第一部分 部门概况................................1
一、部门职责................................1
二、机构设置................................2
第二部分2024年度部门决算情况说明................................3
一、收入支出决算总体情况说明................................3
二、收入决算情况说明................................3
三、支出决算情况说明................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...........5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...........8
八、政府性基金预算支出决算情况说明...........8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...........8
十、其他重要事项的情况说明................................8
第三部分 名词解释................................10
第四部分附件................................13
第五部分 附表................................42
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
2024年我镇认真贯彻实施《会计法》,进一步规范和完善财会制度,强化会计从业人员管理,有效地提高了会计队伍的整体素质,提高了会计管理的工作水平。并根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和财政局决算要求,我镇2024年度部门决算编审工作按照政府会计制度的有关规章制度和部门决算编报说明及要求,做到了整套报表的及时性、规范性、真实性、准时性、完整性,使2024年我镇部门决算工作得以顺利完成,推动了我镇各项社会经济的发展。
(1)制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施我镇村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织我镇本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
天生镇人民政府下属无二级单位。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收、支总计2172.6万元。与2023年相比,收、支各减少357.11万元,减少14.12%。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
2024年本年收入合计2172.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2046.56万元,占94.2%;政府性基金预算财政拨款收入126.04万元,占5.8%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
2024年度支出合计2172.6万元,其中:基本支出1650.96万元,占75.99%;项目支出521.64万元,占24.01%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
2024年财政拨款收、支总计2172.6万元。与2023年相比,收、支各减少357.11万元,减少14.12%。主要变动原因是人员工资性支出和办公经费减少,基础设施建设项目减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
2024年一般公共预算财政拨款支出2046.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1104.81万元,占53.98%;社会保障和就业支出275.18万元,占13.45%;卫生健康支出45.59万元,占2.23%;农林水支出511.47万元,占24.99%;交通运输支出6万元,占0.29%;住房保障支出98.51万元,占4.81%;其他支出5万元,占0.24%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
2024年一般公共预算支出决算数为2046.56万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为1104.81万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类): 支出决算为275.18万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类):支出决算为45.59万元,完成预算100%。
4.农林水(类): 支出决算为511.47万元,完成预算100%。
5.交通运输(类): 支出决算为6万元,完成预算100%。
6.住房保障(类): 支出决算为98.51万元,完成预算100%。
7.其他(类): 支出决算为5万元,完成预算100%。
2024年一般公共预算财政拨款基本支出2046.56万元,其中:
人员经费1404.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费86.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
项目经费395.6万元,主要包括:人大事务、政府机构办公厅(室)及相关事务、纪检监察事务、组织事务、农林水支出、巩固脱贫衔接乡村振兴、卫生健康支出、农村综合改革、交通运输支出等。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,主要原因是严格按照文件要求执行,合理规划使用资金,公务用车已申请报废,无公务用车经费。
2024年政府性基金预算财政拨款支出126.04万元,占本年支出合计的5.8%。与2023年度相比,政府性基金预算项目财政拨款支出增加84.3万元,增长201.96%。主要变动原因是农村基础设施建设支出和城市基础设施配套费安排的支出增加。
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2024年,天生镇人民政府无机关运行经费支出。
2024年,天生镇人民政府无采购支出。
截至2024年12月31日,天生镇人民政府无国有资产占有使用情况。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,天生镇在年初预算编制阶段无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类):反映政府提供一般公共服务的支出。
10.教育(类):反映政府教育事务的支出。
11.社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
12.卫生健康(类):反映政府卫生健康方面的支出。
13.城乡社区(类):反映政府城乡社区事务支出。
14.农林水(类):反映政府农林水事务支出。
15.住房保障(类):集中反映政府用于住房方面的支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
2024年部门整体绩效评价报告
一、部门基本情况
(一)机构组成。
