2022年度四川达州普光经济开发区发展服务中心单位决算
来源:普光经济开发区
发布日期:2023-11-06
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第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门职责

负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作;负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作;负责园区内公共区域物业服务。配合相关部门开展招商引资工作,协助入园企业办理相关审批事项。负责园区信息化建设工作,负责园区及企业宣传工作。负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。配合相关单位做好园区内征地拆迁工作。承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

四川达州普光经济开发区发展服务中心属于一级预算单位,下设独立编制机构0个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构0个。

第二部分  2022年度部门决算情况说明

 一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10735.95万元。与2021年相比,收、支总计各增加10405.3万元,增加3146.88%。主要变动原因是财政增加了数字经济产业投入。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

         二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计10735.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10735.95万元,占100%。

(图2:收入决算结构图) 

         三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计10735.95万元,其中:基本支出10735.95万元,占100%。

(图3:支出决算结构图) 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计10735.95万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加10405.3万元,增加3146.88%。主要变动原因是财政增加了数字经济产业投入。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款收入支出10735.95万元,占本年支出合计的100%,。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10405.29万元,增加3146.88%。主要变动原因是财政增加了数字经济产业投入。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10735.95万元,主要用于以下方面:社会保障和就业收入支出26.76万元,占0.25%;卫生健康收入支出11.62万元,占0.11%;资源勘探信息等收入支出10680.70万元,占99.49%;住房保障收入支出16.87万元占0.16%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为10735.95万元,完成预算100%。其中:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为26.76万元,完成预算100%。

2.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)产业发展(项)支出决算为10389.87万元,完成预算100%;资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项): 支出决算为269.83万元,完成预算100%;资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项): 支出决算为21万元,完成预算100%。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为11.62万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为16.87万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出346.07万元,其中:

人员经费247.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
  公用经费98.12万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.6万元,完成预算100%,较上年增加2万元,增长23.26%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)经费支出决算0万元,占0%,与2021年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,占47.17%,比2021年度增加2万元,增加66.67%;公务接待费支出决算5.6万元,占52.83%,比去年减少4.4万元,2022年度国内公务接待152批次,992人次(不包括陪同人员)。

具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,公务用车购置及运行维护费与年初预算数一致,支出决算比2021年决算数增加2万元,增加66.67%,主要原因是车辆老化,维修费用增加。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆。

其中:公务用车运行维护费支出5万元。主要用于园区工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.6万元,完成预算100%。公务接待费支出决算较2021年减少44%。其中:

国内公务接待支出5.6万元,主要用于开展招商引资业务活动、执行公务等开支的住宿费、用餐费等,国内公务接待152批次,992人次(不包括陪同人员),共计支出5.6万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,四川达州普光经济开发区发展服务中心机关运行经费支出10735.95万元,比2021年增加10405.3万元,增加3146.88%。主要变动原因是财政增加了数字经济产业投入。

(二)政府采购支出情况

2022年,我单位未安排政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,四川达州普光经济开发区发展服务中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于园区开展日常事务通勤。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2022年度预算编制阶段,组织对安全环保、产业发展、招商服务、社会事务、培训宣传、产业扶持资金等6个项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成四川达州普光经济开发区发展服务中心部门整体绩效自评报告、四川达州普光经济开发区发展服务中心项目绩效自评报告,其中,四川达州普光经济开发区发展服务中心部门整体绩效自评得分为99分,绩效自评综述:按照预算绩效管理要求,本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金10735.95万元,截至2022年底,各项绩效目标均已完成;四川达州普光经济开发区发展服务中心项目绩效自评得分为98分,绩效自评综述:根据财政下达的预算资金额度,严格把控资金使用,不超支;对应急突发事件反应及时,保障园区企业正常生产;有效开展引资和企业服务工作,促进全年主营业务收入大幅提升;大力宣传产业发展政策,提高企业经营和风险防范意识水平;辖区内企业和员工满意度较高。绩效自评报告详见附件。 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的行政事业单位公务员医疗补助缴费经费。

15.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

16.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):指行政单位用于工业和信息产业监管方面的基本支出。

17.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):指行政单位基本支出以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

18.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指行政单位用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分  附件

