2022年度宣汉县路灯管理所单位决算
来源:宣汉县综合行政执法局
发布日期:2023-11-10
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、 机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 单位概况

一、主要职责

宣汉县路灯管理所主要负责对辖区内道路照明设施的维修、维护管理以及上级领导部门交办的其他工作。

二、机构设置

宣汉县路灯管理所属于一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构1个。

2022年12月底我所实有人数8人,其中:在岗在职职工7人、退休职工1人。

 第二部分  2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计581.08万元。与2021年相比,收、支总计各增加76万元,增长15.05%。主要变动原因是增加了城市路灯维修维护费用。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计581.08万元,其中:一般公共预算财政拨款收入148.32万元,占25.52%;政府性基金预算财政拨款收入432.76万元,占74.48%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计581.08万元,其中:基本支出112.62万元,占19.38%;项目支出468.46万元,占80.62%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计581.08万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加76万元,增长15.05%。主要变动原因是增加了城市路灯维修维护费用。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出148.32万元,占本年支出合计的25.52%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少84.9万元,下降36.4%。主要变动原因是减少了路灯改造费用。        

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出148.32万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出8.81万元,占5.94%;卫生健康支出3.73万元,占2.51%;城乡社区支出130.24万元,占87.81%;住房保障支出5.54万元,占3.74%。 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为148.32万元完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为0.02万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.39万元,完成预算100%。

   3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出决算为1.4万元,完成预算100%。

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为3.73万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为130.24万元,完成预算100%。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为5.54万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出112.62万元,其中:

人员经费96.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
  公用经费16.16万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元,完成预算100%,较上年无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算12万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年无增减。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于路灯管理维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出432.76万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,未使用机关运行经费相关科目,机关运行经费安排为零。

(二)政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,宣汉县路灯管理所共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车4辆,主要是用于路灯管理维护。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对路灯管理维护费(长期)项目等5个项目开展了预算事前绩效评估,对5个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,组织对5个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080502事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080599其他行政事业单位养老支出(项):反映其他用于行政事业单位养老方面支出。

3.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

21011行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4.212城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。

21201城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出(路灯管理维护)。

5.221住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

22102住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安抚的住房改革支出。

2210201住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

8.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172221T000000139947-路灯管理维护费

主管部门

宣汉县综合行政执法局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县路灯管理所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

按时保持完成项目

按时完成项目,竣工验收合格后投入使用,按合同及时支付项目资金。

2.项目实施内容及过程概述

石板街路灯安装项目安装9米道路灯及配套设施22套,2022年7月完成验收合格并投入使用;映河街地埋线路改造安装PVC管370米、4*25电缆370米、接线井10座,改善了该处地埋线路损坏的情况使路灯设施安全运行;完成应于2022年支付的群众最不满意10件事和南街路灯安装项目质保金

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

34.88

34.88

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

34.88

34.88

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

安装9米道路灯及配套设施22套

=

22

22

15

15

 

映河街地埋线路改造安装线管370米

=

370

370

15

15

 

接线井10座

=

10

10

10

10

 

效果指标

提升城市形象

定性

优良中低差

 

10

8

 

保障路灯设施正常运行

定性

优良中低差

 

10

9

 

安全指标

规范操作保障安全

定性

好坏

 

10

9

 

效益指标

社会效益指标

便民夜间出行

定性

优良中低差

 

10

8

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95

%

95%

10

8

 

合计

100

92

 

评价结论

自评总分100分,石板街路灯安装项目安装改善了该地的夜间出行照明情况;映河街地埋线路改造改善了该处地埋线路损坏的情况使路灯设施安全运行;完成应于2022年支付的群众最不满意10件事和南街路灯安装项目质保金,保障应支的资金及时支付。

存在问题

项目实施过程中有的环节的进度有点慢

改进措施

项目实施过程中的进度还要加强督促

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 










 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172221T000000148323-路灯管理专项维护费

