目录
第一部分 概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 宣汉县上峡镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
(一)宣汉县上峡镇人民政府职能简介
1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.负责我镇行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
3.按计划组织我镇本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
4.抓好我镇精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
5.完成上级政府交办的其它事项。
(二)宣汉县上峡镇人民政府2025年重点工作
1.聚焦重点产业,吹响经济发展号角。探索本地集体经济和特色产业发展有效衔接的路子,合理谋划壮大集体经济特色项目,全力推动“一村一项目”提质增效。
2.聚焦项目建设,激发追赶跨越动能。大力改善基础设施,推进2025年申报项目落地,全力改善基础设施条件,补齐发展短板,增强发展后劲。
3.聚焦民生事业,扛牢执政为民担当。全力做好乡村振兴有效衔接。加大关心关爱力度,持续做好低保政策兜底、困难群众救助工作,牢牢兜住特殊困难群众基本生活保障底线。加大教育教学支持力度,力争上峡学校、凉风中心校中考A 等级达到30人以上。
4.聚焦基层治理,谱写和美上峡篇章。坚持矛盾纠纷排查调处工作常态化,提高矛盾纠纷调处效能。加强毗邻乡镇交流合作,推进宣汉县上峡镇、开江县灵岩镇、重庆市开州区三汇口乡三地联动发展,逐步构建“共商共建、共治共享”边界治理新格局。深化“平安上峡”建设,加大安全隐患整治力度,做好安全生产风险防控,确保辖区无重大事故发生,不断营造和谐稳定新环境,为实现上峡镇经济社会高质量发展而努力奋斗,奋力谱写社会主义现代化美丽上峡新篇章。
二、部门预算单位构成
宣汉县上峡镇人民政府下属二级预算单位 1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括:
序号 | 预算单位名称 |
1 | 宣汉县上峡镇人民政府 |
第二部分 宣汉县上峡镇人民政府2025年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分 宣汉县上峡镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县上峡镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、交通运输支出、灾害防治及应急管理支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。上峡镇人民政府2025年收支预算总数1659.98万元,比2024年收支预算总数减少7.23万元,主要原因是工作人员调动及退休。
(一)收入预算情况
宣汉县上峡镇人民政府2025年收入预算1659.98万元,其中:上年结转240.47万元,占16.94%;一般公共预算拨款收入1419.52万元,占83.06%。
(二)支出预算情况
宣汉县上峡镇人民政府2025年支出预算1659.98万元,其中:基本支出1380.32万元,占83.15%;项目支出279.67万元,占16.85%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2025年财政拨款收支预算总数1659.98万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少7.23万元,主要原因是工作人员调动及退休。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1419.52万元、
上年结转一般公共预算拨款收入220.47万元;支出包括:一般公共服务支出867.97万元、文化旅游体育与传媒支出1.29万元、农林水支出412.97万元、交通运输支出29.01万元、灾害防治及应急管理支出32万元、社会保障和就业支出154.93万元、卫生健康支出42.47万元、住房保障支出84.34万元、其他支出35万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县上峡镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1419.52万元,比2024年预算数减少247.69万元,主要原因是上年度结转了240.47万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
行政运行支出453.3万元,占31.93%; 一般行政管理事务支出39.2万元,占2.76%; 事业运行375.43万元,占26.45%; 行政单位离退休支出46.42万元,占3.27%; 机关事业单位基本养老保险缴费支出108.51万元,占7.64%; 行政单位医疗支出17.52万元,占1.23%; 事业单位医疗支出21.37万元,占1.51%;公务员医疗补助支出1.8万元,占0.13%; 其他行政事业单位医疗支出1.78万元.占0.13%; 对村民委员会和村党支部的补助支出269.85万元,占19.01%; 住房公积金支出84.34万元,占5.94%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为453.3万元,主要用于:行政运行。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为49.2万元,主要用于:一般行政管理事务。
一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为375.43万元,主要用于:事业运行。
一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2025年预算数为0.04万元,主要用于:其他纪检监察事务支出。
文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)2025年预算数为1.29万元,主要用于:其他文化和旅游支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025 年预算数为46.42万元,主要用于:行政单位离退休支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为108.51万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为17.52万元,主要用于:行政单位医疗支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为21.37万元,主要用于:事业单位医疗支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为1.8万元,主要用于:公务员医疗补助支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为1.78万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。
农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算数为20万元,主要用于:其他农业农村支出。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2025年预算数为123.12万元,主要用于:对村级公益事业建设的补助。
农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算数为269.85万元,主要用于:对村民委员会和村党支部的补助。
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2025年预算数为29.01万元,主要用于:公路养护。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为84.34万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)2025年预算数为2万元,主要用于:自然灾害救灾补助。
灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)2025年预算数为30万元,主要用于:其他自然灾害救灾及恢复重建支出。
其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)其用于社会福利的彩票公益金支出(项)2025年预算数为20万元,主要用于:其用于社会福利的彩票公益金支出。
其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2025年预算数为15万元,主要用于:其他支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1380.32万元,其中:
人员经费1266.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费113.49万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2025年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,特种专业技术用车1辆。
2025年未安排公务用车购置费。
2025年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2025年政府性基金预算拨款安排的支出20万元,其中:基本支出0万元,项目支出20万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县上峡镇人民政府2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县上峡镇人民政府机关运行经费财政拨款预算为113.49万元,与2024年预算增加3.6%,主要原因是工作量增加,对应开支增加。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县上峡镇人民政府安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣汉县上峡镇人民政府共有车辆1辆,其中:轿车0辆,特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县上峡镇人民政府开展绩效目标管理的项目44个,涉及预算1429.52万元。其中:人员类项目34个,涉及预算1266.83万元;运转类项目4个,涉及预算113.49万元;特定目标类项目6个,涉及预算49.2万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。