附件

四川达州普光经济开发区发展服务中心2022年整体绩效评价报告 

一、单位基本情况

(一)机构组成。

四川达州普光经济开发区发展服务中心于2020年12月经中共宣汉县委机构编制委员会批准,由县工业园区管委会更名而来,为普光经开区党工委(管委会)管理的财政全额预算事业单位。核定编制由15名调整到20名,设主任1名、副主任2名,内设机构由6个调整为5个,即:综合股、社会事务股、招商引资股、产业发展股、安全环保股。

(二)机构职能和人员概况。

机构职能:

1.负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。

2.负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作;负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。

3.负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作;负责园区内公共区域物业服务。

4.配合相关部门开展招商引资工作,协助入园企业办理相关审批事项。

5.负责园区信息化建设工作,负责园区及企业宣传工作。

6.负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。

7.负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。

8.配合相关单位园区内征地拆迁工作。

9.承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10.完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。

人员概况:

发展服务中心核定编制20名,2022年末在岗职工19人。

(三)年度主要工作任务。

2022年,我单位在经开区党工委、管委会的领导下,在县财政局的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高财政资金使用效益,扎实有效推进了我办预算绩效管理工作:一是健全绩效管理工作机制,明确职责分工;二是做好事前目标绩效编制并及时报送;三是加强事中绩效跟踪监控,深入开展支出绩效评价,对项目资金实施自评和核查;四是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进。

(四)部门整体支出绩效目标。

1.绩效目标完成情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2022年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标6个,涉及财政资金10735.95万元,截至2022年底,各项绩效目标均已完成。

2.整体支出绩效目标实现情况

    2022年底,部门整体支出目标均已全部实现。

二、部门资金收支情况

(一)部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年收入合计10735.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10735.95万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%。

2.部门总体支出情况

2022年支出合计10735.95万元,其中:基本支出10735.95万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

3.部门总体结转结余情况

2022年度收支平衡,无结转结余。

(二)部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年一般公共预算财政拨款收入10735.95万元

2.部门财政拨款支出情况

2022年一般公共预算财政拨款支出10735.95万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年度收支平衡,无结转结余。

三、部门整体绩效分析

(一)部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

服务中心制定了相关财务管理制度,对我单位职工工资福利等经费支出进行了规范。

在资金使用上,严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

从资产管理情况看,服务中心制定了《固定资产购置、领用、管理制度》,固定资产由办公室统一进行管理,并立章建制,做到账账、账证、账实相符,基本无闲置浪费现象。

从信息公开情况看,服务中心预决算信息按规定内容,在规定的时限内在县政府网上予以公开,做到了基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

2.运转类项目绩效分析

服务中心制定了相关财务管理制度,对我单位办公费、差旅费、会议费等经费支出进行了规范。

3.特定目标类项目绩效分析

服务中心制定了相关财务管理制度,对我单位特定目标项目支出进行了规范。

(二)部门整体履职绩效分析。

1.中心的部门预算绩效管理内容包括部门绩效目标制定、目标实现(按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述)、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率(低效无效率)和违规记录等情况。

2.2022年来,中心无违规记录。

(三)结果应用情况。

1.按要求将国有资产纳入资产信息系统管理,及时准确全面的开展资产清查工作,上报国有资产报表数据真实、准确、全面。

2.严格按照县财政局统一要求公开预算、决算及绩效信息。

3.按要求开展绩效自评工作,按时向县财政局报送自评报告,按时向县财政局报送整改报告,提出整改措施,并整改落实到位。

(四)自评质量。

本单位按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我局整体支出绩效评价自查自评结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,达到了预期绩效目标。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2022年的财务工作中,严格按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真完成年度部门预算和决算的编制工作,并按照财政部门批复的预算组织实施,通过全体干部职工的共同努力,各项工作都取得了较好的成绩。 

(二)存在问题。

1.绩效管理理念有待进一步增强。

2.预算绩效管理制度有待进一步建立健全。

3.机构建设和队伍建设需要进一步推进。

(三)改进建议。

1.加大宣传力度,强化绩效理念。通过各种形式和渠道,加大绩效管理理念宣传力度,不断提高单位的绩效意识,使社会公众也来了解支持绩效管理工作。

2.加强预算绩效管理制度建设。制定统一的预算绩效管理相关制度办法,指导和推动绩效管理工作。

3.加强业务培训。一是加大预算绩效管理基础理论和实务操作统一培训力度;二是进一步加强理论研究,对绩效评价的范围、方法等进行探索,形成理论和实践互为促进的良好局面。 