主管部门

宣汉县综合行政执法局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县路灯管理所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

通过路灯清洗,进一步提升我县城市形象,保障路灯照明效果

按时高质完成路灯清洗,及时完成资金支付。

2.项目实施内容及过程概述

对全城主要街道路灯(玉兰灯672盏)进行全面清洗。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

8.00

8.00

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

8.00

8.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

清洗路灯672盏

=

672

672

20

20

 

效果指标

提升城市形象

定性

优良中低差

 

20

18

 

改善路灯设施的照明效果

定性

优良中低差

 

20

18

 

安全指标

规范操作保障安全

定性

好坏

 

10

9

 

效益指标

社会效益指标

便民夜间出行

定性

优良中低差

 

10

9

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95

%

95%

10

9

 

合计

100

93

 

评价结论

完成路灯清洗的数量和质量,自评总分100分,使灯罩无污垢,提高照明度,城市更加干净整洁。

存在问题

在实施过程中有的工作人员安全意识不强。

改进措施

更要特别注意安全问题,上车作业必须做好安全措施,并加强督促。

项目负责人:

财务负责人:

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005636322-城市基础设施配套费(路灯费)

主管部门

宣汉县综合行政执法局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县路灯管理所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

及时结算路灯电费,保障路灯的正常供电,根据季节合理调整路灯开关灯时间,做到既保障照明又节能降耗。

及时结算3个季度的路灯电费,保障路灯的正常供电,根据季节合理调整路灯开关灯时间,按路段设置成分组亮灯、全夜灯和半夜灯,既保障照明又节能降耗。

2.项目实施内容及过程概述

每月按时申报及时存入路灯电费并结算,合理调整开关灯时间。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

0.00

217.59

217.59

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

0.00

217.59

217.59

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

路灯供电数量

=

6000

6000

20

20

 

控制柜管理数量

=

100

100

20

20

 

效果指标

提升城市形象

定性

优良中低差

 

10

8

 

保障路灯设施正常运行

定性

优良中低差

 

10

8

 

安全指标

规范操作保障安全

定性

好坏

 

 

10

9

 

效益指标

社会效益指标

便民夜间出行

定性

优良中低差

 

 

10

9

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95

%

 

10

9

 

合计

100

93

 

评价结论

自评总分100分,路灯电费的及时支付结算,保障路灯设施的正常运行。

存在问题

针对季节和天气调整的时间不是那么精细

改进措施

更加合理地调整开关灯时间,做到节能降耗。

项目负责人:

财务负责人:

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005716039-路灯管理维护费(长期)

主管部门

宣汉县综合行政执法局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县路灯管理所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2022年贯彻落实党的各项方针政策,加强照明设施设备的维修管理工作,确保单位正常运转,推进“五治”工程,亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境。

认真贯彻落实党的各项方针政策,照明设施设备的维修管理工作顺利开展,单位正常运转,推进“五治”工程,亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境。

2.项目实施内容及过程概述

一是路灯日常维护工作,确保道路照明设施运行正常。落实路灯巡检制度,管理维护辖区路灯6000余盏、灯泡30000余颗、线路160余千米、路灯控制柜100多个。发现问题及时维护,保证设备完好运行正常,亮灯率达97%以上;二是精细管理城市照明自动化路灯远程控制系统,合理设置路灯开关时间,使路灯管理更加智能化、科学化,更加节能降耗;三是加大巡查力度并及时组织维护人员维修包括日常维修和集中检修;四是强化主街道路灯的清洗工作,及时清洗路灯尘污,2022年清洗路灯1000余盏(灯罩6000多个),更换锈损的灯具部件,营造整洁美观的城市照明环境;五是实施完成石板街、聚城峰华一期至谢生坝道路增设路灯安装工程路灯增灯补亮以及县城区半边街、骑龙路等支街的“增灯补亮”工作

