目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县黄金镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县黄金镇卫生院是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的国家一级乙等卫生院,主要承担全镇近3万人以及辐射周边5余万人的基本医疗和基本公共卫生服务工作,设立了内科、外科、中医科、公共卫生科、居民健康档案室、功能科室和医保办公室等科室;开展了检验、彩超、心电图、碎石、DR等辅助科室。
二、2025 年重点工作
1.2025年度工作开展情况:一是开展基本医疗服务和基本公共卫生服务及家庭医生签约服务工作,以预防为主,防治结合的原则,为黄金镇所辖7个行政村1个社区共计约3万居民身体健康保驾护航。二是认真贯彻执行党的二十大精神,狠抓党风廉政建设,严格遵守中央八项规定,不断提升职工政治素养。
2.全力抓好传染病管理、认真救治农村常见病、多发病,加强老年慢病、“两病”管理等工作,确保辖区人群健康。
3.加强职工业务技术能力提升,狠抓医疗服务质量,全面提升服务能力,结合“公立医院高质量发展促进行动”为契机,为广大人民群众持续提供优质高效的医疗卫生服务,不断增强人民群众就医获得感、幸福感、安全感。
第二部分 宣汉县黄金镇卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
(详见附件:宣汉县黄金镇卫生院2025年预算公开表)
第三部分 宣汉县黄金镇卫生院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县黄金镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县黄金镇卫生院2025年收支预算总数105.41万元,比2024年收支109.78万元预算总数减少了4.37万元。主要原因2025年预算因减少了一名公共卫生服务岗人员的工资3.93万元,住房保障支出减少0.72万元机关事业养老保险缴费基数调增等其他预算0.28万元。
(一)收入预算情况
宣汉县黄金镇卫生院2025年收入预算105.41万元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入105.41.万元,占100%。
(二)支出预算情况
宣汉县黄金镇卫生院2025年支出预算105.41万元,其中:基本支出105.41万元,占100%;项目支出0元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县黄金镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数105.41万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少4.37万元,主要原因2025年预算因减少了一名公共卫生服务岗人员的工资3.93万元,住房保障支出减少0.72万元机关事业养老保险缴费基数调增等其他预算0.28万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入105.41万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:社会保障和就业支出27.08万元、卫生健康支出65.39万元、住房保障支出2.77万元,其他支出10.17万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县黄金镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款105.41万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少了4.37万元,主要原因2025年预算因减少了一名公共卫生服务岗人员的工资3.93万元,住房保障支出减少0.72万元机关事业养老保险缴费基数调增等其他预算0.28万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出105.41,占100%;社会保障和就业支出27.08万元,占31.39%;卫生健康支出65.39万元,占62.04%;住房保障支出2.77万元,占2.62%,其他支出10.17万元,占9.65%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为27.08万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)年预算数为65.39万元。主要用于乡镇卫生院人员支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为2.77万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
对家庭及个人补助(类)生活补助(款)8.95万元。
其他社会保障(类)1.38万元,用于其他社会保障。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县黄金镇卫生院2025年一般公共预算基本支出105.41万元,其中:
人员经费105.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县黄金镇卫生院2025年未安排“三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县黄金镇卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县黄金镇卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县黄金镇卫生院无机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县黄金镇卫生院未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣汉县黄金镇卫生院共有车辆2辆,其中:救护车2辆,主要用于急诊患者急救,纳入特种车辆管理。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县黄金镇卫生院无绩效目标管理的项目。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类):其中工资福利支出(款)在职职工基础绩效奖。对个人和家庭的补助(款)生活补助(项)遗属生活补助、退休人员生活补助、退休人员医疗保障等。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。