附件2

四川达州普光经济开发区发展服务中心2022年项目绩效自评报告 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.机构职能

1)负责入园企业在文化教育、卫生健康、劳动保障、用工培训等服务工作。

2)负责园区内公共基础设施和公用设施在建设过程中协调、巡查等日常工作;负责所辖区域内公共基础设施和公用设施维修维护等工作。

3)负责园区内政府投资建设的标准化厂房、宿舍、办公用房等管理工作;负责园区内公共区域物业服务。

4)配合相关部门开展招商引资工作,协助入园企业办理相关审批事项。

5)负责园区信息化建设工作,负责园区及企业宣传工作。

6)负责为企业提供管理咨询、政策咨询、技术咨询、法律咨询等服务。

7)负责园区内的社会治安综合治理和信访维稳工作。

8)配合相关单位园区内征地拆迁工作。

9)承担职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

10)完成达州普光经开区党工委、管委会交办的其他任务。

2.项目立项、资金申报的依据

根据县政府批复,下达我单位安全环保经费3万元、产业发展经费5万元、招商服务经费20万元、社会事务经费35万元、培训宣传经费12.6万元、产业扶持资金10389.87万元。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况.

该资金由县财政局下达预算到四川达州普光经济开发区发展服务中心进行核算。

资金支付范围: 支付安全环保、产业发展、招商服务、社会事务、培训宣传、产业扶持资金相关费用。

4.资金分配的原则及考虑因素。

合理安排工作经费,确保专款专用,考虑因素招商引资、社会事务管理、企业服务及产业扶持等为主。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:支付安全环保、产业发展、招商服务、社会事务、培训宣传、产业扶持相关事项

2.项目应实现的具体绩效目标

安全环保:企业生产经营全年安全无重大事故、企业生产达标排放、园区社会生产秩序稳定;

产业发展:贯彻落实园区产业发展规划、编印企业产业发展指导资料、组织开展企业产业及政策指导培训;

招商服务:组织人员外出招商引资、编辑印刷招商引资宣传手册、吸引外地客商到宣进行项目投资考察、签署入园协议;

社会事务 园区标准厂房企业生产环境正常、园区基础设施和公共服务设施维护和建设推进有序推进、园区征地补偿、拆迁安置等工作有序推进;

培训宣传: 完成市、县级电视台刊物园区信息推送、完成微信服务平台信息推送、对机关职工和园区企业职工进行政策业务培训;

产业扶持:完成市县下达的数字经济企业招商引资任务、完成数字经济企业主营业务收入和税收贡献。

3.上述资金申报内容与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

由社会事务股草拟自评报告,经分管领导审核后再报单位负责人审阅后再报送财政局。我单位自评分数98分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

该资金通过县财政局下达到我单位后,在大平台申报计划,再由县财政局审核计划,最后支付。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。所有项目列入县财政本级预算资金计划。

2.资金到位。全年到位安全环保经费3万元、产业发展经费5万元、招商服务经费20万元、社会事务经费35万元、培训宣传经费12.6万元、产业扶持资金10389.87万元。

3.资金使用。全年支付安全环保经费3万元、产业发展经费5万元、招商服务经费20万元、社会事务经费35万元、培训宣传经费12.6万元、产业扶持资金10389.87万元。我单位有健全的财务管理制度,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(三)项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程

由安全环保股牵头开展疫情防控工作。根据疫情防控物资需求制定购买计划,经单位领导批准后实施采购。在人流量较大地方组织人员劝导疏散,规范佩戴口罩,制定横幅宣传展板等宣传新冠相关知识,提高群众防疫意识。

(二)项目管理情况。此项目资金为财政预算资金,严格执行财务管理制度,确保专款专用,严格审核原始单据核实支出真实性,再通过大平台走支付程序。

(三)项目监管情况。按照财政要求专款专用。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

安全环保:企业生产经营全年安全无重大事故、企业生产100%达标排放、园区社会生产秩序稳定,全年资金无结余,无资金违规使用情况;

