宣汉县天生镇人民政府部门2022年决算
来源:天生镇
发布日期:2023-11-08
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第一部分部门概况4

一、部门职责4

二、机构设置5

第二部分2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表34

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

 一、部门职责

1、制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    2、制定并组织实施我镇村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    3、负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织我镇本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
     5、抓好我镇精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
      6、完成上级政府交办的其它事项。

 二、机构设置

天生镇人民政府下属无二级单位

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,446.45万元。与2021年相比,收、支总计各增加809.38万元,增长33.08%。主要变动原因是行政事业类项目中涉农整合项目农林水支出445.83万元比上年347.02万元增加98.81万元,增长了28.47%。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计2,446.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2,297.98万元,占93.93%;政府性基金预算财政拨款收入148.48万元,占6.07%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

        三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计2,446.45万元,其中:基本支出1,391.12万元,占56.86%;项目支出1,055.34万元,占43.14%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,446.45万元。与2021年1,637.07万元相比,财政拨款收、支总计各增加809.38万元,增长49.44%。主要变动原因是行政事业类项目中涉农整合项目农林水支出445.83万元,比上年347.02万元增加98.81万元,增长了28.47%。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,297.98万元,占本年支出合计的100%。与2021年1,632.07万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加665.91万元,增长40.8%。主要变动原因是行政事业类项目中涉农整合项目农林水支出445.83万元比上年347.02万元增加98.81万元,增长了28.47%。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,297.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1,349.44万元,占55.16%;教育支出9.95万元,占0.41%;社会保障和就业支出229.19万元,占9.37%;卫生健康支出54.73万元,占2.24%;城镇社区支出224.48万元,占9.18%;农林水支出445.83万元,占18.22%;交通运输支出56.90万元,占2.33%;住房保障支出75.94万元,占3.1%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2,297.98万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

政运行(项):支出决算为801.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般行政管理事务(项): 支出决算为185.22万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为341.20万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

财政事务(款)

信息化建设(项): 支出决算为4.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

纪检监察事务(款)

其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为7.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

组织事务(款)

其他组织事务支出(项): 支出决算为10.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)

其他教育支出(款)

其他教育支出(项):支出决算为9.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)

行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项):支出决算为11.35万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为96.37万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为24.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为52.10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

抚恤(款)

死亡抚恤(项):支出决算为34.47万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

伤残抚恤(项):支出决算为2.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)支出决算为6.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)

公共卫生(款)

重大公共卫生服务(项):支出决算为3.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项):支出决算为20.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

事业单位医疗(项):支出决算为24.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

公务员医疗补助(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.城乡社区支出(类)

城乡社区管理事务(款)

其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为26.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

城乡社区公共设施(款)

其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为50.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.农林水支出(类)

农业农村(款)

农村道路建设(项):支出决算为21.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

巩固脱贫衔接乡村振兴(款)

农村基础设施建设(项):支出决算为59.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为8.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

农村综合改革(款)

对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为356.85万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.交通运输支出(类)

公路水路运输(款)

公路建设(项):支出决算为56.90万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项):支出决算为75.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,391.12万元,其中:

人员经费1,253.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。
  公用经费137.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元,完成预算100%,较上年减少2.03万元,下降21.53%。决算数小于预算数的主要原因是。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占40.54%;公务接待费支出决算4.4万元,占59.46%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少1万元,下降25%。主要原因是公务用车减少,减少支出。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.4万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少1.03万元,下降18.97%。主要原因是公务接待比上年度减少。其中:

国内公务接待支出4.4万元,主要用于接待上级检查开支接待费用。国内公务接待186批次,880人次(不包括陪同人员),共计支出4.4万元,具体内容包括:主要是接待上级检查接待费用。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出148.48万元。

主要是天生镇2022年达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿64.54万元;天生镇2022年城乡环境综合治理18万元;天生镇2022年巴山玉叶专合社基础设施建设5万元;天生镇2022年新芽村薛家坝水库整治5万元;天生镇2022年七里社区道路维修5万元;天生镇2022年民主广场维修资金5万元;天生镇2022年民主桂广场维修资金4万元和天生镇2022年其他项目建设资金41.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

