宣汉县天生中学2025年单位预算
来源:县教育局
发布日期:2025-04-07
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第一部分概况 

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分  宣汉县天生中学

一、职能简介

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规,贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育,组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对本镇学校的干部和教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定,负责学校的财务和项目建设进行管理,执行财务管理制度。

6.按照九年义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

7.组织开展教育教学科研和教育教学改革,以科学发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、2025 年重点工作

1.落实党建工作责任制推进“两学一做”学习教育常态化制度化加强政治理论学习落实“三会一课”和“主题党日活动严格落实“一岗双责”抓好党员干部教育培训强化廉政风险防控加强纪律作风建设做好党支部按期换届工作做好意识形态领域重大问题的处置做好党费的收缴与管理工作。

2.办公室立足“三服务”,扎实做好为学校发展服务、为学校领导依法治校服务、为师生健康成长成才服务的工作。

3.巩固控辍保学成果,确保应读尽读,夯实常规教学管理,落实“教学六认真”,抓好毕业班教学工作指导,做好2025年中考方面的报名、体考、实考、毕业证等系列工作,坚持常规教研,深化课堂教学改革,进一步开展课后服务。

4.加强对师生安全工作的宣传教育,加大安全技防设备设施投入,健全校园安全监控网络;认真落实学校安全管理工作责任制,建立健全各项明确的师生员工安全的规章制度和防范措施,切实抓好食堂食品卫生安全、道路交通安全、校舍安全、活动安全、教学安全、教室及楼道安全、师生心理健康教育、消防安全、禁毒禁赌防艾等教育和反邪教教育等法治教育、强化门卫职责、与其他部门协作做好校园周边整治工作。

5.切实落实养成教育,极探索责任教育,高度重视安全教育,认真进行法治教育,推进心理健康教育活动,重视社团活动,利用好社会实践基地,开展丰富的活动,对学生进行人生观、价值观培养的同时,提高学生的责任意识,鼓励学生的兴趣差异,激扬学生个性,丰富学生生活,提高学生素质。

6.做好后勤服务常规工作进一步规范各项常规收费和代收费管理工作,持续开展“校园餐”综合整治工作,规范学生食堂日常运行管理,建立健全学生食堂原材料验收、出入库管理,为师生提供安全、健康、营养的餐食。

7.坚持做好政务公开工作,加强会的监督职能,关注教职工的生活、工作等情况,努力为教职工排忧解难,把学校的关怀和温暖送到教职工手中

8.抓好团委常规管理工作,加强团组织及学生会建设,完善工作保障体系,组织学生参与网上青年大学习主题团课活动。

第二部分 宣汉县天生中学2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

(详见附件:单位预算公开表)

第三部分宣汉县天生中学2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣汉县天生中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县天生中学2025年收支预算总数980.24万元,比2024年收支预算总数增加56.63万元,主要原因是上年结转项目经费。 

(一)收入预算情况

宣汉县天生中学2025收入预算980.24万元,其中:上年结转105.25万元,占10.74%;一般公共预算拨款收入874.99万元,占89.26%

(二)支出预算情况

宣汉县天生中学2025支出预算980.24万元,其中:基本支出874.99万元,占89.26%;项目支出105.25万元,占10.74%

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县天生中学2025年财政拨款收支预算总数980.24万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加56.63万元,主要原因是上年结转项目经费

收入包括:本年一般公共预算拨款收入874.99万元、

上年结转一般公共预算拨款收入105.25万元;支出包括:教育支出739.79万元、社会保障和就业支出128.83万元、卫生健康支出36.82万元、住房保障支出74.81万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县天生中学2025年一般公共预算当年拨款874.99万元,比2024年预算数减少48.62万元,主要原因是人员经费减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出634.54万元,占72.52%;社会保障和就业支出128.83万元,占14.72%;卫生健康支出36.82万元,占4.21%;住房保障支出74.81万元,占8.55%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025年预算数为634.54万元,主要用于:各部门举办的初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项)2025 年预算数为35.82万元,主要用于:事业单位开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为93.01万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康(类)事业单位医疗费(款) 职工基本医疗保险缴费(项)20245 年预算数为35.21、其他行政事业单位医疗支出(项)2025 年预算数为1.61万元,主要用于:按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为74.81万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县天生中学2025年一般公共预算基本支出874.99万元,其中:

人员经费871.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费3万元,主要包括:办公费、印刷费水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县天生中学2025年“三公经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费2024年预算持平。

单位现有公务用车0

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县天生中学2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县天生中学2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,宣汉县天生中学机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2024年预算持平。

(二)政府采购情况

2025年,宣汉县天生中学安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,宣汉县天生中学共有车辆0辆,其中:轿车0执法执勤用车0。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025宣汉县天生中学开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算3万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目1个,涉及预算3万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元。

​第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 教育(类)普通教育(款)初中教育(项):指各部门举办的初中教育支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及工会经费等日常公用经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)按规定为职工缴纳医疗保险缴费支出

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表(部门公开).xlsx

部门预算项目绩效目标表.xlsx


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