宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年单位预算
来源:县水务局
发布日期:2025-04-08
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第一部分概况 

一、职能简介

二、2025年重点工作

第二部分2025年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 2025年单位预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分  宣汉县白岩滩水库工程管理中心概况 

一、职能简介

宣汉县白岩滩水库工程管理中心主要职能为负责白岩滩水库工程项目的融资,建设与管理工作。

二、2025年重点工作

1.枢纽工程完成大坝安全鉴定、下闸蓄水预验收、施工一标段、二标段合同完工验收。

2.完成右干渠主体工程;开展(南华片区)灌区工程可行性研究报告书的编制;确定(南华片区)灌区工程初步设计单位,开展初步设计。配合做好抽水蓄能前期工作。  

第二部分 宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年单位预算表 

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

(详见附件:单位预算公开表) 

第三部分  宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年单位预算情况说明 

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣汉县白岩滩水库工程管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年收支预算总数464.61万元,比2024年收支预算总数增加10.05万元,主要原因是基本工资增加和人员经费预算调整。 

(一)收入预算情况

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年收入预算464.61万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入464.61万元,占100%。

(二)支出预算情况

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年支出预算464.61万元,其中:基本支出437.17万元,占94.09%;项目支出27.44万元,占5.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年财政拨款收支预算总数464.61万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加10.05万元,主要原因是基本工资增加和人员经费预算调整。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入464.61万元、

上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:农林水支出361.26万元、社会保障和就业支出51.58万元、卫生健康支出17.03万元、住房保障支出34.75万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年一般公共预算当年拨款464.61万元,比2024年预算数增加10.05万元,主要原因是基本工资增加和人员经费预算调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出361.26万元,占77.76%;社会保障和就业支出51.58万元,占11.10%;卫生健康支出17.03万元,占3.67%;住房保障支出34.75万元,占7.47%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2025年预算数为361.26万元,主要用于:职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为46.28万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为5.3万元,主要用于:实施养老保险制度由事业单位缴纳的离退休经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为16.29万元,主要用于:事业单位基本医疗保险经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.74万元,主要用于:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为34.75万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年一般公共预算基本支出437.17万元,其中:

人员经费395.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等支出。

公用经费42.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费、公务接待费、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费9万元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

(二)公务接待费与2024年预算持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车3辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车3辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费9万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县白岩滩水库工程管理中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025年,宣汉县白岩滩水库工程管理中心机关运行经费财政拨款预算为0万元,与2024年预算持平。

(二)政府采购情况

2025年,宣汉县白岩滩水库工程管理中心安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,宣汉县白岩滩水库工程管理中心共有车辆3辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2025年宣汉县白岩滩水库工程管理中心开展绩效目标管理的项目18个,涉及预算464.61万元。其中:人员类项目14个,涉及预算395.15万元;运转类项目3个,涉及预算42.02万元;特定目标类项目1个,涉及预算27.44万元。 

第四部分 名词解释 

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映上述项目以外其他用于水利方面的支出。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

2025年白岩滩水库工程管理中心预算公开表(单位公开).xlsx

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