    无

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

2022年,本单位政府采购支出总额7万元,其中:政府采购货物支出7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府食堂食材采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于本单位公务活动。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对天生镇2022年重点项目(天生归原)达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。从评价情况来看预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;预算执行进度良好,年末无结转结余;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

绩效自评报告详见附件。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)

政府办公厅(室)及相关机构事务(款)

行政运行(项);一般行政管理事务(项);其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

财政事务(款)信息化建设(项)。

纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。

组织事务(款)其他组织事务支出(项)。

3.教育(类)

其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

4.社会保障和就业(类)

行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项);机关事业单位基本养老保险缴费支出(项);机关事业单位职业年金缴费支出(项);其他行政事业单位养老支出(项)。

抚恤(款)  死亡抚恤(项);伤残抚恤(项)。

其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

5.卫生健康(类)

公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项);事业单位医疗(项);公务员医疗补助(项)。

6.城乡社区(类)

城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

7.农林水(类)

农业农村(款)农村道路建设(项)。

巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项);其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

8.交通运输(类)

公路水路运输(款)公路建设(项)。

9.住房保障(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


第四部分  附件

 

2023年宣汉县天生镇人民政府部门整体绩效评价报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构组成。

本单位为四川省达州市宣汉县天生镇人民政府,所属一级预算单位,单位性质为其他单位。

(二)机构职能和人员概况。

1.机构职能

1)机构设置

本单位设置办公室(依法治理办公室)、党建办公室、综合执法办公室(应急管理办公室、生态环境保护办公室)、经济发展办公室(乡村振兴办公室、统计工作站)、社会事务办公室、财政所、城乡基层治理办公室(社会治安综合治理中心)。

2)机构主要职能职责

办公室主要负责镇党委和人民政府公文运转,会议会务,文书档案、保密机要、国有资产、印章、绩效管理,政务公开等工作;负责综合协调、督察督办、群众接待等日常事务和后勤保障工作;承担人大、人民武装的日常工作;完成镇党委和人民政府交办的其它工作。

党建办公室:主要负责党的基层组织建设,指导党组织的设置和调整;负责组织宣传、纪检监察、统一战线、民族宗教、干部人事、机构编制、关心下一代等工作;承担工青妇等群团工作;负责党组织的政治思想、精神文明及作风建设和党务公开等工作;负责党代会的组织工作,指导基层党组织换届选举工作;负责党员教育、管理、培训、培养和发展工作,督促基层党组织加强流动党员教育管理和服务工作;负责党内统计、组织关系转接和党费收缴、管理等工作;完成镇党委和人民政府交办的其它工作。

综合执法办公室主要负责统一组织和统筹协调指挥基层站所、县级部门派出执法力量,开展综合行政执法工作,按照有关法律法规相对集中行使行政处罚权,以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权;完成镇党委和人民政府交办的其它工作。

经济发展办公室:主要负责营造经济发展环境,促进民营经济、特色产业、各类协会、农村专业合作社、家庭农场、种养大户等经济组织融合发展;负责区域经济发展、投资促进、供销合作经济、扶贫开发、乡村旅游等工作;负责农村市场流通、监管工作;负责商贸和社会经济统计工作,协助自然资源保护、城乡统筹发展规划等工作;完成镇党委和人民政府交办的其它工作。

社会事务办公室:主要负责农村基层政权建设和民主法治建设,负责教育科技、文化体育、卫生健康、社会保障、医疗保障、救济救助等社会事务工作;完成镇党委和人民政府交办的其它工作。

财政所:主要负责编制并执行本级预算,向镇人大报告财政预决算;负责预决算信息公开工作;管理和监督乡镇各项收支,落实国家的惠农、支农政策;负责专项资金的监督和绩效管理;负责我镇的国有资产管理、财务公开等工作;指导镇人民政府所属预算单位的财务管理和会计核算工作;完成镇党委和人民政府交办的其它工作。

