目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
1.行使领导全县共青团工作和少先队工作的职权,对全县青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全县青少年活动阵地、青少年服务机构进行规划和管理。
3.参与有关青少年事务的法律、法规的制定和实施,协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各项活动。
5.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理,维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。
7.参与制定全县有关青年统战工作的政策,做好全县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。
8.承担县委、县政府和团市委交办的工作。
(二)中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年重点工作
1.加强宣汉共青团宣传思想文化工作。认真学习贯彻习近平文化思想,贯彻落实《新时代新征程共青团宣传思想文化工作规划(2024—2028年)》。策划推出原创性青少年网络文化精品和活动,扩大宣汉共青团网上传播力、引导力、影响力、公信力。聚焦走好网上群众路线,大力实施“We来•合伙人”计划,面向各行业各领域遴选合伙人,更加广泛地听取青年意见,形成共青团常态化走进青年、倾听青年的制度安排,建立感知、收集、分析、回应青年学习工作生活现实需求的有效机制。
2.持续推动《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》落地见效。召开宣汉县贯彻落实《四川省中长期青年发展规划(2017—2025年)》工作联席会议第六次全体会议和青年发展型城市建设工作推进会,进一步提升青年工作联席会议效能。聚焦青年就业、住房、教育、婚恋等急难愁盼问题,推动出台更多促进青年发展的普惠政策和实事项目。全力推进青年发展型县域建设,打造一批青年活力场景。
3.关心关爱青少年健康成长。动员整合社会力量,以新时代希望工程为抓手,为青少年提供实实在在的帮助。依托12355青少年服务台,探索建立青少年心理健康关爱机制,常态化开展青少年心理健康关爱系列活动。推动留守儿童关爱“童伴计划”提质增效,持续推动周末假日寄宿制学校建设,开展童伴之家星级评定工作,推出关爱服务特色活动清单,进一步提升项目传播力和影响力。
4.促进青年就业和创业。扎实开展促进大学生就业“逐梦计划”,构建针对大学生群体不同学习阶段的就业服务全链条,持续做好一般院校低收入家庭学生就业帮扶、大学生实习“逐梦扬帆计划”等工作。创新实施“宣汉县青创导师会客厅”项目,常态举办青年双创沙龙,为青年解读最新创业形势与政策,帮助青年创新创业。
5.强化青年人才培育。落实《共青团做好新时代青年人才培养工作的行动计划》,以青年政治人才培养为引领,持续优化各类青年人才服务平台和服务机制。深化实施青年马克思主义者培养工程。全面落实县委人才工作领导小组部署要求,在青年人才的引、育、留、用等方面,发挥共青团组织、资源优势,形成并巩固相应工作品牌,服务全县人才工作雁阵格局。充分发挥学校共青团在人才工作中的桥梁纽带作用,拓展校地合作的广度、深度,搭建双向互助、协同发展平台。深化县级青年人才库建设。
6.丰富青少年文化生活。聚焦青年婚恋交友需求,深入实施“团团严选”青恋计划,依托全省网络交友服务平台,结合市县第三批“微改革 f 微创新”试点工作,举办青年婚恋交友联谊系列活动,以新理念新方式服务破解年轻人“婚恋难”问题。积极参与“网络中国节”主题宣传,持续深化“书香青春”青少年新时代悦读计划,用好“青春读书会”网上阅读平台。积极组织青少年参与“新时代 f 蜀少年”四川省青少年文化艺术展演、“贡嘎杯”青少年校园体育联赛,达州市第三届青少年书画传习大会。
中国共产主义青年团宣汉县委员会下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。
第二部分中国共产主义青年团宣汉县委员会
2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分中国共产主义青年团宣汉县委员会
2024年部门预算情况说明
按照综合预算的原则,中国共产主义青年团宣汉县委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年收支预算总数1064411元,比2023年收支预算总数减少12860元,主要原因是在职职工人员变化,人员经费减少。
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年收入预算1064411元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入1064411元,占100%。
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年支出预算1064411元,其中:基本支出574411元,占53.97%;项目支出490000元,占46.03%。
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年财政拨款收支预算总数1064411元,比2023年财政拨款收支预算总数减少12860元,主要原因是人员经费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入1064411元、
上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出937248元,社会保障和就业支出58507元、卫生健康支出24776元、住房保障支出43880元。
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年一般公共预算当年拨款1064411元,比2023年预算数减少12860元,主要原因是人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出937248元,占88.05%;社会保障和就业支出58507元,占5.5%;卫生健康支出24776元,占2.33%;住房保障支出43880元,占4.12%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2024年预算数为447248元,主要用于:单位日常事务支出。
2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2024年预算数为490000元,主要用于:单位日常事务支出。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为58507元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为21396元,主要用于:实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为2400元,主要用于:实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为980元,主要用于:实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险支出。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为43880元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年一般公共预算基本支出574411元,其中:
人员经费493421元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费80990元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数3000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费3000元,公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费与2023年预算持平
(二)公务接待费与2023年预算持平
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
中国共产主义青年团宣汉县委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
2024年,中国共产主义青年团宣汉县委员会机关运行经费财政拨款预算为80990元,比2023年预算减少10元。
2024年,中国共产主义青年团宣汉县委员会安排政府采购预算0万元。
截至2023年底,中国共产主义青年团宣汉县委员会共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
2024年中国共产主义青年团宣汉县委员会开展绩效目标管理的项目2个,涉及预算490000元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目2个,涉及预算490000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。