目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
宣汉县经济和信息化局系县政府工作部门,其主要职责:(1)负责全县经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气、盐业等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输协调。(2)监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制。(3)负责全县企业技术改造推进和节能降耗、清洁生产工作。(4)负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作。(5)统筹全县信息化工作,负责信息化基础建设的规划、协调和管理。
二、机构设置
宣汉县经信局内设八股(室)。即:办公室、综合股、科技股、企业股、安电股、经济运行股、信产股、经合股。下属三个事业单位,宣汉县工业发展中心、宣汉微玻纤新材料研究院、宣汉县大数据中心。下属事业单位除宣汉微玻纤新材料研究院独立核算外,其余两个与局机关统一核算。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计43866.10万元。与2022年相比,减少6202.48万元,下降12.4%。主要变动原因系基础设施建设补助和产业扶持资金每年根据项目建设情况和企业贡献确定,2023年与上年相比有所减少。
二、收入决算情况说明
2023年本年收入合计43866.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入35235.02万元,占80.3%;政府性基金预算财政拨款收入8631.08元,占19.7%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2023年本年支出合计43866.10万元,其中:基本支出899.07万元,占2.0%;项目支出42967.04万元,占98.0%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计43866.10万元,与2022年相比,减少6202.48万元,下降12.4%。主要变动原因系基础设施建设补助和产业扶持资金每年根据项目建设情况和企业贡献确定,2023年与上年相比有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出35235.02万元,占本年支出合计的80.3%。与2022年相比,增加884.44万元,增长2.6%。主要变动原因2023年大部分基础设施建设补助和产业扶持资金通过一般公共预算财政拨款科目下达。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出35235.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.9万元;社会保障和就业支出228.34万元,占0.6%;卫生健康支出117.86万元,占0.3%;资源勘探工业信息等支出34838.33万元,占98.9%;住房保障支出49.59万元,占0.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为35235.02万元,完成预算100%。其中:
1.一般服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):支出决算为0.9万元,完成预算100%。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)、机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)、其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为228.34万元,完成预算100%。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、公务医疗补助(项):支出决算为1173.86万元,完成预算100%。
4.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)、工业和信息产业监管(款)、支持中小企业发展和管理支出(款)、行政运行(项)、其他制造业支出(项)、中小企业发展专项(项):34838.33万元,完成预算100%。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):49.59万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出899.07万元,其中:
人员经费637.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费补助、住房公积金等。
公用经费197.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
对个人及家庭的补助支出63.97万元,主要包括:生活补助、医疗费补助、其对个人及家庭补助。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元,与2022年相比有所增加,主要原因一是省、市来宣调研频次增加;二是拟申报化工园区县(市)来我县学习借鉴。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算11万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出2.05万元,完成预算100%。主要用于执行公务、开展业务活动、接待招商引资客商开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待138批次,1575人次(不包括陪同人员),均县内公务接待支出。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出8631.08万元,主要是按《宣汉县招商引资优惠政策》和县政府与企业签订的《投资协议或补充协议》兑现企业的基础设施建设补助、产业扶持资金。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款无支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年,机关运行经费支出197.38万元,比2022年增加27.38万元,增长16.1%。主要原因是系主办“全市高质量发展大会”和“锂钾研讨会”开支增加费用。
(二)政府采购支出情况
无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本单位无公务用车,无单价目100万元以上的专用设备。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对招商引资及运营经费(长期)项目4个项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取该项目开展绩效监控,组织对该项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指在公务员奖励金支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指当年退休人员生活补助。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指局机关职工缴纳的养老保险费。
5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关职工缴纳的基本医疗保险。
6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指局机关职工缴纳的补充医疗保险。
7.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其它国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指安排给冠德能源的基础设施建设补助、航达钢铁公司的产业扶持资金、原丝绸公司退休职工社保金等。
9.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;
10.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指省、市级专项补助。
11.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和奖励支出。
12.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指省、市级专项补助。
13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按规定缴纳的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指省市对县工业企业新建、技改项目补助。
16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的公务接待费。
17.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费、职工食堂费用、日常维修费、办公用房水电费、招商引资、党建工作以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
报表编号:510000_0013zp | ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009388465-工业经济运行与调度(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县经济和信息化局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县经济和信息化局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
确保全县工业经济平稳运行,工业增加值增速保持在9.5%左右,力争全市率一。 | 全县工业经济平稳运行,工业增加值增速保持在9.5%左右,全市第一。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 确保全县工业经济平稳运行。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工业增加值增速 | ≥ | 9 | % | 工业增加值增速大于9.5% | 50 | 50 | 无 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 规上工业总产值 | ≥ | 350 | 亿元 | 规上工业总产值大于350亿元 | 30 | 30 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众满意度100% | 10 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成市县下达目标任务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009388487-中小企业培育与发展(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县经济和信息化局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县经济和信息化局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
负责推进大企业大集团和全县工业企业升规入统工作,全年新增规上企业10户。 | 全年新增规上企业10户。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 确保大企业大集团和全县工业企业升规入统工作开展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增规上企业 | ≥ | 10 | 户 | 全年新增规上企业10户。 | 50 | 50 | 无 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 新增规上企业新增产值 | ≥ | 1 | 亿元 | 新增规上企业新增产值1亿元 | 30 | 30 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | ≥ | 100 | % | 服务企业满意度100% | 10 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成市县下达目标任务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009388499-全县信息化建设和大数据管理(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县经济和信息化局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县经济和信息化局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
统筹推进全县信息化工作,指导企业信息化、电子商务和物流网发展,负责指导全县大数据工作。 | 指导企业达成信息化、电子商务和物流网发展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在企业常态化开展信息化指导工作,推进企业信息化、电子商务和物流网发展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 23.68 | 23.64 | 23.64 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 23.68 | 23.64 | 23.64 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新增规上数字化企业 | ≥ | 1 | 户 | 新增规上数字化企业1户 | 50 | 50 | 无 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 实现大数据产值 | ≥ | 10 | 亿元 | 大数据产值10亿元以上 | 30 | 30 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众满意度100% | 10 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成市县下达目标任务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51172223T000009388644-关停企业留守维护费用(部门专项) | |||||||||
主管部门 | 宣汉县经济和信息化局 | 实施单位 (盖章) | 宣汉县经济和信息化局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
宣汉县上峡铁厂于1980年11月因国家政策调整经上级批准停办,系政策性关停维护企业,企业关停后成立留守组,负责管理原地方铁厂的退休职工、“大办钢铁”落实政策按退休、退职、发救济费处理的人员以及上述人员因工、因病死亡的遗属、供养人员。截止2022年末该企业尚有各类人员92人。企业各类人员按政策规定应落实的待遇由县财政预算拨款解决。 | 按时兑现各类人员补助,确保社会稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按时兑现各类人员补助,确保社会稳定。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 107.15 | 100.82 | 100.82 | 100.00% | 10 | 10 | 无 | |||
其中:财政资金 | 107.15 | 100.82 | 100.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 质量指标 | 社会稳定率 | ≥ | 100 | % | 社会稳定率100% | 50 | 50 | 无 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 关停维护费兑现率 | ≥ | 100 | % | 关停维护费兑现率100% | 30 | 30 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥ | 100 | % | 群众满意度100% | 10 | 10 | 无 | |
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 全面完成市县下达目标任务 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表