目录
第一部分概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分2024年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县归侨侨眷联合会概况
一、基本职能及主要工作
(一)宣汉县归侨侨眷联合会职能简介
联系海外华人华侨,引导他们热爱祖国,关心祖国建设,教育归侨侨眷遵守我国宪法和法律,为广大侨胞提供法律服务,依法维护其合法权益。开展经济联络工作,促进海外侨胞在县内投资、兴办企业。开展与海外华人华侨在科技、文化、教育和社会福利等方面的交流与合作,为归侨侨眷和海外侨胞回乡兴办实体提供服务。密切与海外侨胞及其社团的关系,及时掌握重大动向,为有关部门制定侨务方针、政策提供建议。参与政治协商,做好推荐县人大、政协的归侨侨眷代表、委员的人事安排。负责海外华人华侨回乡探亲、观光、讲学等的接待工作,做好归侨侨眷扶贫解困及子女的入学、就业的服务工作。完成县委、县政府交办的其他工作。现有在职人员1人。
(二)宣汉县归侨侨眷联合会2024年重点工作
1.聚焦全县重点产业集群和新赛道产业布局,赴省内外侨企宣传推介宣汉优惠政策和资源优势,邀请知名侨商来宣考察,为“双招双引”工作牵线搭桥。做好侨界乡村振兴专家工作站工作,定期收集乡镇(街道)农业产业发展需求,组织侨界农技专家深入现场把脉问诊、培训指导,切实解决农业发展重点难点技术问题。开展“侨爱无疆、情系桑梓”系列助学活动,持续弘扬侨界乐善好施的优良传统。广泛宣传“中国烹协—金龙鱼烹饪班”教育慈善项目,持续资助困难学生,巩固教育帮扶成果。
2.加强与川渝、东西部协作地区侨联联谊交流力度,与知名侨团、侨社、侨商等建立友好关系,进一步扩大朋友圈,有针对性地发现一批有代表性的侨界人士。创新联络联谊形式,拓展联络联谊外延,开展好庆祝新中国成立75周年以及重点节日等联谊交流活动,增强海外侨胞和归侨侨眷对祖国家乡的亲切感、归属感,增强侨联组织的凝聚力。
3.通过实地走访、电话慰问等方式,倾听侨界声音,解决“急难愁盼”问题。健全完善涉侨法律服务协作机制,根据当前侨胞权益保护的新特点、新趋势,依法依规维护侨胞利益诉求,提升维护侨益工作水平。建立“三个一”机制助推“法治护侨”工作,即“一家一书屋”打造看得见的侨法文化,一月一主题”传递听得到的侨法声音,“一站一顾问”提供摸得着的法治服务。
二、部门预算单位构成
宣汉县归侨侨眷联合会是参照公务员法管理的一级事业单位,没有下属二级预算单位。
第二部分宣汉县归侨侨眷联合会2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分宣汉县归侨侨眷联合会
2024年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县归侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县归侨侨眷联合会2024年收支预算总数384257元,比2023年收支预算总数减少217541元,主要原因是2023年职工退休1人,导致人员经费减少。
(一)收入预算情况
宣汉县归侨侨眷联合会2024年收入预算384257元,其中:上年结转无;一般公共预算拨款收入384257元,占100%。
(二)支出预算情况
宣汉县归侨侨眷联合会2024年支出预算384257元,其中:基本支出184257元,占48%;项目支出200000元,占52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2024年财政拨款收支预算总数384257元,比2023年财政拨款收支预算总数减少217541元,主要原因是2023年职工退休1人,导致人员经费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入384257元、
上年结转一般公共预算拨款收入无;支出包括:一般公共服务支出347485元,社会保障和就业支出17608元、卫生健康支出5958元、住房保障支出13206元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县归侨侨眷联合会2024年一般公共预算当年拨款384257元,比2023年预算数减少217541元,主要原因是2023年职工退休1人,导致人员经费减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出347485元,占90.5%;社会保障和就业支出17608元,占4.5%;卫生健康支出5958元,占1.5%;住房保障支出13206元,占3.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)2024年预算数为125898元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的行政运行支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为21587元,主要用于:办公费、电费、印刷费等办公日常运行支出。
一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2024年预算数为200000元,主要用于:侨胞侨眷接待联谊、侨法宣传、节日慰问等。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为17608元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为5358元,主要用于:实施财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险费经费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)公务员医疗补助(项)2024年预算数为600元,主要用于:实施财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年预算数为13206元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2024年一般公共预算基本支出184257元,其中:
人员经费162846元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费21411元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数20000元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费20000元,公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费无,与2023年预算持平。
(二)公务接待费与2023年预算相比增加33%,主要原因是侨联组织调研考察、侨胞侨属回乡探亲公务接待增加。
2024年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、侨胞侨属回乡探亲等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费无,与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2024年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费无。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县归侨侨眷联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,宣汉县归侨侨眷联合会机关运行经费财政拨款预算为21411元,与2023年预算下降55%,主要原因是2023年退休1人,导致人员经费减少,目前在职人员1人。
(二)政府采购情况
2024年,宣汉县归侨侨眷联合会安排政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,宣汉县归侨侨眷联合会共有车辆0辆。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2024年宣汉县归侨侨眷联合会开展绩效目标管理的项目1个,涉及预算200000元。其中:人员类项目无;运转类项目无;特定目标类项目(侨务工作专项)1个,涉及预算200000元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。