城乡基层治理办公室。主要负责贯彻落实城乡基层治理的重大决策部署,拟订城乡基层治理工作规划、年度计划,并组织实施;加强重大政策研究,提出解决城乡基层治理体制性障碍、机制性梗阻的措施办法;协调需要多个地方、部门(单位)联动解决的问题,组织开展城乡基层治理工作落实情况专项检查,总结提炼城乡基层治理经验做法和宣传表扬先进典型;指导村(社区)城乡基层治理工作;完成镇党委和人民政府交办的其它工作。

2.人员概况。

本单位有行政人员29人,机关公勤人员2人,参照公务员法管理事业人员6人,非参公事业人员46人。

(三)年度主要工作任务。

(1)制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
    (2)制定并组织实施我镇村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
    (3)负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织我镇本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
    (5)抓好我镇精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
    (6)完成上级政府交办的其它事项。

(四)部门整体支出绩效目标。

完成2022年度收入2,446.45万元和支出2,446.45万元。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年度收入总计2,446.45万元。与2021年相比,收入增加809.38万元,增长33.08%。

2.部门总体支出情况

2022年度支出总计2,446.45万元。与2021年相比,支出增加809.38万元,增长33.08%。

3.部门总体结转结余情况

我镇无年末结转和结余。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年度财政拨款收入2,446.45万元。与2021年相比,收入增加809.38万元,增长33.08%。

2.部门财政拨款支出情况

2022年度财政拨款支出2,446.45万元。与2021年相比,支出增加809.38万元,增长33.08%。

3.部门财政拨款结转结余情况

我镇无年末结转和结余。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款人员类支出1,253.63万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金。

2.运转类项目绩效分析

2022年一般公共预算财政拨款运转类支出137.48万元主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

3.特定目标类项目绩效分析

(二)部门整体履职绩效分析。

完成2022年度收入2,446.45万元和支出2,446.45万元。

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对天生镇2022年重点项目(天生归原)达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿等2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

(三)结果应用情况。

完成2022年度收入2,446.45万元和支出2,446.45万元。为部门决算提供数据,按时完成部门决算工作。

(四)自评质量。

完成年初预算和年终决算,支出占年初预算和追加预算的100%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

在财政预算支出及项目支出方面,严格执行财经管理制度,项目实施进行跟踪检查,做到支出按进度拨款,财政项目资金落到实处,发挥了财政资金的效益。

(二)存在问题。

1.预算编制不够全面、细化,预决算的合理性有待提高。  

  2.人员少,工作量大,对全经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不合理现象,项目实施过程监管不到位。

(三)改进建议。

按照《中华人民共和国预算法》编制预决算。完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全经济和社会事业发展提供资金保障。在今后工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,为全经济和社会事业发展更好地服好务。

附表:部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005999370-天生镇重点项目(天生归原)占地补助项目资金

主管部门

宣汉县天生镇人民政府本级

实施单位(盖章)

宣汉县天生镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿

完成达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿按照实际占用各农户土地打卡到户

2.项目实施内容及过程概述

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿经镇村支两委和施工方共同丈量占用各农户土地面积,实际占用各农户土地打卡到户。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

64.54

64.54

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

64.54

64.54

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100



评价结论

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿项目自评得分100分,此项目解决村民和养殖公司生产生活及物资进出,为当地乡村振兴及经济发展提供了支持,群众非常满意。

存在问题

资金支付过程有点慢。

改进措施

积极通过村支两委办理支付凭证,及时将土地补偿款打卡到占地农户。

项目负责人:覃欢

财务负责人:周旭东


部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172223T000008426872-严重精神障碍患者监护人奖补

主管部门

宣汉县天生镇人民政府本级

实施单位(盖章)

宣汉县天生镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

严重精神障碍患者监护人奖补

严重精神障碍患者监护人奖补按照支付花名册打卡到监护人

2.项目实施内容及过程概述

严重精神障碍患者监护人奖补通过天生镇中心卫生院提供支付花名册,财政所按照花名册打卡到监护人

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

3.12

3.12

100.00%

10



其中:财政资金

0.00

3.12

3.12

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100



评价结论

严重精神障碍患者监护人奖补项目自评得分100分,此项目解决了严重精神障碍患者的生活保障。

存在问题

卫生院提供的花名册存在监护人的银行卡号不准确。

改进措施

积极通过村支两委将监护人的正确银行卡号,重新全部打卡到监护人。

项目负责人:覃欢

财务负责人:周旭东

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007367051-独立工矿区油石村联村道路建设

主管部门

宣汉县天生镇人民政府本级

实施单位(盖章)

