目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2025年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县归侨侨眷联合会概况
一、基本职能及主要工作
(一)宣汉县归侨侨眷联合会职能简介
联系海外华人华侨,引导其热爱祖国,关心祖国建设,教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,为广大侨胞提供法律服务,依法维护其合法权益。开展经济联络工作,促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作,为归侨侨眷和海外侨胞回乡投资兴业提供服务。密切与海外侨胞及侨团的联系,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商,做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等接待工作,做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业等服务工作。完成县委,县政府交办的其他工作。
(二)宣汉县归侨侨眷联合会2025年重点工作
1.做好四川大学高校侨联招才引智工作,凝聚侨界高层次人才智力资源,服务全县经济社会发展。
2.坚持“两个并重”和“两个拓展”,加强与归侨侨眷、海外侨胞的联系交流,进一步夯实侨界同心晋位冲刺的思想根基。
3.坚持“内联外拓”,扩大对外联络联谊,不断涵养侨务资源。
4.持续开展“进侨家送温暖”活动,进一步深化为侨法律服务方式,持续擦亮“法治护侨”工作品牌。
5.加强基层侨联组织建设,圆满完成第六届侨联委员会换届工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县归侨侨眷联合会是参照公务员法管理的一级事业单位,没有下属二级预算单位。按照县编制委员会核定编制数5个,现有在职人员2个。
第二部分 宣汉县归侨侨眷联合会2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分 宣汉县归侨侨眷联合会2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县归侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县归侨侨眷联合会2025年收支预算总数46.65万元,比2024年收支预算总数增加8.22万元,主要原因是新调入人员1名。
(一)收入预算情况
宣汉县归侨侨眷联合会2025年收入预算46.65万元,其中:上年结转无;一般公共预算拨款收入46.65万元,占100%。
(二)支出预算情况
宣汉县归侨侨眷联合会2025年支出预算46.65万元,其中:基本支出32.65万元,占70%;项目支出14万元,占30%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2025年财政拨款收支预算总数46.65万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加8.22万元,主要原因是新调入人员1名。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入46.65万元、
上年结转一般公共预算拨款收入无;支出包括:一般公共服务支出38.25万元、社会保障和就业支出4.72万元、卫生健康支出1.31万元、住房保障支出2.37万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县归侨侨眷联合会2025年一般公共预算当年拨款46.65万元,比2024年预算数增加8.22万元,主要原因是新调入人员1名。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出38.25万元,占82%;社会保障和就业支出4.72万元,占10%;卫生健康支出1.31万元,占3%;住房保障支出2.37万元,占5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为24.25万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政运行支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为14万元,主要用于:侨胞侨眷接待联谊、侨法宣传、节日慰问等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为1.56万元,主要用于:实施退休职工生活补贴支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为3.16万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为1.14万元,主要用于:实施财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为0.12万元,主要用于:实施财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.05万元,主要用于:实施退休职工医疗补助支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为2.37万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2025年一般公共预算基本支出32.65万元,其中:
人员经费28.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费无,与2024年预算持平。
(二)公务接待费与2024年预算下降50%,主要原因是本着政府“过紧日子”要求,厉行节约。
年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费无,与2024年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年未安排公务用车运行维护费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县归侨侨眷联合会机关运行经费财政拨款预算为4.5万元,与2024年预算相比增加114%,主要原因是新调入人员1名。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县归侨侨眷联合会安排政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣汉县归侨侨眷联合会共有车辆0辆。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县归侨侨眷联合会开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算14万元。其中:人员类项目无;运转类项目无;特定目标类项目(侨务工作专项)1个,涉及预算14万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。