宣汉县大成镇中心校
2025年单位预算
目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县大成镇中心校
概况
一、职能简介
1.宣汉县大成镇中心校是一所完全小学,主要负责宣汉县大成镇辖区的义务教育小学阶段教育教学工作和学前教育工作,由宣汉县教育局主管。学校经费来源于财政全额拨款,由国库集中支付管理,实行县财政统一核算管理。
2.学校共设行政办、教务处、总务处、安全管理办公室、党建办、德育办六大机构。学校在编教职工76人,退休教师61人,遗属人员16人。全校共有学生756名。
二、2025 年重点工作
1.完善学校各项规章制度,依法治校。
2.抓好学生的文明习惯养成教育,培养爱国情怀。
3.规范办学行为,坚决制止教育“四乱”现象。
4.开齐开足课程、课时,提升学校的社会满意度。
5.进一步改善学校的办学条件,科学统筹安排学校经费。
6.完成本辖区的幼儿、小学教育教学工作及镇党委政府和上级部门交办的其他工作。
第二部分宣汉县大成镇中心校
2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
(详见附件:单位预算公开表)
第三部分宣汉县大成镇中心校
2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县大成镇中心校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。(宣汉县大成镇中心校)2025年收支预算总数1245.58万元,比2024年收支预算总数减少7.6847万元,主要原因是学生人数减少和教师人数减少。
(一)收入预算情况
宣汉县大成镇中心校2025年收入预算1245.58万元,其中:上年结转16.27万元,占1.31%;一般公共预算拨款收入1229.31万元,占98.69%。
(二)支出预算情况
宣汉县大成镇中心校2025年支出预算1245.58万元,其中:基本支出1229.31万元,占98.69%;项目支出16.27万元,占1.31%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成镇中心校2025年财政拨款收支预算总数1245.58万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少7.6847万元,主要原因是学生人数减少和教师人数减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1229.31万元、
上年结转一般公共预算拨款收入14.77万元、上年结转政府性基金预算拨款收入1.5万元;支出包括:教育支出887.18万元、社会保障和就业支出205万元、卫生健康支出50.22万元、住房保障支出101.69万元、其他支出1.5万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成镇中心校2025年一般公共预算当年拨款1244.08万元,比2024年预算数减少6.1847万元,主要原因是学生人数减少和教师人数减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出887.18万元,占71.31%;社会保障和就业支出205万元,占16.48%;卫生健康支出50.22万元,占4.04%;住房保障支出101.69万元,占8.17%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2024年预算数为887.18万元元,主要用于:人员工资福利支出(基本工资、津补贴、目标绩效、绩效工资)。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为205万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)事业单位医疗 (款)职工基本医疗保险缴费(项)2025年预算数为50.22万元,主要用于:人员工资福利支出(由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费)。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为101.69万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成镇中心校2025年一般公共预算基本支出1229.31万元,其中:
人员经费1225.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费3.93万元,主要用于工会经费支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成镇中心校2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排。
(二)公务接待费未安排。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费未安排。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成镇中心校2025年政府性基金预算拨款安排的支出1.5万元,其中:基本支出0万元,项目支出1.5万元。)
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成镇中心校2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县大成镇中心校没有使用机关运行经费财政拨款预算安排的支出。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县大成镇中心校没有安排政府采购预算支出
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣汉县大成镇中心校共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县大成镇中心校开展绩效目标管理的项目25个,涉及预算1409.39万元。其中:人员类项目16个,涉及预算1260.517621万元;运转类项目1个,涉及预算3.93万元;特定目标类项目7个,涉及预算144.941万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):指人员工资福利支出(基本工资、津补贴、目标绩效、绩效工资)。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出、其他社会保障缴费。
卫生健康支出(类)事业单位医疗 (款)职工基本医疗保险缴费(项):指人员工资福利支出(由单位缴纳的职工基本医疗保险缴费)。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201123-宣汉县大成镇中心校-部门项目支出绩效目标表.xlsx
201123-宣汉县大成镇中心校-部门预算公开报表(部门公开).xlsx
201123-宣汉县大成镇中心校-项目绩效目标表(上会).xlsx