2022年宣汉县看守所单位决算
来源:宣汉县公安局
发布日期:2023-11-09
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第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。监管被判处有期徒刑一年以下,或者余刑在一年以下,不便送往劳动改造场所执行的罪犯。

2.看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守,保障安全;对人犯进行教育;管理人犯的生活和卫生;保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

3.看守所监管人犯,必须坚持严密警戒看管与教育相结合的方针,坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理,保障人犯的合法权益。

4.根据工作需要,配备看守、管教、医务、财会、炊事等工作人员若干人。

5.看守所对执行任务的武装实行业务指导。

二、机构设置

宣汉县看守所是宣汉县公安局下属二级预算单位。

​第二部分 2022年度单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计702.42万元。与2021年相比,收、支总计各增加424.58万元,增长152.8%。主要变动原因是增加了22人的人员经费和公用经费。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计702.42万元,其中:一般公共预算财政拨款收入702.42万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计702.42万元,其中:基本支出440.43万元,占62.7%;项目支出261.99万元,占37.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计702.42万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加424.58万元,增长152.8%。主要变动原因是增加了22人的人员经费和公用经费。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出702.42万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加424.58万元,增长152.8%。主要变动原因是增加了22人的人员经费和公用经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出702.42万元,主要用于以下方面:公共安全支出625.57万元,占89.1%;社会保障和就业支出32.08万元,占4.6%;卫生健康支出17.95万元,占2.6%;住房保障支出26.81万元,占3.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为702.42完成预算100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为332.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项):支出决算为261.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算为31.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为29.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为3.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):支出决算为12.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.01万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为3.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为26.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出440.43万元,其中:

人员经费373.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。
  公用经费67.2万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.7万元,完成预算100%,较上年减少0.1万元,下降12.5%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.7万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元,下降12.5%。主要原因是厉行节约。其中:

国内公务接待支出0.7万元,主要用于上级来所检查知道工作及其他执行公务活动。国内公务接待18批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出0.7万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,机关运行经费支出67.2万元,比2021年增加67.2万元,增长100%。主要原因是增加22人公用经费。

(二)政府采购支出情况

2022年,政府采购支出总额1.7万元,其中:政府采购货物支出1.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买空调。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对看守所在押人员生活补助、看守所羁押人员医疗补助、看守所工勤及勤杂劳务费、看守所羁押场所教育管理及武警外围保障等4个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。公安(款)反映公安事务及管理支出;执法办案(项)反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出;特别业务(项):反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分  附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005725468-看守所在押人员生活补助

主管部门

宣汉县公安局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全力抓好对在押人员的收押教育管理工作,对在押人员进行感化教育,保证在押人员思想稳定,在所安全稳定;购置放心食材,适当多元化提供蔬菜、猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、豆类等食材食品;在春节、中秋等中国传统节日制作节日餐,足额保障在押人员吃好;雇佣工人为在押人员提供熟食和开水,适当对未成年和老弱病残在押人员在生活上给予照顾,保障在押人员在所生活。

基本完成年初目标。

2.项目实施内容及过程概述

购置放心食材,适当多元化提供蔬菜、猪肉、鸡肉、鸭肉、鸡蛋、豆类等食材食品;在春节、中秋等中国传统节日制作节日餐,足额保障在押人员吃好;雇佣工人为在押人员提供熟食和开水,适当对未成年和老弱病残在押人员在生活上给予照顾,保障在押人员在所生活。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

169.00

169.00

169.00

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

169.00

169.00

169.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

全年实现收押

380

人次

 

10

8

因受新冠肺炎疫情及慎逋慎诉等综合影响,部分人员直接采取取保候审,导致入所人员减少

实现在押人员人均生活补助

300

/月

 

10

10

 

质量指标

保障在押人员吃饱吃健康

98

%

 

10

10

 

时效指标

2022年12月完成项目

100

%

 

10

10

 

成本指标

在押人员最低生活保障

230

/人•

 

10

10

 

安全指标

保障食物安全卫生

99

%

 

10

10

 

效益指标

社会效益指标

保障刑事诉讼顺利进行

定性

好坏

 

10

10

 

可持续影响指标

服务社会大局,维护社会稳定

定性

好坏

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务满意度

定性

好坏

 

10

10

 

合计

100

98

 

评价结论

宣汉县看守所购置生活物品保障在押人员生活,保障了全县刑事诉讼活动的顺利进行,服务于社会大局稳定。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005729910-看守所羁押人员医疗补助

主管部门

宣汉县公安局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

全力抓好对在押人员的收押教育管理工作,定期对监区进行消毒杀菌工作,对新入所在押人员实行过渡隔离,出监室门提讯、律师会见等发放口罩,消毒灭菌,防止发生传染病等疫情发生;加强看守所医务工作,对新入所在押人员做好入所体检,每天保证2次医生巡诊,购置放心药物,及时对生病在押人员进行治疗,保障在押人员在所身体健康;对高血压、糖尿病等慢性病在押人员进行检测,保持病情稳定,对危重急难病员及时送医院救治,实现生病押员及时恢复健康。

全面完成年初目标。

2.项目实施内容及过程概述

定期对监区进行消毒杀菌工作,对新入所在押人员实行过渡隔离,出监室门提讯、律师会见等发放口罩,消毒灭菌,防止发生传染病等疫情发生;加强看守所医务工作,对新入所在押人员做好入所体检,每天保证2次医生巡诊,购置放心药物,及时对生病在押人员进行治疗,保障在押人员在所身体健康;对高血压、糖尿病等慢性病在押人员进行检测,保持病情稳定,对危重急难病员及时送医院救治,实现生病押员及时恢复健康。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

