。纳入宣汉县人民政府办公室2024年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1. 宣汉县人民政府办公室
2. 宣汉县外事服务中心
3. 宣汉县机关事务局
4. 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3934.33万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少1016.92万元,下降20.54%。主要变动原因是部门及下属单位厉行节约,缩减经费。

(图1:收入、支出决算总计变动情况图)
2024年度本年收入合计3934.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3934.33万元,占100%

(图2:收入决算结构图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3934.33万元,其中:基本支出1856.71万元,占47.19%;项目支出2077.62万元,占52.81%。

(图3:支出决算结构图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3934.33万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少1856.71万元,下降20.54%。主要变动原因是部门及下属单位厉行节约,缩减经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3934.33万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1856.71万元,下降20.54%。主要变动原因是部门及下属单位厉行节约,缩减经费。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3934.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3537.17万元,占89.91%;社会保障和就业支出252.03万元,占6.41%;卫生健康支出43.52万元,占1.11%;农林水支出12.7万元,占0.3%;住房保障支出88.9万元,占2.27%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3934.33万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为659.62万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项): 支出决算为658.28万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项): 支出决算为1091.28万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为812.63万元,完成预算100%。
一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为315.36万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为99.58万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为2.6万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为108.08万元,完成预算100%。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为41.77万元,完成预算100%。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为26.54万元,完成预算100%。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13万元,完成预算100%。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.61万元,完成预算100%。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.38万元,完成预算100%。
5.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):
支出决算为12.7万元,完成预算100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为88.9万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1856.71万元,其中:
人员经费1170.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费685.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为591.97万元,完成预算100%,减少84.02万元,下降12.43%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算588.54万元,占99.42%;公务接待费支出决算3.42万元,占0.58%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)
1.无因公出国(境)经费支出
2.公务用车购置及运行维护费支出588.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少67.54万元,下降10.29%。主要原因是厉行节约,公务出行减少,公务用车使用次数减少。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车61辆,其中:轿车37辆、越野车22辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出588.54万元。主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.42万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少16.49万元,下降82.82%。主要原因是厉行节约,公务接待人数、批次减少。其中:
国内公务接待支出3.42万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项的情况说明
2024年度,宣汉县人民政府办公室机关运行经费支出99.48万元,比2023年度减少19.47万元,下降16.37%主要原因是厉行节约,缩减经费。
(二)政府采购支出情况
2024年度,宣汉县人民政府办公室无政府采购支出。
截至2024年12月31日,宣汉县人民政府办公室共有车辆61辆,其中:主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车60辆,其他用车主要是用于日常办公。无单价100万元(含)以上设备。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对机关服务、专项业务活动等11个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,开展了绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成宣汉县人民政府办公室部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、外事工作及烟叶发展等专项预算项目绩效自评报告,详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出;政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出;专项业务活动(项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出;事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位;其他政府办公室及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出;派驻派出机构(项):反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障和就业方面的支出;行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出;归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费;事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;其他行政事业单位养老(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.卫生健康支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出;行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。
