宣汉县观音山国有林场2025年单位预算
来源:县林业局
发布日期:2025-04-07
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第一部分 宣汉县观音山国有林场概况

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分 2025年单位预算表 

一、单位收支总表 

二、单位收入总表 

三、单位支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、单位预算项目支出绩效目标表 

第三部分 2025年单位预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 宣汉县观音山国有林场概况

一、职能简介

1. 管理观音山国有林场、国有飞播林,加强森林公园建设,促进林业发展,林木生产供应,林木病虫害防治,森林培育与经营,护林防火,林木良种选育与新技术推广。

二、2025年重点工作

1、大力宣传国家的森林法、森林防火条例,贯彻执行党和国家的生态建设方针、政策、法规。

2、加强14818.8亩国有林森林资源培育与管护,狠抓护林防火工作,确保无乱占林地、乱砍滥伐事件发生。

3、积极应对林木种苗病虫害防治工作,完成2025年松线虫除治工作。

4、继续抓好2025年森林公园资金建设任务和资金支付。

5、抓好林区天保工程基础设施建设工作。

6、搞好经费的预决算工作,做到专款专用,合理开支各项事业发展所需要的经费;做到量入为出,收支平衡,确保各项资金的使用规范、透明、安全、有效。

第二部分  宣汉县观音山国有林场2025年单位预算表

一、单位收支总表 

二、单位收入总表 

三、单位支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、单位预算项目支出绩效目标表 

(详见附件:单位预算公开表)

第三部分 宣汉县观音山国有林场2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,宣汉县观音山国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县观音山国有林场2025年收支预算总数396.9922万元,比2024年收支预算总数减少11.63万元,主要原因是退休2人。

(一)收入预算情况

宣汉县观音山国有林场2025年收入预算396.9922万元,其中:上年结转2.65万元,占0%;一般公共预算拨款收入396.9922万元,占100%。

(二)支出预算情况

宣汉县观音山国有林场2025年支出预算396.9922万元,其中:基本支出387.3422万元,占97.57%;项目支出9.65万元,占2.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县观音山国有林场2025年财政拨款收支预算总数396.9922万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少11.63万元主要原因是退休2人。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入394.3422万元、 

上年结转一般公共预算拨款收入2.65万元;支出包括:农林水支出290.1029万元,社会保障和就业支出60.3771万元、卫生健康支出13.7211万元、住房保障支出30.1411万元,交通运输支出2.65万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县观音山国有林场2025年一般公共预算当年拨款396.9922万元,2024年收支预算总数减少11.63万元,主要原因是退休2人。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出290.1029万元,占73.07%;社会保障和就业支出60.3771万元,占15.21%;卫生健康支出13.7211万元,占3.46%;住房保障支出30.1411万元,占7.59%。交通运输支出2.65万元,占0.67%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出213(类)林业和草原02(款)事业机构04(项)2025年预算数为290.1029万元,主要用于:主要用于本单位职工工资福利支出及日常公用支出。

职工医疗保险缴费210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项)2025年预算数为13.121万元,主要用于本单位职工基本医疗保险缴费等支出。

职工医疗保险缴费210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗99(项)2025年预算数为0.6001万元,主要用于本单位职工补充医疗保险缴费等支出。

社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)2025年预算数为38.4771万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休支出02(项)2025年预算数为21.9万元,主要用于:退休人员生活补贴。

住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项)2025年预算数为30.1411万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

交通运输支出214(类)公路水路运输01(款)公路养护06(项)2025年预算数为2.65万元,主要用于:农村公路养护。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县观音山国有林场2025年一般公共预算基本支出387.3422万元,其中:

人员经费358.2433万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费29.098万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费,其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县观音山国有林场2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平无增减。

(二)公务接待费与2024年预算减少0.1万元,减少100%,主要原因是打紧开支。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算减少1万元减少25%,主要原因是购新能源车)。

 单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车1

2025年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县观音山国有林场2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县观音山国有林场2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,宣汉县观音山国有林场无机关运行费用

(二)政府采购情况

2025年,宣汉县观音山国有林场没有安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,宣汉县观音山国有林场共有车辆1辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,其他车辆1台。单位价值200万元以上大型设备无。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年宣汉县观音山国有林场开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算7万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算7万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

农林水支出213(类)林业和草原02(款)森林资源管理07(项),主要用于本单位森林资源管理日常经费支出。

住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表(部门公开).xlsx

部门预算项目绩效目标表.xlsx

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