目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县妇女联合会概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
1.指导基层妇联深入开展“巾帼建功”“巾帼脱贫”行动,引导各行各业妇女适应经济发展新常态,投身大众创业、万众创新热潮,为宣汉经济社会发展作出新贡献。
2.指导基层妇联加强与各领域、各层面、各界别妇女和妇女组织的联系,充分发挥她们的参政议政作用。
3.指导基层妇联加强基层阵地建设,做好示范“妇女之家”创建,推动“儿童之家”建设。
4.指导基层妇联认真贯彻男女平等基本国策,推动各地深入实施两纲,深化依法治县“十大行动”“12.4”及“法律七进”等普法宣传活动,完善妇女儿童维权地图,加强妇女儿童网络舆情研判,组织妇女开展基层民主议事协商活动。
5.指导基层妇联推动建立家事法庭和婚姻家庭辅导室、信访代理室,建立四级维权站点。开展好“两癌”救助、贫困女大学生、农村留守妇女儿童、艾滋病受影响儿童关爱等工作,努力为妇女儿童提供更多更好的服务。
6.指导基层妇联抓好妇联家庭文明建设工作,壮大幸福使者队伍,推动建立线上线下家长学校,举办寻找最美家庭、“五好家庭”评选表扬等活动;开展好家风好家教、廉政文化进家庭等系列活动。
7.指导基层妇联开展主题教育,引导妇联干部毫不动摇坚持党的领导,提高政治站位,牢固树立“四个意识”,增强旗帜鲜明讲政治的自觉性。
二、部门预算单位构成
宣汉县妇女联合会属一级预算核算单位,核定编制7名,现有在职人员7名,退休人员3名。内设股室3个,分别为办公室、发展部、权益部。
第二部分 宣汉县妇女联合会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分 宣汉县妇女联合会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县妇联2025年收支预算总数171.72万元,比2024年收支预算总数减少14.14万元,主要原因是2025年预算编制本着政府“过紧日”要求,厉行节约。
(一)收入预算情况
县妇联2025年收入预算171.72万元,其中:上年结转12.5万元,占8%;一般公共预算拨款收入159.22万元,占92%。
(二)支出预算情况
县妇联2025年支出预算171.72万元,其中:基本支出87.68万元,占51%;项目支出56.6万元,占49%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县妇联2025年财政拨款收支预算总数171.72万元,比2024年收支预算总数减少14.14万元,主要原因是2025年预算编制本着政府“过紧日”要求,厉行节约。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入159.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入12.5万元;支出包括:一般公共服务支出144.28万元、社会保障和就业支出14.69万元、卫生健康支出4.05万元、住房保障支出8.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2025年一般公共预算当年拨款159.22万元,比2024年预算数减少26.64万元,主要原因是2025年预算编制本着政府“过紧日”要求,厉行节约。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出131.78万元,占83%,社会保障和就业支出14.69万元,占9%,卫生健康支出4.05万元,占3%,住房保障支出8.69万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2025年预算数为79.06万元,主要用于:本单位行政人员和公用经费,保证正常运转。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(项)2025年预算数为8.62万元,主要用于:本单位事业人员和公用经费,保证正常运转。
一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2025年预算数为44.1万元,主要用于:本单位人均1元以上项目经费。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为10.21万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为4.48万元,主要用于:离退休人员生活补助。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为3.5万元,主要用于:按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)公务员医疗补助(项)2025年预算数为0.36万元,主要用于:按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.19万元。主要用于:按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为8.69万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出115.12万元,其中:
人员经费99.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费15.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位无公务用车。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,县妇联机关运行经费财政拨款预算为15.13万元,与2024年预算持平。
(二)政府采购情况
2025年,县妇联安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,县妇联共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年县妇联开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算59.23万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目3个,涉及预算15.13万元;特定目标类项目1个,涉及预算44.1万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。