宣汉县五马归槽国有林场2025年单位预算
来源:县林业局
发布日期:2025-04-07
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第一部分概况 

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分  宣汉县五马归槽国有林场概况

一、职能简介

    管理国有林场,推进林长制工作,促进林业发展,森林病虫害防治,森林防灭火,林木良种选育与新技术推广。

二、2025年重点工作

1、进一步提升预防和应急处置能力,全力做好森林防灭火工作。进一步完善森林防灭火责任体系、森林火灾预防体系、森林火灾扑救体系,建立森林防灭火跨区域联防联控机制。全面落实森林防灭火责任,严格责任追究制度,

2、持续强化国有林管护。全面落实国有林管护职责,加强管护人员的教育培训,建立健全考核制度,加强巡护,坚决杜绝人畜破坏国有森林资源事件的发生。

3、加大依法治林力度。广泛开展林业法律法规宣传,切实开展森林资源保护专项行动,加强对古树名木、原始次生林和野生动植物的巡查保护,积极开展林业有害生物防治工作,加大对破坏森林资源案件的查处力度,

5、切实抓好“三防”体系建设。进一步完善森林防灭火、森林有害生物防治、森林病虫害防治指挥体系、监测体系、扑防系统、扑防设备、扑防队伍建设,形成较先进的森林防灭火与森林有害生物防治体系。

6、积极完成主管局下达给我场的各项工作目标任务。 

第二部分 宣汉县五马归槽国有林场2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

(详见附件:单位预算公开表) 

第三部分宣汉县五马归槽国有林场2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣汉县五马归槽国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。五马归槽国有林场2025年收支预算总数545.77万元,比2024年收支预算总数减少22.34万元,主要原因是人员退休减少。 

(一)收入预算情况

宣汉县五马归槽国有林场单位2025年收入预算545.77万元,其中:上年结转8.35万元,占1.53%;一般公共预算拨款收入537.42万元,占98.47%。

(二)支出预算情况

宣汉县五马归槽国有林场2025年支出预算545.77万元,其中:基本支出530.42万元,占97.19%;项目支出15.35万元,占2.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县五马归槽国有林场2025年财政拨款收支预算总数545.77万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少20.34万元,主要原因是人员退休减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入537.42万元、

上年结转一般公共预算拨款收入8.35万元;支出包括:农林水支出362.97万元、社会保障和就业支出120.06万元、卫生健康支出17.26万元、住房保障支出37.12万元,交通运输支出8.35万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县五马归槽国有林场2025年一般公共预算当年拨款537.42万元,比2023年预算数减少30.69万元,主要原因是人员退休减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出362.97,占67.54%;社会保障和就业支出120.06万元,占22.34%;卫生健康支出17.26万元,占3.21%;住房保障支出37.12万元,占6.91%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

 社会保障和就业类(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)2025年预算数72.30万元,用于退休职工生活补助;

社会保障和就业类(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数47.76万元。主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2025年预算数为16.51万元;其他行政事业单位医疗支出(99项)预算数为0.75万元主要用于:单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项)2025年预算数362.97万元;主要用于:维持单位工作持续稳定运行,本单位职工工资福利支出、日常公用支出及森林资源管理支出。

住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为37.12万元.主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

交通运输支出(214类)公路养护支出(01款)公路养护(06项)2025年预算数为8.35万元,主要用于:林区公路养护。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县五马归槽国有林场2025年一般公共预算基本支出530.42万元,其中:

人员经费495.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费35.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县五马归槽国有林场2025年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费4万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)公务接待费与2024年预算持平。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算减少0.5万元,主要原因是单位购置新车,维修维护费减少。

单位现有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费4万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县五马归槽国有林场2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县五马归槽国有林场2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,宣汉县五马归槽国有林场机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2024年预算持平。

(二)政府采购情况

2025年,宣汉县五马归槽国有林场安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,宣汉县五马归槽国有林场共有车辆1辆,其中:越野车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年宣汉县五马归槽国有林场开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算7万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算7万元。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

5、社会保障和就业类(208类)行政事业单位养老支出(05款)事业单位离退休(02项)指事业单位开支的离退休经费。

6、社会保障和就业类(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7、医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):指单位缴纳的职工基本医疗保险支出。

8、农林水支出(213类)林业和草原(02款)事业机构(04项):指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、农林水支出(213类)农业农村(01款) 事业运行(04项):指用于农业事业单位的基本支出。

11、交通运输支出(214类)公路养护支出(01款)公路养护(06项):指用于公路养护支出。

12、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

部门预算公开报表(部门公开).xlsx

部门预算项目绩效目标表.xlsx

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