纳入宣汉县人民政府办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
5. 宣汉县人民政府办公室
6. 宣汉县外事服务中心
7. 宣汉县机关事务局
8. 宣汉县煤炭税费统一征收管理办公室
(二)机构职能。
1.协助县政府领导审核或组织起草以县政府、县政府办公室名义发布的文电。承办国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室等上级机关及其他县市区来文来电。
2.负责县政府会议的准备和会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施;组织起草县政府领导同志重要讲话及其他综合性文稿。
3.承办县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府(街道办事处)请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府审批。
4.督促检查县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府(街道办事处)贯彻落实县政府公文、会议决定事项及县政府领导指示的情况,及时向县政府领导报告并提出有关建议。
5.协助县政府领导调度掌握全县工作情况,根据县政府领导指示对重要工作部署进行综合协调。
6.根据县政府领导的指示,对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议,报县政府领导决定。
7.负责县政府重大活动的组织统筹、县政府领导政务活动的组织安排工作;负责或参与有关重大接待活动的组织协调工作。
8.负责县政府值班工作,监督、指导县政府各部门、县政府派出机构和乡镇人民政府值班工作,及时报告重要情况。
9.负责全县政务信息搜集、整理、分析、报送工作;围绕县政府中心工作和县政府领导的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。
10.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息公开与政务公开工作,负责县政府门户网站信息的采编和对外发布。
11.负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。
12.落实全县外事工作部署,负责涉外事务。宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规以及县委、县政府关于外事工作的指示、决定;负责办理全县因公出国、出境人员的审核报批工作和邀请国外、境外人员来访的呈报工作;协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育中的各项工作。
13.负责煤炭运输数量实时采集和远程动态监控管理;协助税务部门组织煤炭税费的征收、结报和风险排查工作;负责查处煤炭规费、协助查处煤炭税收的偷、逃、抗行为。牵头查处征收单位及其征收管理员的违纪违规行为;负责煤炭运输电子信息监测系统的管理与维护,确保系统正常运行;负责召集相关单位处理征收工作中的矛盾和问题。
14.负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作;负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作;负责全县大型会务服务工作;负责全县公共机构节能管理工作;负责全县党政机关一般公务用车管理工作;负责全县党政机关办公用房管理工作。
15.完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)人员概况。截至2024年末,宣汉县人民政府办公室及下属单位有行政编制31个、年末实有27人,机关工勤编制18个、年末实有15人,事业编制30个、年末实有22人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。宣汉县人民政府办公室2024年年初预算收入3934.33万元,均为财政拨款收入。
决算报表收入3934.33万元,其中一般公共预算财政拨款收入3934.33万元,占100%。
(二)支出情况。宣汉县人民政府办公室2024年年初预算支出3934.33万元,其中:基本支出1856.71万元,占总支出的47.19%;项目支出2077.62万元,占总支出的52.81%。
决算报表支出3934.33万元,其中:工资福利支出1059.68万元,占总支出的26.93%;商品和服务支出685.88万元,占总支出的17.43%;对个人和家庭的补助111.14万元,占总支出的2.82%。
(三)结余分配和结转结余情况。宣汉县人民政府办公室2024年决算报表无结转结余。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。宣汉县人民政府办公室2024年部门预算项目共计11个,包括机关服务、外事工作及烟叶发展、煤炭税费统征管理、办公用房维修改造等。本年在预算额度内充分利用资金,较好的完成了各项职能目标。
2. 预算管理。
宣汉县人民政府办公室于2023年11月开始编制2024年预算,通过“两上两下”编制和审核程序,于2024年初财政下达当年部门预算批复文件;于2025年元月编制了2024年部门决算报表,编写了《决算分析报告》《决算填写说明》。2024年全年按计划按规定执行预算,严格绩效管理,对支出严格把关,确保执行进度、执行质量达标,顺利完成了绩效监控计划,无资金结余。
3. 财务管理。
宣汉县人民政府办公室严格遵守相关财经纪律,规范建立财务管理制度并落实,严格按照会计责任分离原则设置财务岗位,建立财务岗位责任制,做到钱、账分离。做好账务处理,定期自查并接受各级检查,规范使用资金,做好绩效监控,确保无违规情况。
4. 资产管理。
我办健全了相应的管理制度和办法,抓内部制度建设与流程管理,规范业务操作,防范财务风险。同时,进一步在执行层面规范和完善了相应的管理流程,加强了制度的执行力和有效性管理,加强了内控体系建设,并建立了合同管理、收支管理、预算管理、政府采购管理、资产管理等内部控制制度。
5. 采购管理。
宣汉县人民政府办公室严格按照相关规定做好采购管理,规范采购流程,并依照相关政策支持中小企业尤其本地企业发展,采购执行率达到100%。
(二)部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数8个,涉及预算总金额1183.08万元,1—12月预算执行总体进度为100%,无预算结余率大于10%的项目。
阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数3个,涉及预算总金额650.31万元,1—12月预算执行总体进度为100%,无预算结余率大于10%的项目。
1. 项目决策。
宣汉县人民政府办公室2024年部门预算项目设立按规定履行评估论证、申报程序,绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配,并在规定时间完成项目入库。
2. 项目执行。
宣汉县人民政府办公室2024年部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符,在预算执行过程中开展了绩效监控,预算执行进度良好,年末无结转结余。
3. 目标实现。
2024年,我办认真落实积极财政政策,优化支出结构,深化管理改革,经受住了各方面严峻考验,为促进经济转型升级、社会事业发展、人民生活改善、社会治理进步提供了坚强保障。圆满完成各项收支预算任务,实现了年度预期目标。
(三)绩效结果应用情况。
1.预算分配优化。对连续两年绩效评价优良的项目增加预算,对低效形式化项目压减或取消资金。
2.政策与制度调整。明确各项目费用占比,将项目执行质量纳入经费考核。
3.人员考核激励。将绩效结果与年度评优挂钩,与职工优秀评定结果挂钩。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据我办实施情况,评价项目组运用评价指标体系,以评价获取的资料、数据为依据,对各项指标进行了核实与评分。部门预算编制、执行与管理按照相关规定执行,支出管理较为规范,财务管理制度较完善,资金到位及时,使用得当,综合效益明显,部门整体支出绩效评价自评得分90分,评价结果良好。
(二)存在问题。
1.指标设置不合理。重“数量”轻“质量”,部分项目考核指标直接套用通用模板。
2.评价主体单一化。以内部自评为主,第三方评估参与度不足,服务对象参与度低。
(三)改进建议。
1.优化评价体系。差异化设置指标、明确“一票否决”项,提升指标设置质量。
