目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县东林中心校概况
一、职能简介
1、 实施小学初中义务教育,促进基础教育发展,小学初中学历教育。研究制定学校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2、研究制定学校发展规划和年度计划,组织实施教育教学工作。
3、管理和指导学校教育工作;确保义务教育工作成果。
4、管理学校教育经费;执行财务管理制度。
5、负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
二、2025 年重点工作
1、深入贯彻党的教育方针为指导,以提升教育质量为重点,以促进一方平安为保障,全面推进素质教育,努力提升学校的管理水平,抓实师德师风建设,努力提高教师的整体素质。
2、增强单位预算执行意识,根据部门预算执行要求,我校所有收支财务活动均严格按照财务制度要求办理资金结算。
3、建立健全各项规章制度。
我校继续完善《宣汉县东林中心校教职工考勤管理制度》、修改完善《宣汉县东林中心校教师职务晋升方案》和《宣汉县东林中心校年度考核办法》等规章制度,做到以制度求规范、以规范促管理。
4、抓实课堂教学工作,全力提升办学效益。
(1)教学活动精彩纷呈。一是向课堂40分钟要质量;二是想方设法抓好师资培训;三是加大马力进行教学课改;四是全力保障教学质量中心地位;四是保证学生每天不少于2小时的体育活动。(2)抓实德育工作。一是班务工作主观能动性增强;二是行为礼仪习惯养成;三是体艺活动蓬勃发展。(3)做实安全工作,千方百计确保平安。一是签订安全责任书,明晰层层职责。二是强化安全常规督查,建立隐患台账。三是开展安全教育活动,拓宽安全知识。(4)做好服务工作,尽力保障和谐发展。一是工会工作有序开展。二是校园餐工作扎实有序。三是坚决兑现惠民政策。
第二部分宣汉县东林中心校2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
(详见附件:单位预算公开表)
第三部分宣汉县东林中心校2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县东林中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县东林中心校2025年收支预算总数669.23万元,比2024年收支预算总数减少32.86万元,主要原因是教师减少了3人,人员经费预算相应减少。
(一)收入预算情况
宣汉县东林中心校2025年收入预算669.23万元,其中:上年结转13.8万元,占2.06%;一般公共预算拨款收入655.43万元,占97.94%。
(二)支出预算情况
宣汉县东林中心校单位2025年支出预算669.23万元,其中:基本支出655.43万元,占97.94%;项目支出13.8万元,占2.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县东林中心校2025年财政拨款收支预算总数669.23万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少32.86万元,主要原因是教师减少了3人,人员经费预算相应减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入655.43万元、
上年结转一般公共预算拨款收入13.8万元;支出包括:教育支出460.62万元,社会保障和就业支出131.08万元、卫生健康支出25.83万元、住房保障支出51.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县东林中心校2025年一般公共预算当年669.23元,比2024年预算数减少32.86万元,主要原因是教师减少了3人,人员经费预算相应减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出460.62万元,占68.83%;社会保障和就业支出131.08万元,占19.59%;卫生健康支出25.83万元,占3.86%;住房保障支出51.69万元,占7.72%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数451.83万元,主要用于:人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、遗属生活补助、工伤失业保险、工会经费、水电费、办公费、差旅费、邮电费、学生活动费等。
教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2025年预算数8.80万元,主要用于:水电费、办公费、差旅费、邮电费、学生活动费等。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为65.48万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数为65.60万元,主要用于:由单位支出的离退休人员的生活补助费。
卫生健康(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗费(项)2025年预算数为24.70万元,主要用于:实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康(类)事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项))2025年预算数为1.13万元,主要用于:实施医疗保险制度由单位缴纳的职工大额医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为51.69万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县东林中心校2025年一般公共预算基本支出655.43万元,其中:
人员经费653.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费2.10万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县东林中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县东林中心校2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县东林中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县东林中心校机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2024年预算持平。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县东林中心校安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底宣汉县东林中心校共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县东林中心校开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算2.10万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0元;运转类项目1个,涉及预算2.10万元;特定目标类项目0个,涉及预算0元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学(项):指教育支出的普通教育中的小学教育支出。
教育支出(类)普通教育(款)初中(项):指教育支出的普通教育中的初中教育支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指由单位支出的离退休人员的生活补助费等支出。
卫生健康(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗费(项):指实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
卫生健康(类)事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)):指实施医疗保险制度由单位缴纳的职工大额医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件5.宣汉县东林中心校2025年单位预算公开样表.xlsx