本单位为四川省达州市宣汉县天生镇人民政府,所属一级预算单位,单位性质为其他单位。
(二)机构职能和人员概况。
1.机构职能
(1)机构设置
天生镇设7 个内设机构。分别为:办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法与应急管理办公室、社会治理办公室。
(2)机构主要职能职责
办公室。负责综合协调、处理日常事务、起草综合性
文稿和规范性文件工作;负责机关文电、信息、调研、保密、机要、档案、政务公开、会务、印章管理、接待、后勤保障等工作;负责目标任务的督查落实考核;组织制定和监督实施机关各项规章制度;负责人大、人民武装相关工作;完成镇党委政府交办的其他任务。
党建工作办公室。负责党的基层政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设工作;指导党组织的设置和调整,负责干部人事(含派驻机构)、人才、机构编制、关心下一代、离退休人员管理服务、党员教育管理、党内统计、党务公开、驻村帮扶等工作;负责党代会的组织工作,指导基层党组织换届选举工作;负责纪检监察、党风廉政及反腐败工作;负责宣传思想文化(意识形态)、统一战线(民族宗教)等工作;负责综合协调政协委员联络工作;承担工青妇等群团工作;完成镇党委政府交办的其他任务。
财政所。负责编制并执行本级预算,向镇人大报告财政预决算;负责预决算信息公开工作;管理和监督镇各项收支,落实国家的惠农、支农政策;负责专项资金的监督和绩效管理;负责镇国有资产管理、财务公开等工作;指导镇人民政府所属预算单位的财务管理和会计核算工作;指导监督村(社区)财务工作;完成镇党委政府交办的其他任务。
经济发展办公室。负责营造经济发展环境,促进民营经济、集体经济、特色产业、各类商(协)会、农村专业合作社、家庭农场、种养大户等经济组织融合发展;负责现代农业园区建设、管理等相关工作;负责区域经济发展、投资促进、供销合作经济、乡村旅游等工作;负责农村市场流通、监管工作;协助自然资源保护、城乡统筹发展规划等工作;负责重大项目建设、固定资产投资等工作;负责服务“三农”发展,促进人民增收;负责编制乡村振兴战略产业发展、生态宜居、乡风文明、乡村治理项目建设专项规划;负责统筹协调、组织实施城乡融合发展和乡村振兴的有关工作;巩固拓展脱贫攻坚成果;统筹并指导农村公益事业、农村基础设施建设、产业结构调整、农村土地流转承包和农村经营管理等工作;负责农村集体“三资”监督管理等工作;负责对镇、村(社区)两级财政财务收支、内部控制和有关经济活动以及所属村(社区)主要负责人经济责任履行情况等进行审计,为基层治理提供审计服务;负责按统计制度和标准,收集、整理、公布、管理统计资料,建立健全统计台账,核实本辖区统计调查对象情况,对本辖区的国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计监督和数据应用管理;完成镇党委政府交办的其他任务。
社会事务办公室。负责制定社会公共事业发展规划并组织实施;负责民政、教育、科技、文化体育旅游、卫生健康、退役军人服务、未成年人保护、老龄、农民工服务、残疾人服务、医疗保障、社会保障、救济救助等社会公共事务行政管理工作;负责城乡社区建设管理、绿化美化、市政基础设施及农村公路养护等管理工作;负责新行业、新业态等领域管理和服务;负责宅基地审批,对辖区内老旧社区用房的改造、建设、提档升级提出计划和方案;负责辖区河道治理、水质监测、林业保护等生态环境保护工作;负责生态文明建设和辖区饮用水源安全保护,依法开展污染防治工作;负责行使法定和赋权明确的行政许可、非行政许可审批、行政确认等工作;完成镇党委政府交办的其他任务。
综合执法与应急管理办公室。负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、县级部门派驻执法力量和基层执法力量开展综合行政执法工作,完善执法保障机制,开展执法督办考核;负责行使法定和赋权明确的行政处罚等行政执法权;负责安全生产综合监管;负责辖区内农村住房、自建房等安全监管;按照管理权限承担辖区环境卫生监管工作;负责安全生产、应急救援预案体系建设,建立完善应急响应和突发公共安全事件预警机制;负责安全生产、防汛抗旱、森林防灭火、防灾减灾救灾、公共卫生、食品药品农产品、交通运输等安全生产类、自然灾害类以及环境污染类等突发事件的应对和应急救援工作;负责统一协调指挥各类应急队伍;负责应急管理、安全生产宣传教育和培训演练等工作;负责辖区内的安全隐患排查、督促整改和应急抢险救援处置等工作,配合调查处理安全生产事故,并做好善后处理工作;负责区域内消防工作,宣传和执行消防法律法规,建立健全消防安全制度,组织消防安全检查,督促整改消防隐患;完成镇党委政府交办的其他任务。
社会治理办公室。负责社会治安综合治理和社会治安防控体系建设;负责推进网格化服务管理和矛盾纠纷多元化解;负责特殊人群管控和邪教防范;负责基层平安建设;负责宣传和推进“见义勇为”工作,依法维护社会稳定;负责人民信访工作和人民建议征集工作;指导村(社区)基层治理和基层政权建设等工作;负责村(居)民委员会的设立、撤销、规模调整的申报工作和民主法制建设,指导村(居)民委员会依法进行换届选举;负责公共服务平台建设和公共服务供给能力建设工作,推进政务公开;指导村(居)民委员会、业委会建设,推动社会工作和志愿服务队伍建设,组织开展志愿服务,健全党建引领基层治理体系;负责组织实施全面依法治理工作,开展法制宣传教育工作;指导村(社区)依法治理工作;负责监督指导本镇行政执法、法制审核等相关工作;完成镇党委政府交办的其他任务。
2.人员概况。
年末本单位有行政人员24人,机关公勤人员4人,参照公务员法管理事业人员2人,非参公事业人员42人。
(三)年度主要工作任务。
对项目资金严格按照工作进度拨付资金,做到了公平、公正、公开的原则,不挪用和截留项目资金。
(四)部门整体支出绩效目标。
2024年我镇整体绩效目标支出实现2172.6万元,其中:基本支出1650.96万元,占75.99%;项目支出521.64万元,占24.01%。支出完成率100%。
二、部门资金收支情况
(一)部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况
2024年本年收入合计2172.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2046.56万元,占94.2%;政府性基金预算财政拨款收入126.04万元,占5.8%。
2.部门总体支出情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2046.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1104.81万元,占53.98%;社会保障和就业支出275.18万元,占13.45%;卫生健康支出45.59万元,占2.23%;农林水支出511.47万元,占24.99%;交通运输支出6万元,占0.29%;住房保障支出98.51万元,占4.81%;其他支出5万元,占0.24%。
2024年政府性基金预算财政拨款支出126.04万元。
3. 部门总体结转结余情况
我镇无年末结转和结余。
(二)部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2024年本年收入合计2172.6万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2046.56万元,占94.2%;政府性基金预算财政拨款收入126.04万元,占5.8%。
2.部门财政拨款支出情况