30.00

30.00

30.00

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

30.00

30.00

30.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

完成每天巡诊发药

3

 

10

10

 

监区每天消毒灭菌工作

1

 

10

10

 

全年实现收押

350

人数

 

10

10

 

入所人员体检项目

5

 

10

10

 

质量指标

在押人员医疗卫生

定性

好坏

 

10

10

 

时效指标

完成时间

2022

 

10

10

 

效益指标

社会效益指标

保障刑事诉讼顺利进行

定性

好坏

 

10

10

 

可持续影响指标

服务社会工作大局,维护社会稳定

定性

好坏

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务满意度

定性

优良中低差

 

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

全面完成年初计划,保障了在押人员羁押期间的身体健康和卫生安全,保障了刑事诉讼活动的顺利进行。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005729967-看守所工勤及勤杂劳务费

主管部门

宣汉县公安局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加强所内设施设备等硬件设备的运行维护,聘请水电工专业人员对所内设备运行维护,对部分专业性强、技术要求高的设备运行维护实行劳务外包;积极配齐配强警力,招录聘用警务辅助人员从事内勤、信息录入、服务接待、监控等工作,并对警务辅助人员进行业务技能培训和思想教育;聘请工勤人员或外包团队人员到职工食堂、在押人员伙房及安保保洁岗位开展工作,做好后勤保障维护工作,保障看守所的安全平稳运行。

全面完成年初目标。

2.项目实施内容及过程概述

聘请水电工专业人员对所内设备运行维护,对部分专业性强、技术要求高的设备运行维护实行劳务外包;积极配齐配强警力,招录聘用警务辅助人员从事内勤、信息录入、服务接待、监控等工作,并对警务辅助人员进行业务技能培训和思想教育;聘请工勤人员或外包团队人员到职工食堂、在押人员伙房及安保保洁岗位开展工作,做好后勤保障维护工作,保障看守所的安全平稳运行。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

26.00

26.00

26.00

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

26.00

26.00

26.00

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

聘请工勤及勤杂人员

5

人数

 

10

10

 

质量指标

保障看守所干净整洁及运行安全

定性

好坏

 

10

10

 

每天保障羁押人员吃饭

3

 

10

10

 

时效指标

完成时间

2022

 

10

10

 

成本指标

聘请人员每人劳务费

60000

/年

 

10

10

 

效益指标

社会效益指标

保障刑事诉讼顺利进行

定性

好坏

 

10

10

 

可持续影响指标

服务社会大局,维护社会稳定

定性

好坏

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

律师及在押人员家属等社会公众满意度

定性

好坏

 

10

10

 

服务办案部门

定性

好坏

 

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

完成了年初既定目标,保障了看守所设施设备的正常运转和运行安全,保障了刑事诉讼活动的顺利进行。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称

51172222T000005730026-看守所羁押场所教育管理及武警外围保障

主管部门

宣汉县公安局本级

实施单位 (盖章)

宣汉县看守所

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

加强所内设施设备等硬件设备的购置及运行维护,对看守所、武警执勤房屋和设施设备进行保养维修,保证监所安全;保障囚车的运行维护,实现将罪犯武装押运投送指定监狱;增加辅警力量,购置警用装备,实现对在押人员的武装看守,保障工作人员安全;增加所内文化建设,为在押人员购置图书和法律书籍,丰富在押人员文化生活;合理安排水电气使用,建设节能减排单位;安排工作人员外出学习其他监所的先进经验,促进监所提档升级;协助派出所及司法帮教机构做好刑满释放人员的回访帮教工作,增强刑满释放人员融入社会独立生活能力,降低重新犯罪率;坚持做好狱侦协助破案工作,全力服务于扫黑除恶等公安中心工作。

全面完成年初目标。

2.项目实施内容及过程概述

对所内设施设备等硬件设备的购置及运行维护,对看守所、武警执勤房屋和设施设备进行保养维修,保证监所安全;保障囚车的运行维护,实现将罪犯武装押运投送指定监狱;增加辅警力量,购置警用装备,实现对在押人员的武装看守,保障工作人员安全;增加所内文化建设,为在押人员购置图书和法律书籍,丰富在押人员文化生活;合理安排水电气使用,建设节能减排单位;安排工作人员外出学习其他监所的先进经验,促进监所提档升级;协助派出所及司法帮教机构做好刑满释放人员的回访帮教工作,增强刑满释放人员融入社会独立生活能力,降低重新犯罪率;坚持做好狱侦协助破案工作,全力服务于扫黑除恶等公安中心工作。

预算执行情况(10分)

年度预算数(万元)

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

36.99

36.99

36.99

100.00%

10

10

 

其中:财政资金

36.99

36.99

36.99

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

 

 

 

 

/

/

绩效指标(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

投送罪犯到监狱执行刑罚

150

人次

 

10

10

 

安防设施运行无故障率

95

%

 

10

10

 

效益指标

社会效益指标

教育改造后再次犯罪下降率

80

%

 

10

10

 

刑满释放人员安置帮教覆盖率

100

%

 

10

10

 

心理矫治覆盖率

100

%

 

10

10

 

重点罪犯管理无事故率

100

%

 

10

10

 

社会帮教率

100

%

 

10

10

 

刑罚执行与社区矫正衔接率

100

%

 

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众或服务对象满意度

定性

好坏

 

10

10

 

合计

100

100

 

评价结论

全面完成年初既定目标,宣汉县看守所安全平稳运行,积极主动实行刑满释放帮教工作,服务于社会稳定。

存在问题

改进措施

项目负责人:

财务负责人:

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

2022年宣汉县看守所单位决算公开表.xls     

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