宣汉县科学技术局2025年部门预算
来源:宣汉县科学技术局
发布日期:2025-04-07
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第一部分 概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 2025年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 2025年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 宣汉县科学技术局概况

一、基本职能及主要工作

(一宣汉县科学技术局职能简介

1.组织拟订全县科技发展重大战略、重大规划并督促实施。统筹制定重点行业、领域科技发展规划并组织实施。组织研究重大科技问题,研判科技发展态势并提出应对措施建议。统筹推进重大科技决策咨询制度建设。组织实施全县科技创新调查和科技报告制度。

2.研究提出统筹推进全县创新体系建设的政策建议并督促落实。推动县域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。统筹拟订科研机构布局规划和改革发展政策。

3.研究提出深化科技体制改革的政策建议,组织拟订全县科技发展重大政策并督促落实。贯彻执行中央、省、市、县有关科技创新的政策、法律法规,统筹协调各部门、各行业领域制定科技政策并组织实施。起草规范性文件和政策措施并组织实施。

4.研究提出统筹科技资源配置的政策建议并督促落实。会同有关部门研究拟订县级财政科技计划预算总规模及方向结构比例。负责拟订县级财政科技计划并组织实施。组织推动多元化科技投入体系建设。组织制定科技计划管理制度规范,负责省、市科技信息管理平台的运行管理,牵头建立统一的科研项目资金协调、实施、监管机制。组织凝练重大科技任务,编制重大科技专项方案并组织实施。

5.研究统筹推进战略科技力量建设。拟订全县重大科技创新平台(基地)建设规划并监督实施,参与重大科技基础设施规划建设。负责协调国家级、省级、市级实验室服务与保障工作,统筹推进全县实验室体系等创新平台(基地)建设。

6.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织凝练基础研究关键科学问题,组织协调重大基础研究和应用基础研究。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

7.拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施并组织实施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。组织开展前沿交叉共性技术和引领性颠覆性技术研究。推动企业科技创新能力建设,促进科技与经济社会发展相结合。

8.牵头全县技术转移体系建设,拟订促进科技知识产权创造、科技成果转移转化和产学研结合的政策并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。协同推进金融支持科技创新体系建设,协调推动科技金融创新。

9.组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

10.组织提出促进科技安全和统筹军民科技融合发展总体部署、体制机制、政策措施和重大任务的建议并督促落实。指导全县科技保密工作和国防动员领域科技工作。

11.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划、政策和措施并组织实施。建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。组织实施有关科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。

12.统筹全县科学技术奖励工作,负责全县科技创新奖的评审组织工作。负责对社会力量开展科学技术奖励活动的指导和监督管理。

13.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施并组织实施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导有关部门对外科技合作与科技人才交流工作。

14.统筹科技监督评价体系建设、科技评价机制改革和科研诚信建设。组织拟订科技伦理重要规范和制度,统筹推进科研学风作风建设。负责科研项目实施情况的监督检查和科研成果评估问效。统筹指导全县科学普及工作,拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

15.负责职责范围内的安全生产、应急管理、职业健康、生态环境保护和便民化服务等工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

二)宣汉县科学技术局2025重点工作

1.持续抓好创新主体培育。强化企业在科技创新中的主体地位和主导作用,建设科技型企业和企业研发机构后备库,推行“一企一策”精准服务,动态掌握企业发展情况、明确企业需求,将重视科技创新、具备发展潜力的企业纳入重点培育对象,重点推动高增加值率规上企业认定为高新技术企业,2025年拟新增新认定高新技术企业6家、科技型中小企业100家以上。

2.强化平台载体培育。依托我县天然气硫磺等特色主导产业,协助企业完善平台软硬件设施,布局创新平台,力争培育市级以上平台1家。推动省市级科普基地的培育申报(拟培育省级科普基地1家、市级科普基地5家)、市级农业科技示范基地拟培育组织申报2家、市级林下中药材科技示范基地拟培育组织申报3家、省级星创天地拟培育组织申报1家。

3.促进科技成果转移转化。围绕锂钾资源综合开发、天然气化工、微玻纤新材料、牛药茶果菌等重点产业,新培育科技成果5项以上,促进科技成果转化3项以上,技术合同登记6亿元以上。抓好科技计划项目的组织实施,组织申报省级科技项目5项以上、市级科技计划项目8项以上、“揭榜挂帅”科技项目1项以上,争取省市科技项目资金300万元。做好省级科技奖励组织申报工作,组织申报省级科学技术奖2项以上,力争获得省科学技术奖1项。

4.加强关键核心技术攻关。聚焦勘探开发、高端化工、高性能纤维、清洁能源、农林生物等“五大”领域开展关键技术攻坚,立足自身资源禀赋产业基础和科研条件,围绕天然气、锂钾等重点产业发展需求集中力量攻克一批关键核心技术,以科技创新引领产业创新,进一步放大资源优势,推动全产业深度转型升级。

二、部门预算单位构成

宣汉县科学技术局下属二级预算单位1个,其中行政单位1个,按照县编制委员会核定编制数18个,现有在职人员20个(含储备编制3人)。主要包括:

序号

预算单位名称

1

宣汉县科学技术局

2

 

3

 

 第二部 宣汉县科学技术局2025年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

(详见附件:部门预算公开表)

第三部分 宣汉县科学技术局2025年部门预算情况说明 

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,宣汉县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县科学技术局2025年收支预算总数829.14万元,比2024年收支预算总数增加423.92万元,主要原因是上年结转结余较大。

(一)收入预算情况

宣汉县科学技术局2025年收入预算829.14万元,其中:上年结转455.71万元,占55%;一般公共预算拨款收入373.43万元,占45%。

(二)支出预算情况

宣汉县科学技术局2025年支出预算829.14万元,其中:基本支出310.43万元,占37.44%;项目支出518.71万元,占62.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县科学技术局2025年财政拨款收支预算总829.14万元,比2024年收支预算总数增加423.92万元,主要原因是上年结转结余较大。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入373.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入455.71万元;支出包括:科学技术支出756.86万元、社会保障和就业支出35.27万元、卫生健康支出12.82万元、住房保障支出24.19万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县科学技术局2025年一般公共预算当年拨款373.43万元,比2024年收支预算总数减少31.79万元,主要原因是削减了开支。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出304.16万元,占81.45%;社会保障和就业支出32.25万元,占8.63%;卫生健康支出12.83万元,占3.44%;住房保障支出24.19万元,占6.48%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2025年预算数为120.43万元,主要用于:行政单位的基本支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2025年预算数为180.71万元,主要用于:除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算数为3.02万元,主要用于:行政单位离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为32.25万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.52万元,主要用于:行政单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.12万元,主要用于:事业单位医疗支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为0.66万元,主要用于:公务员医疗补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.53万元,主要用于:其他行政事业单位医疗支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为24.19万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县科学技术局年一般公共预算基本支出310.43万元,其中:

人员经费274.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费35.9万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县科学技术局年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)公务接待费比2024年预算减少1.5万元。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县科学技术局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县科学技术局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,宣汉县科学技术局机关运行经费财政拨款预算为35.90万元,比2024年预算增加12.64%,原因是人员增加以及定额公用经费标准提高。

(二)政府采购情况

2025年,宣汉县科学技术局安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,宣汉县科学技术局共有车辆0辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年宣汉县科学技术局开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算63万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目4个,涉及预算63万元。 

第四部分 名词解释 

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位离退休支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指公务员医疗补助支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指其他行政事业单位医疗支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表.xlsx

部门预算项目绩效目标表.xlsx

部门整体支出绩效目标表.xlsx

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