第一部分单位概况2
一、主要职责2
二、机构设置2
第二部分2024年度单位决算情况说明3
一、收入支出决算总体情况说明3
二、收入决算情况说明3
三、支出决算情况说明4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明8
八、政府性基金预算支出决算情况说明8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明9
十、其他重要事项的情况说明9
第三部分 名词解释10
第四部分附件12
第五部分附表
一、收入支出决算总表17
二、收入决算表17
三、支出决算表17
四、财政拨款收入支出决算总表17
五、财政拨款支出决算明细表17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表17
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表17
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表17
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表17
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表17
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表17
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表17
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表17
第一部分单位概况
一、主要职责
(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等,坚持依法治教、依法治学。
(2)落实“为党育人、为国育才”教育目标任务,制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划,并抓好组织实施和落实工作。
二、机构设置
宣汉县南坪镇观山中心校属于二级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构0个。
第二部分2024年度单位决算情况说明
2024年度收、支总计均为480.65万元。与2023年度相比,收、支总计各减少32.99万元,降低6.42%。主要变动原因是本年的生均公用经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
2024年度本年收入合计480.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入479.15万元,占99.69%;政府性基金预算财政拨款收入1.5万元,占0.31%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2024年度本年支出合计480.65万元,其中:基本支出453.46万元,占94.34%;项目支出27.19万元,占5.66%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2024年度财政拨款收、支总计均为480.65万元。与2023年度相比,收、支总计各减少32.99万元,降低6.42%。主要变动原因是本年的生均公用经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出479.15万元,占本年支出合计的94.34%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少28.05万元,下降5.53%。主要变动原因是生均公用经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出479.15万元,主要用于以下方面:教育支出370.72万元,占77.36%;社会保障和就业支出55.8万元,占11.64%;卫生健康支出16.79万元,占3.52%;住房保障支出35.84万元,占7.48%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为479.15万元,完成预算100%。其中:
1.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%。
2.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):支出决算为369.46万元,完成预算100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为16.9万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为38.9万元,完成预算100%。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.06万元,完成预算100%。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.73万元,完成预算100%。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为35.84万元,完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出453.46万元,其中:
人员经费426.94万元,主要包括:基本工资113.08万元、津贴补贴37.59万元、绩效工资156.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.90万元、职工基本医疗保险缴费16.06万元、住房公积金35.84万元、医疗费0.73万元、其他工资福利支出2.01万元、生活补助25.78万元、奖励金0.02万元。
公用经费26.52万元,主要包括:办公费4.88万元、印刷费2.07万元、水费1.37万元、电费3.28万元、邮电费3.22万元、差旅费3.06万元、维修(护)费3.85万元、培训费3.65万元、工会经费1.13万元。
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%,与上年相比无变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1.5万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,宣汉县南坪镇观山中心校无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2024年度,宣汉县南坪镇观山中心校无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,宣汉县南坪镇观山中心校无车辆情况。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对“城乡义务教育补助经费-营养改善计划”项目(项目名称)等8个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。
6.教育(类)普通教育(款)小学教育(项):指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目反映。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的及基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51172222T000006109310-城乡义务教育补助经费-营养改善计划 | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县南坪镇观山中心校 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
2024年度计划使用2.98万元,用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | 2024年度实际使用10.77万元,用于城乡义务教育补助经费-营养改善计划项目。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出10.77万元,用于营养改善,为学生的身体素质提供保障。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 2.98 | 2.98 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 2.98 | 2.98 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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| / | / | |||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 质量指标 | 营养改善计划合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 学生身体素质 | 定性 | 提高 |
| 提高 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥ | 90 | % | 94 | 25 | 25 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 营养改善计划投入成本 | ≤ | 2.98 | 万元 | 2.98 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目实施情况良好。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | ||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | |||||||||||||
项目名称 | 51172224T000010926116-保基本民生——家庭经济困难学生生活补助(小学) | ||||||||||||
主管部门 | 宣汉县教育局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县南坪镇观山中心校 | ||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||
2024年度计划使用8.38万元,用于家庭经济困难学生生活补助项目。 | 2024年度实际使用城乡义务教育补助经费-家庭经济困难学生生活补助项目。 | ||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出8.38万元,用于发放家庭经济困难学生生活补助,保障家庭经济困难学生的学习质量。 | ||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||
总额 | 0.00 | 8.38 | 8.38 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 8.38 | 8.38 | 100.00% | / | / | |||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||
产出指标 | 时效指标 | 家庭经济困难学生生活补助发放及时率 | ≥ | 90 | % | 95 | 25 | 25 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 家庭经济困难学生学习质量 | 定性 | 保障 |
| 保障 | 20 | 20 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家庭经济困难学生满意度 | ≥ | 90 | % | 96 | 25 | 25 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 家庭经济困难学生生活补助发放成本 | ≤ | 8.63 | 万元 | 8.38 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目实施情况良好。 | ||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | ||||||||||||
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表