目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县南坪镇观山卫生院概况
一、职能简介
宣汉县南坪镇观山卫生院,是一所集医疗、预防保健为一体的一级乙等卫生院,主要以基本公共卫生服务、一般医疗服务为主,全面开展各项卫生服务工作。卫生院设立了内科、外科、中医科、防保站、康复科、功能科室、医保办公室和行政办公室等科室;开展了检验、彩超、心电图、DR等辅助检查及设备。现财政全额编制11人,实有在编职工6人,三支一扶1人,临聘职工3人。
二、2025年重点工作
1.继续抓好基层党支部建设,进一步推进党风廉政建设和行业行风行风整治工作。
2.扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作,促进医疗服务质量和中医药服务能力均稳步提升。
3.进一步加强环境卫生综合整治和医疗废物管理,适度开展院容院貌打造,持续提升患者就医满意度。
第二部分 宣汉县南坪镇观山卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
(详见附件:宣汉县南坪镇观山卫生院2025年预算公开表)
第三部分 宣汉县南坪镇观山卫生院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县南坪镇观山卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县南坪镇观山卫生院2025年收支预算总数40.68万元,比2024年收支预算总数增加6.53万元,主要原因是本年度因调资后工资基数上涨,机关事业单位基本养老保险缴费支出、乡镇卫生院支出等支出增加。
(一)收入预算情况
宣汉县南坪镇观山卫生院2024年收入预算40.68万元,其中:上年结转6.41万元,占15.76%;一般公共预算拨款收入34.27万元,占84.24%。
(二)支出预算情况
宣汉县南坪镇观山卫生院2025年支出预算40.68万元,其中:基本支出40.68万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2025年财政拨款收支预算总数34.27万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加0.12元,主要原因是本年度人员工资基数上涨,机关事业单位基本养老保险缴费支出、乡镇卫生院支出等支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入34.27万元、
上年结转一般公共预算拨款收入6.41万元;支出包括:社会保障和就业支出11.65万元、卫生健康支出29.03万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县南坪镇观山卫生院2025年一般公共预算当年拨款34.27万元,比2024年预算数增加0.12万元,主要原因是本年度人员工资基数上涨加,机关事业单位基本养老保险缴费支出、乡镇卫生院支出等支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出11.65万元,占28.64%;卫生健康支出29.03万元,占71.36%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为11.65万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)2025年预算数为29.03万元,主要用于乡镇卫生院的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为0万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2025年一般公共预算基本支出40.68万元,其中:
人员经费40.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
(一)因公出国(境)经费0万元,与2024年预算一致。
(二)公务接待费金额为0万元,与2024年预算一致。
(三)公务用车购置及运行维护费金额为0万元,与2024年预算一致。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,特种技术专用车(救护车)0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县南坪镇观山卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县南坪镇观山卫生院没有机关运行经费财政拨款预算。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县南坪镇观山卫生院安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣汉县南坪镇观山卫生院共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,特种技术专业车(救护车)0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县南坪镇观山卫生院开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)指:为事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:为实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)指:为乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指:为事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费