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

10.00

93.32

93.32

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

10.00

93.32

93.32

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

维护路灯专变设备

12

12

10

10

 

保障路灯正常运行盏数

5900

6000

10

10

 

成本指标

精确控制开关灯时间节能降耗

定性

高中低

 

10

9

 

效果指标

提升城市形象

定性

优良中低差

 

10

9

 

保障路灯管理维护工作正常运行

定性

优良中低差

 

10

9

 

保障全年路灯亮灯率

97

%

97%

10

9

 

安全指标

规范操作保障安全

定性

好坏

 

10

9

 

效益指标

社会效益指标

便民夜间出行

定性

优良中低差

 

10

9

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95

%

95%

10

9

 

合计

100

93

 

评价结论

自评总分100分,路灯维修管理工作顺利开展,单位正常运转,亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境,年度目标任务圆满完成。

存在问题

管理辖区增大,工作人员不足,特别是对一部分小街小巷的维修工作不能及时发现。

改进措施

加大路灯设施的巡查力度

项目负责人:

财务负责人:

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005716271-路灯管理运行维护及劳务费(长期)

主管部门

宣汉县综合行政执法局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县路灯管理所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

2022年贯彻落实党的各项方针政策,加强照明设施设备的维修管理工作,确保辖区内5900余盏路灯、29000余颗灯泡,100多个控制柜、150余千米线路等城市照明设施设备运行正常,及时维修故障路灯,保障路灯亮灯率达97%及以上,推进“五治”工程,亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境。

认真贯彻落实党的各项方针政策,照明设施设备的维修管理工作顺利开展,单位正常运转,推进“五治”工程,亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境。

2.项目实施内容及过程概述

一是路灯日常维护工作,确保道路照明设施运行正常。落实路灯巡检制度,管理维护辖区路灯6000余盏、灯泡30000余颗、线路160余千米、路灯控制柜100多个。发现问题及时维护,保证设备完好运行正常,亮灯率达97%以上;二是精细管理城市照明自动化路灯远程控制系统,合理设置路灯开关时间,使路灯管理更加智能化、科学化,更加节能降耗;三是加大巡查力度并及时组织维护人员维修包括日常维修和集中检修;四是强化主街道路灯的清洗工作,及时清洗路灯尘污,2022年清洗路灯1000余盏(灯罩6000多个),更换锈损的灯具部件,营造整洁美观的城市照明环境;五是实施完成石板街、聚城峰华一期至谢生坝道路增设路灯安装工程路灯增灯补亮以及县城区半边街、骑龙路等支街的“增灯补亮”工作;六是完成三季度的路灯电费支付。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

25.70

104.70

104.70

100.00%

10

10

1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.

其中:财政资金

25.70

104.70

104.70

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

夜间巡查及时发现故障路灯

96

次/年

96

10

9

 

保障路灯线路运行正常千米数

150

千米

160

10

10

 

保障路灯正常运行盏数

5900

6000

10

10

 

保障控制柜正常运行个数

100

100

10

10

 

时效指标

路灯维护24小时内响应

100

%

100%

10

8

 

效果指标

保障全年亮灯率

97

%

97%

10

8

 

安全指标

排除故障消除安全隐患

定性

好坏

 

10

9

 

效益指标

社会效益指标

便民夜间出行

定性

优良中低差

 

10

9

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民群众满意度

95

%

95%

10

9

 

合计

100

92

 

评价结论

自评总分100分,路灯维修管理工作顺利开展,单位正常运转,亮化城市,提升城市形象,营造整洁美观的照明环境;完成三季度路灯电费结算,年度目标任务圆满完成。

存在问题

管理辖区增大,工作人员不足,特别是对一部分小街小巷的维修工作不能及时发现。

改进措施

加大路灯设施的巡查力度

项目负责人:

财务负责人:

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

​八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年度宣汉县路灯管理所决算公开表.XLS

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