目录
第一部分概况
一、职能简介
二、2024年重点工作
第二部分2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分2024年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县流动人口计划生育管理服务中心概况
一、职能简介
主要负责全县流动人口计划生育管理服务工作。
二、2024年重点工作
1、抓好流动人口信息协查工作。
2、抓好流动人口均等化服务工作。
3、开展好党风廉政建设工作。
4、完成好上级交办的其他临时工作。
第二部分 宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
(详见附件:宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年单位预算公开表)
第三部分 宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县流动人口计划生育管理服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入,上年结转,支出包括:一般公共服务支出、社会养老保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。(宣汉县流动人口计划生育管理服务中心)2024年收支总预算2068293元,比2023年收支预算总数增加92378元,主要原因是工资调标和人员经费的增加。
(一)收入预算情况
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年收入预算2068293元,其中:上年结转0元 ,占0 %,一般公共预算拨款收入2068293元,占100%。
(二)支出预算情况
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年支出预算2068293元,其中:基本支出1968293元,占93.71%;项目支出100000元,占4.83%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年财政拨款收支预算总数2068293元,比2023年财政拨款收支预算总数增加92378元,主要原因是工资调标和人员经费的增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入2068293元;上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:社会保障和就业支出274288元、卫生健康支出1637041元、住房保障支出156964元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年一般公共预算当年拨款2068293元,比2023年预算数增加92400元,主要原因是工资调标和人员经费的增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0元,占0%;社会保障和就业支出274288元,占13.26%;卫生健康支出1637041元,占79.15%;住房保障支出156964元,占7.59%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算数为65000元,主要用于:事业单位离退休经费支出。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为209288元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康支出(类)基层医疗机构(款)乡镇卫生院(项)2024年预算数为1562525元,主要用于:其他卫生健康管理事务支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为71255元,主要用于:按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2024年预算数为3261元,主要用于:职工大额医疗保险缴费。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为156964元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年一般公共预算基本支出1968293元,其中:
人员经费1838104元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费130189元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0元。
(一)因公出国(境)经费为0元,与2023年预算持平。
(二)公务接待费为0元,与2023年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费为0元,与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2024 年未安排公务用车购置费。
2024年安排公务用车运行维护费0元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2024年政府性基金预算拨款安排的支出0元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县流动人口计划生育管理服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2024年,宣汉县流动人口计划生育管理服务中心机关运行经费财政拨款预算为 0元,与2023年预算持平。
(二)政府采购情况
2024年,宣汉县流动人口计划生育管理服务中心安排政府采购预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年底,宣汉县流动人口计划生育管理服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2024年宣汉县流动人口计划生育管理服务中心开展绩效目标管理的项目4个,涉及预算230189元。其中:人员类项目0个,涉及预算0元;运转类项目4个,涉及预算230189元;特定目标类项目0个,涉及预算0元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指基本公共卫生服务经费。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。