目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2025年重点工作
第二部分2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2025年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.负责起草交通战备规范性文件,拟订有关实施意见和措施,规划全县国防交通网路布局,对县内交通建设提出有关国防要求的建议;
2.参与有关交通工程设施的勘测、设计、鉴(审)定和竣工验收,监督检查和协助组织国防要求的贯彻落实;
3.拟订国防交通保障计划,组织国防交通专业保障队伍,平时担负抢险救灾等突发事件的交通保障任务;
4.负责全县的国防运力动员和运力征用,制定和实施全县国防交通物资储备计划,调用国防交通物资;
5.组织全县国防交通科学技术研究及其成果的推广、应用,负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查督促工作,参与有关保护通信线路安全的综合治理工作;
6.负责全县国防光缆安全保护的宣传工作;
7.协助市交通战备科开展相关工作。
二、2025 年重点工作
1.组织开展人民防空宣传教育工作,普及人民防空知识和技能,做好全县范围内国防光缆保护巡查和宣传工作;
2.完成民兵整组和训练工作;
3.组织完成运兵工作;
4.完成国防潜力数据调查工作。
第二部分 2025年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
(详见附件:单位预算公开表)
第三部分 2025年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县交通战备事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:交通运输支出。宣汉县交通战备事务中心2025年收支预算总数12.6万元,比2024年收支预算总数减少65.19万元,主要原因是由于2024年机构性质发生变化,由原来的参照公务员管理事业单位变成公益一类事业单位,原单位所有人员均划拨出去,年初预算时暂无人员经费等预算。
(一)收入预算情况
宣汉县交通战备事务中心2025年收入预算12.6万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入269.86万元,占100%。
(二)支出预算情况
宣汉县交通战备事务中心2025年支出预算12.6万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出12.6万元,占100%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县交通战备事务中心2025年财政拨款收支预算总数12.6万元,比2024年财政拨款收支预算减少65.19万元,主要原因是由于2024年机构性质发生变化,由原来的参照公务员管理事业单位变成公益一类事业单位,原单位所有人员均划拨出去,年初预算时暂无人员经费等预算。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入12.6万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:交通运输支出12.6万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县交通战备事务中心2025年一般公共预算当年拨款12.6万元,比2024年预算数减少65.19万元,主要原因是由于2024年机构性质发生变化,由原来的参照公务员管理事业单位变成公益一类事业单位,原单位所有人员均划拨出去,年初预算时暂无人员经费等预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
交通运输支出12.6万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2025年预算数为12.6万元,主要用于除公路水路外的运输支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县交通战备事务中心2025年一般公共预算基本支出0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县交通战备事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
单位现有公务用车0辆。
2025年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县交通战备事务中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县交通战备事务中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2025年,宣汉县交通战备事务中心机关运行经费财政拨款预算为 0万元。
(二)政府采购情况
2025年,宣汉县交通战备事务中心安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,宣汉县交通战备事务中心单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2025年宣汉县交通战备事务中心开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算12.6万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目1个,涉及预算12.6万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):除公路水路外的运输支出。
“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。