目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县大成镇卫生院概况
一、职能简介
宣汉县大成镇卫生院始建于1956年6月,是一所集医疗、预防保健为一体的国家一级甲等卫生院,设立了内科、外科、妇产科、儿科、中医科、全科医疗科、预防保健科、医学检验科、医学影像科等业务科室。现担负着全镇近3.8万人的基本医疗和基本公共卫生服务,并承担辖区村卫生站(室)的管理和业务技术指导等。
二、2025 年重点工作
一是持续抓好基层党支部建设,进一步推进党风廉政建设和行风整治工作。二是扎实开展基本医疗和基本公共卫生服务工作,进一步规范诊疗行为,改善就医环境,提升医疗服务质量。三是持续抓好中医药服务能力提升工作,积极创建市级中医重点专科。四是严格执行医保DRG付费改革政策等,持续抓好医保基金使用管理。
第二部分 宣汉县大成镇卫生院2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
(详见附件:宣汉县大成镇卫生院2025年单位预算公开表)
第三部分 宣汉县大成镇卫生院2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县大成镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县大成镇卫生院2025年收支预算总数165.01万元,比2024年收支预算总数162.79万元增加2.22万元,主要原因是上年结转基药补助资金。
(一)收入预算情况
宣汉县大成镇卫生院2025年收入预算165.01万元,其中:上年结转2.67万元,占1.62%;一般公共预算拨款收入162.34万元,占98.38%。
(二)支出预算情况
宣汉县大成镇卫生院2025年支出预算165.01万元,其中:基本支出162.34万元,占98.38%;项目支出2.67万元,占1.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县大成镇卫生院2025年财政拨款收支预算总数165.01万元,比2024年财政拨款收支预算总数162.79万元增加2.22万元,主要原因是上年结转基药补助资金。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入162.34万元、上年结转一般公共预算拨款收入2.67万元;支出包括:社会保障和就业支出59.67万元、卫生健康支出101.89万元、住房保障支出3.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县大成镇卫生院2025年一般公共预算当年拨款165.01万元,比2024年预算数162.79万元2.22万元,主要原因是上年结转基药补助资金。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出59.67万元,占36.16%;卫生健康支出101.89万元,占61.75%;住房保障支出3.44万元,占2.09%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为17.00万元,主要用于:退休人员生活补助。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为42.67万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2025年预算数为98.46万元,主要用于:在职人员基础绩效奖、遗属人员生活补助、公共卫生特别服务岗人员工资和工伤失业保险缴费。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款) 其他基层医疗卫生机构支出(项)2025年预算数为0.46万元,主要用于:村卫生室实施基本药物制度补助。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为2.84万元,主要用于:公共卫生特别服务岗人员职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.13万元,主要用于:公共卫生特别服务岗人员大额医疗保险缴费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为3.44万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2025年一般公共预算基本支出162.34万元,其中:
人员经费162.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县大成镇卫生院2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
单位现有公务用车(特种专业技术用车)1辆,为转运病人使用的救护车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年财政资金未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县大成镇卫生院2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县大成镇卫生院机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县大成镇卫生院安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣汉县大成镇卫生院共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆,为转运病人使用的救护车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县大成镇卫生院开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。
卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):反映用于除城市社区卫生机构、乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生机构的支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。