2024年一般公共预算财政拨款支出2046.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1104.81万元,占53.98%;社会保障和就业支出275.18万元,占13.45%;卫生健康支出45.59万元,占2.23%;农林水支出511.47万元,占24.99%;交通运输支出6万元,占0.29%;住房保障支出98.51万元,占4.81%;其他支出5万元,占0.24%。
2024年政府性基金预算财政拨款支出126.04万元。
3.部门财政拨款结转结余情况
我镇无年末结转和结余。
三、部门整体绩效分析
(一)部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
该项目年度绩效目标为严格执行相关政策,保障工资等及时足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。目标实现情况良好,我镇极好的保障了单位员工的正常权益。2024年我镇人员经费1404.6万元,支出严格执行部门预算,厉行节约,控制成本。截止2024年12月31日,已执行1404.6万元,执行率100%,预算完成率100%,资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。
2.运转类项目绩效分析
该项目年度绩效目标为保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算。目标实现情况良好,我镇稳健保障了单位的正常运行。2024年我镇运转类项目经费86.26万元,支出严格执行部门预算,厉行节约,控制成本。截止2024年12月31日,已执行86.26万元,执行率100%,预算完成率100%,资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。
3.特定目标类项目绩效分析
该项目年度绩效目标为推进农村建设,加快补足农村基础设施短板,促进农村农业现代化发展,提高村民生活幸福指标。目标实现情况良好,我镇稳健推进特定项目高质量完成。2024年我镇特定目标类项目经费395.6万元,支出严格执行部门预算,厉行节约,控制成本。截止2024年12月31日,已执行395.6万元,执行率100%,预算完成率100%,资金结余率为0。本年度无违规违纪记录。
(二)部门整体履职绩效分析。
2024年初,镇财政所及时根据县财政局预算编报口径,结合我镇实际,并对照2023年度财政决算依据,按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序按时完成我镇2024年财政一般公共预算支出的编报工作,并报经镇人代会审核通过。总体目标完成2024年度预算支出。
(三)结果应用情况。
我镇年初将一般公共预算支出的编制数据,报经镇人代会审核通过后。并对部门整体支出绩效目标进行申报。总体目标完成2024年度预算支出。通过自评,截止2024年12月31日,全面完成预期目标,完成率100%。并对自评结果按照上级主管部门要求进行公开,并在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。
(四)自评质量。
我镇财政预算支出及项目支出,严格按照各财经制度完成。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
天生镇在财政预算支出及项目支出方面,严格执行财经管理制度,项目实施进行跟踪检查,做到支出按进度拨款,财政项目资金落到实处,发挥了财政资金的效益。
(二)存在问题。
1.预算编制不够全面、细化,预决算的合理性有待提高。
2.人员少,工作量大,对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象,项目实施过程监管不到位。
(三)改进建议。
按照《预算法》编制预决算。完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到帐款、帐帐、帐实相符。为全镇经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
(备注:按照绩效自评工作安排,各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)”,该表格应作为附表予以公开。)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005376628-重点项目(工程)建设资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级指标执行。 | 根据上级下达指标完成该项目的实施。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 245.25 | 235.25 | 95.92% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 245.25 | 235.25 | 95.92% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 定性 | 100 | 其他 | 100 | 100 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 |
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项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172222T000005586764-执法办案补助 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级指标执行。 | 保障执法办案的高效工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 定性 | 100 | 其他 | 100 | 100 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000008557313-彩票公益金项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级指标执行。 | 保障彩票公益项目的实施。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 定性 | 100 | 其他 | 100 | 100 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009087954-其它专项(群团、武装、便民中心工作经费)(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级下达指标执行 | 保障群团、武装、便民工作的开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标达标 | ≥ | 26 | 项 | 100 | 40 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 30 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
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成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本低 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