2.规范评价过程。建立“三查”机制,各股室自查保证工作台账完整性,各股室互查保证数据逻辑一致性,第三方机构抽查保证绩效自评结果真实性。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009035029-机关服务(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县人民政府办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.完成《政府工作报告》等大型材料、经验交流材料、向上汇报材料、相关讲话材料;深入工业园区、旅游景区、农业基地等实地调研,撰写调研报告;每季度分析全县经济运行情况并制作成书,每月收集分析市场主体水电气等生产要素情况,定期梳理重大项目进展情况,针对性提出解决方案,为政府领导重大决策提供重要参考和意见建议。 | 本年在预算额度内充分利用资金,较好的完成了文秘会务、后勤财务、应急值守等机关服务工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 394.25 | 389.66 | 389.66 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 394.25 | 389.66 | 389.66 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 分管领导各领域专题会、政府常务会议政府全体会议等大型会议 | ≥ | 130 | 次 |
| 10 |
|
| |
各类公务接待 | ≥ | 100 | 次 |
| 10 |
|
| |||
处理上下级来文 | ≥ | 5000 | 件 |
| 10 |
|
| |||
完成各类材料、报告 | ≥ | 200 | 篇 |
| 10 |
|
| |||
质量指标 | 确保工作完成质量 | = | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
时效指标 | 按时完成各项工作 | = | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 综合协调部门乡镇做好各项工作 | ≥ | 90 | % |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009035037-专项业务活动(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县人民政府办公室 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1.政务信息方面,紧紧围绕“四公开一建设”目标任务,进一步推进基层政务公开机制完善、公开平台建设,突出抓好政务公开专区阵地建设、“政务开放日”活动常态化开展、智慧政务亮点打造等重点工作;加强重点领域信息公开力度,定期对各乡镇(街道)各部门(单位)信息公开数量和重点信息公开专栏信息保障情况进行全面检查;严格按照上级各类检查指标,加大对政府网站信息报送及政务新媒体更新监测检查频次,落实信息公开“三审”等工作制度,加强县政府门户网站和现存17个政务新媒体日常监管,开展日常自查自纠,及时查漏补缺,确保不被国、省、市检查通报。 | 本年在预算额度内充分利用资金,较好的完成了信息调研与督察督办等工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 处理各项信息公开工作 | ≥ | 3000 | 条 |
| 10 |
|
| |
迎接国家、省、市督查 | ≥ | 20 | 次 |
| 10 |
|
| |||
开展各领域专项督查 | ≥ | 50 | 次 |
| 10 |
|
| |||
门户网站及政务新媒体监督 | = | 18 | 个 |
| 10 |
|
| |||
各类日常督办督查事项 | ≥ | 900 | 件 |
| 10 |
|
| |||
时效指标 | 确保各项工作按时完成率 | = | 100 | % |
| 10 |
|
| ||
效益指标 | 可持续影响指标 | 确保各项工作产生可持续影响 | ≥ | 90 | % |
| 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009346116-其他部门负责事务(部门专项) | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县人民政府办公室 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
1.后勤方面,一是做好单位内部维护工作,配合做好政府大楼维护工作;二是做好食堂管理工作,保障职工用餐;三是做好固定资产、办公用品等申报、购置、领用、管理工作;四是做好公务用车管理工作。 | 本年在预算额度内充分利用资金,较好的完成了老协、工会、驻渝办及其他部门负责事务。 | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 287.53 | 287.53 | 287.53 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 287.53 | 287.53 | 287.53 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
产出指标 | 数量指标 | 党组会、理论学习中心组、职工会 | ≥ | 40 | 次 |
| 10 |
|
| |||
平级公文收发运转 | ≥ | 700 | 次 |
| 10 |
|
| |||||
工会管理 | ≥ | 70 | 人 |
| 10 |
|
| |||||
保障职工用餐 | ≥ | 90 | 人 |
| 10 |
|
| |||||
质量指标 | 确保高质高效完成相关工作 | = | 100 | % |
| 10 |
|
| ||||
时效指标 | 确保本年度内完成 | = | 100 | % |
| 10 |
|
| ||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 确保各项工作产生可持续影响 | ≥ | 90 | % |
| 20 |
|
| |||
满意度指标 | 满意度指标 | 确保相关服务人员满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||
项目名称 | 51172222T000005730779-外事工作及烟叶发展及川烟发展,烟叶市场打假打排 (长期) | |||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县外事服务中心 | |||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||
总额 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||
其中:财政资金 | 0.00 | 12.70 | 12.70 | 100.00% | / | / | ||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349789-外事工作及烟叶发展及川烟发展,烟叶市场打假打非(部门专项) | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县外事服务中心 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
2024年宣传贯彻执行有关外事服务工作的方针政策、法律法规,办理全县因公出国、出境人员的审核报批和邀请国外、境外人员来访的呈报.协调指导全县烟叶生产、发展和川烟培育。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中:财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 全年卷烟销售2.1万箱,销售收入6亿元,创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| |||||||||
办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 300 | 人次 |
| 10 |
|
| |||||||||||
邀请国外、境外人员来访 | ≥ | 5 | 批次 |
| 10 |
|
| |||||||||||
质量指标 | 营造良好的外事服务环境,提供优质服务质量 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||||||||||
时效指标 | 指导全县烟叶生产、发展和川烟培育 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 全年卷烟销售2.1万箱,销售收入6亿元,创税0.41亿元。 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| |||||||||