宣汉县天生镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

独立工矿区油石村联村道路建设

独立工矿区油石村联村道路建设通过县乡两验收合格后,施工方提供完整的支付票据,由财政所填开财政直接支付申请单到财政国库支付中心进行支付。

2.项目实施内容及过程概述

独立工矿区油石村联村道路建设,由施工方进行施工,再由县乡两级验收合格后,再由财政所按照支付流程进行支付。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

50.00

50.00

100.00%

10


 

其中:财政资金

0.00

50.00

50.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100



评价结论

独立工矿区油石村联村道路建设项目自评得分100分,此项目解决当地村民出行和生产生活物资进出,为当地乡村振兴及经济发展提供了支持。

存在问题

办理支付手续比较慢。

改进措施

通过施工方积极的办理支付票据,施工方提供完整的支付票据,由财政所填开财政直接支付申请单到财政国库支付中心进行支付。

项目负责人:覃欢

财务负责人:周旭东

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000007125069-独立工矿区天庙路房屋拆迁安置

主管部门

宣汉县天生镇人民政府本级

实施单位(盖章)

宣汉县天生镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

独立工矿区天庙路房屋拆迁安置

独立工矿区天庙路房屋拆迁安置通过县乡两验收合格后,施工方提供完整的支付票据,由财政所填开财政直接支付申请单到财政国库支付中心进行支付。

2.项目实施内容及过程概述

独立工矿区天庙路房屋拆迁安置项目,经施工方施工完成后再由县乡两级验收合格后,再由财政所按照支付流程进行支付。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

56.90

56.90

100.00%

10


 

其中:财政资金

0.00

56.90

56.90

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金





/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析











合计

100



评价结论

独立工矿区天庙路房屋拆迁安置项目自评得分100分,此项目解决天庙路建议各拆迁农户房屋拆迁安置费。

存在问题

施工方提供支付花名册比较慢。

改进措施

通过施工方尽快将支付花名册,提供完整的支付票据,由财政所填开财政直接支付申请单到财政国库支付中心进行支付。

项目负责人:覃欢

财务负责人:周旭东

 

 

附件2

​2023年专项资金预算项目绩效自评报告 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目名称为:天生镇2022年重点项目(天生归原)达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿

2.此项目为非基建项目。

3.资金属于财政资金。

4.按照实际占用各农户土地打卡到户。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿

2.项目应实现的具体绩效目标。

解决各占地农户土地占用补偿。

3.财政预算和打卡到户相符。

(三)项目自评步骤及方法。

按照实际占用各农户土地等计算土地占用补偿金额,统一由政府打卡到各户。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

按上级下达此项目资金执行。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。由财政追加预算。

2.资金到位。预算管理一体化系统中由县财政下达指标。

3.资金使用。按照报账程序,提供附件由政府在一体化平台填开直接申请到财政集中支付中心统一打卡到户。

(三)项目财务管理情况。

天生镇人民政府财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿经镇村支两委和施工方共同丈量占用各农户土地面积,实际占用各农户土地打卡到户。

(二)项目管理情况。

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿项目,属于补偿类项目,主要由政府在财政一体化平台统一打卡到户,不存在拖欠情况。

(三)项目监管情况。

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿项目由镇政府分管领导和财政进行监管,在支付过程中由经手人,分管领导和镇主要领导签字后打卡到户。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

完成达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿按照实际占用各农户土地打卡到户

(二)项目效益情况。

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿项目解决村民和养殖公司生产生活及物资进出,为当地乡村振兴及经济发展提供了支持,群众非常满意。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

达七路主干线生态养殖基地新建桥梁及道路硬化土地占用补偿项目解决村民和养殖公司生产生活及物资进出,为当地乡村振兴及经济发展提供了支持,群众非常满意

(二)存在的问题。

资金支付过程有点慢。

(三)相关建议。

积极通过村支两委办理支付凭证,及时将土地补偿款打卡到占地农户。 


第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

宣汉县天生镇人民政府.XLS


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