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合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088051-人大主席团工作经费(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级下达指标执行 | 更好完成人大主席团的相关工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.00 | 0.43 | 0.43 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 3.00 | 0.43 | 0.43 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标达标 | ≥ | 7 | 项 | 100 | 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 20 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本低 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088172-道路交通安全工作经费(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级指标执行 | 保障道路交通安全工作的实施。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 指标达标 | ≥ | 3 | 项 | 100 | 40 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本低 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009088232-涉老组织工作经费(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级指标执行 | 合理合规高效完成本镇涉老活动的开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.00 | 7.68 | 7.68 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 14.00 | 7.68 | 7.68 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标达标 | ≥ | 10 | 项 | 100 | 40 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 社会成本低 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009647566-土地整理项目 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级指标执行。 | 更好地完成土地整理项目。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 20.04 | 20.04 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 20.04 | 20.04 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 定性 | 100 | 其他 | 100 | 100 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368234-村级公共服务补助资金—办公运转 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括村(社区)正常运转所必须的办公用品费、水电费、印刷费、报刊费、差旅费等支出。 | 保障村级公共服务的办公运转基本支出。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 51.50 | 25.75 | 25.75 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 51.50 | 25.75 | 25.75 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量招标达标 | = | 4 | 项 | 100 | 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 2 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本低 | = | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368236-村级公共服务补助资金—基层活动 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括村(社区)基层组织开展党群活动、组织会议、教育培训、走访慰问等支出。 | 保障村级公共服务的基层活动更好开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标达标 | = | 5 | 项 | 100 | 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 2 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本低 | = | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368238-村级公共服务补助资金—服务群众 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括村(社区)内治安、信息公开、政策宣传、文化体育、公共卫生、矛盾纠纷调解等工作事务支出。 | 更好为群众服务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 14.50 | 7.25 | 7.25 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 14.50 | 7.25 | 7.25 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标达标 | = | 4 | 项 | 100 | 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 2 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本低 | = | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011368240-村级公共服务补助资金—公共运维 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
包括基层组织活动场所以及村组道路、农业生产、污水垃圾等公共设施运行维护支出。 | 保障村级公共运维的支付。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 102.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 102.00 | 51.00 | 51.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 数量指标达标 | = | 4 | 项 | 100 | 50 |
|