可持续发展指标 | 营造良好的外事服务环境,提供优质服务质量,深化烟草与公安、检察、法院等部门执法协作,优化烟叶市场及发展前景。 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百分百满意 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| |||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 办理全县因公出国、出境人员的审核报批 | ≥ | 5 | 万元 |
| 10 |
|
| |||||||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006666349-办公家具设备采购 | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 11.01 | 11.01 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172222T000007198903-办公用房维修改造 | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
| 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 620.00 | 620.00 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347742-党代会服务(部门专项) | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
党代会1次 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中:财政资金 | 19.30 | 19.30 | 19.30 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参会人数 | ≥ | 380 | 人 |
| 20 |
|
| |||||||||
会议天数 | ≥ | 3 | 天 |
| 20 |
|
| |||||||||||
时效指标 | 按期会议完成率 | ≥ | 100 | % |
| 20 |
|
| ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 会议精神的传达率 | ≥ | 100 | % |
| 20 |
|
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参会人员满意度 | ≥ | 99 | % |
| 10 |
|
| |||||||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009347816-机关后勤服务(部门专项) | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
保障县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作; | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 106.76 | 140.33 | 139.17 | 99.17% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中:财政资金 | 106.76 | 140.33 | 139.17 | 99.17% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 水电维修次数 | ≥ | 100 | 次/年 |
| 20 |
|
| |||||||||
异地县级交流领导住房管理套数 | ≥ | 21 | 套 |
| 20 |
|
| |||||||||||
日常办公区维修次数 | ≥ | 48 | 次/年 |
| 20 |
|
| |||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 做好后勤物业管理 | 定性 | 优良 |
|
| 20 |
|
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员环境满意度 | ≥ | 100 | % |
| 10 |
|
| |||||||||
合计 | 100 |
|
| |||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349237-其他机关服务(部门专项) | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
机关其他服务保障 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中:财政资金 | 19.65 | 19.65 | 19.65 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 第一书记出差次数 | ≥ | 98 | 次/年 |
| 10 |
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| |||||||||
食堂全年接待人次 | ≥ | 6500 | 人/次 |
| 20 |
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退休人员人数 | = | 2 | 人数 |
| 20 |
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| |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务态度 | 定性 | 优良 |
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| 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 食堂就餐人员满意度 | ≥ | 99 | % |
| 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 节约开支办公经费 | ≤ | 34000 | 元/年 |
| 10 |
|
| |||||||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||||||||||
项目名称 | 51172223T000009349603-公务车及执法执勤用车平台经费(部门专项) | |||||||||||||||||
主管部门 | 宣汉县人民政府办公室 | 实施单位(盖章) | 宣汉县机关事务服务中心 | |||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||||
保障全县党政公务用车及执法执勤用车平台运行记录 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||||
总额 | 10.00 | 9.78 | 9.78 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||||||||||
其中:财政资金 | 10.00 | 9.78 | 9.78 | 100.00% | / | / | ||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 车辆调度次数/月 | ≥ | 105 | 次 |
| 20 |
|
| |||||||||
公务用车运行月数 | ≥ | 12 | 月 |
| 20 |
|
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公务用车平台数量 | = | 69 | 辆 |
| 20 |
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| |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务单位数量 | ≥ | 41 | 个 |
| 20 |
|
| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务单位满意度 | ≥ | 99 | % |
| 10 |
|
| |||||||||
合计 | 100 |
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| |||||||||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||||||||||
存在问题 | 结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内) | |||||||||||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||||||||||
附件2
专项预算项目绩效评价报告范本
(本单位不涉及此类项目)
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表