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | ≥ | 2 | 项 | 100 | 20 |
|
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度高 | ≥ | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本低 | = | 1 | 项 | 100 | 10 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172224T000011624121-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出——因素分配补助资金 | |||||||||
主管部门 | 宣汉县天生镇人民政府 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县天生镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
按上级指标执行。 | 为巩固拓展脱贫攻坚成果,合理合规完成支付工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 89.77 | 89.77 | 100.00% | 10 |
| 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 89.77 | 89.77 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 | 定性 | 100 | 其他 | 100 | 100 |
|
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 按时按质完成 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
附件2
2024年省级专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
依据上级要求天生镇人民政府结合本地实际制定并组织实施项目的建设和规划,合理规划资金支出,部署项目建设,加强项目施工监督,严格项目施工验收.保障了项目完成良好,基本达到了预期效果。
2.项目立项、资金申报的依据,包括但不限于:项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。我镇所有项目严格遵守项目立项的流程和规定,按照实际需求,以及往年项目建设的额度申报资金。
3.资金或项目管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。严格遵守宣汉县财务管理制度管理和使用,严格执行“专项资金专项核算、专人负责、专款专用”的制度。资金支持方式主要由财政资金保障。
4.资金分配的原则及考虑因素。
根据项目的具体状况以及我镇发展规划,部分资金分配如下:一般公共服务支出1104.81万元;社会保障和就业支出275.18万元;卫生健康支出45.59万元;农林水支出511.47万元;交通运输支出6万元;住房保障支出98.51万元;其他支出5万元。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
(1)保障我镇一般公共服务相关工作正常运转;
(2)保障我镇各项教育工作的顺利进行;
(3)稳固社会保障和就业相关工作;
(4)保障卫生健康相关工作有序开展;
(5)保障城乡社区各项目及基础设施建设等基建工作;
(6)保障农业农村发展,巩固脱贫攻坚,有序发放村社区干部补助资金;
(7)保障其他公益性活动支出经费。
2.项目应实现的具体绩效目标,包括但不限于:绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
(1)确保了地方政府的正常秩序;
(2)提高了群众的幸福指数;
(3)保障了群众财产安全。
3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。我镇在2024年度部门决算中反映项目均从我镇实际情况出发,申报内容与实际完全相符,申报目标也遵从合理合规可行的要求。本单位部门项目进行公开,基本达到了预期效果。
(三)项目自评步骤及方法。
采取自评与他评相结合方式,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理等做出自我评价,认真听取建议,做好总结工作。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
2024年我镇项目资金申报为395.6万元,并成功全额批复。
(二)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。一般公共服务支出161.33万元,占我镇全年项目支出的40.78%;交通运输支出6万元,占我镇全年项目支出的1.52%;农林水支出223.27万元,占我镇全年项目支出的56.44%;其他支出5万元,占我镇全年项目支出的1.26%。
2.资金到位。截止2024年年底,到位资金395.6万元。
3.资金使用。对项目资金严格按照工作进度拨付资金,做到了公平、公正、公开的原则,不挪用和截留项目资金。严格执行专款专用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
(三)项目财务管理情况。
项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。制定了专门的项目建设方案,成立了领导小组,专门加强对项目建设需要、项目建设预算、政策落实、合同签订、信息公开、履约验收、结果评价、资金支付等各项目环节的管理。
(二)项目管理情况。根据项目建设相关要求,结合项目特点,通过招投标、谈判及询价等内控程序,选取专业施工团队开展活动。我镇在落实项目建设工作中,建立专项工作负责制,并负责组织项目申报、实施和管理,规范使用项目资金。同时,及时把项目的下达和建设情况向县党政主要领导和上级报告。
(三)项目监管情况。一是认真督查并抓好项目进度,每月组织一次工作推进情况专项督查,按时了解项目建设进度的基础上,深入实地现场查看,加强与项目单位人员的沟通交流,及时解答项目工作问题;二是抓好项目质量,不定期组织牵头部门进行明查、暗访,采取实地调查、查阅资料、随机访谈和受理群众信访等方式进行,发现问题将向相关责任部门提出整改要求,明确整改内容、时限,跟踪督促整改,对于建设项目,则严格按照国家行业标准进行实施和验收,认真做好项目的报建审批、工程招标、项目实施、审核验收等各项工作,确保项目完成质量。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本,项目资金结余情况,违规记录等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。
(二)项目效益情况。
从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
天生镇在财政项目支出方面,严格执行财经管理制度,项目实施进行跟踪检查,做到支出按进度拨款,财政项目资金落到实处,发挥了财政资金的效益。
(二)存在的问题。
部分项目资金拨付不及时,主要是实施单位资料不齐和不及时上报资料形成的。
(三)相关建议。
我镇村镇建设是一项长期性课题,为了人民群众的幸福安康,仍然需要加大投入,让脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
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