产业发展:贯彻落实园区产业发展规划、编印企业产业发展指导资料、组织开展企业产业及政策指导培训,全年资金无结余,无资金违规使用情况;

招商服务:组织人员外出招商引资5次、编辑印刷招商引资宣传手册2000份、吸引外地客商到宣进行项目投资考察、签署入园协议3份,全年资金无结余,无资金违规使用情况;

社会事务 园区标准厂房企业生产环境正常、园区基础设施和公共服务设施维护和建设推进有序推进、园区征地补偿、拆迁安置等工作有序推进,全年资金无结余,无资金违规使用情况;

培训宣传: 完成市、县级电视台刊物园区信息推送1次、完成微信服务平台信息推送30次、对机关职工和园区企业职工进行政策业务培训1次,全年资金无结余,无资金违规使用情况;

产业扶持:完成市县下达的数字经济企业招商引资任务、完成数字经济企业主营业务收入和税收贡献。

(二)项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度,严格把控资金使用,不超支;对应急突发事件反应及时,保障园区企业正常生产;有效开展引资和企业服务工作,促进全年主营业务收入大幅提升;大力宣传产业发展政策,提高企业经营和风险防范意识水平;辖区内企业和员工满意度较高。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

按照财政要求专款专用,账务处理及时,会计核算规范;达到预期社会效益,受益企业和员工满意度较高。

(二)存在的问题。

(三)相关建议。

无。 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
项目名称51172222T000005717317-安全环保经费
主管部门四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会本级实施单位 (盖章)四川达州普光经济开发区发展服务中心
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
目标1:企业生产经营全年安全无重大事故
目标2:企业生产达标排放
目标3:园区社会生产秩序稳定
企业生产经营全年安全无重大事故、企业生产达标排放
、园区社会生产秩序稳定
2.项目实施内容及过程概述按照项目目标组织、实施、推进。
预算执行情况(10分)年度预算数(万元)年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额3.003.003.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
其中:财政资金3.003.003.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金



//
绩效指标(90分)一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标园区企业重大安全生产事故001010
园区企业环境违规排放被查处001010
园区重大涉稳事件001010
质量指标园区企业安全生产率100%1001010
园区企业达标排放率100%10055
时效指标完成时间2022202255
成本指标园区企业无重大安全生产事故100001000055
园区无重大涉稳事件100001000055
园区企业无环境违规排放被查处100001000055
效益指标社会效益指标园区社会治安定性优良中低差
55
生态效益指标园区环境质量定性优良中低差
55
园区安全生产环境定性优良中低差
55
可持续影响指标园区招商引资环境定性优良中低差
55
满意度指标服务对象满意度指标园区企业满意度100%10055
合计100100
评价结论完成了年初既定目标
存在问题
改进措施
项目负责人:文志财务负责人:桂晓忠











部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
项目名称51172222T000005724502-产业发展经费
主管部门四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会本级实施单位 (盖章)四川达州普光经济开发区发展服务中心
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
目标1:贯彻落实园区产业发展规划
目标2:编印企业产业发展指导资料
目标3:组织开展企业产业及政策指导培训
贯彻落实园区产业发展规划、编印企业产业发展指导资料、组织开展企业产业及政策指导培训
2.项目实施内容及过程概述按照项目目标组织、实施、推进。
预算执行情况(10分)年度预算数(万元)年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额5.005.005.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
其中:财政资金5.005.005.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金



//
绩效指标(90分)一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标组织开展企业产业及政策指导培训111010
编印企业产业发展指导资料3000300055
质量指标园区企业产业政策宣传普及率100%1001010
企业产业及政策指导培训合格率100%1001010
时效指标完成时间202220221010
成本指标编印企业产业发展指导资料100001000055
贯彻落实园区产业发展规划200002000055
组织开展企业产业及政策指导培训200002000055
效益指标经济效益指标园区企业主营业务收入定性优良中低差
1010
社会效益指标解决就业人数定性优良中低差
1010
满意度指标服务对象满意度指标园区企业满意度100%1001010
合计100100
评价结论完成了年初既定目标
存在问题
改进措施
项目负责人:罗光军财务负责人:桂晓忠











部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
项目名称51172222T000005725297-招商服务经费
主管部门四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会本级实施单位 (盖章)四川达州普光经济开发区发展服务中心
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
 目标1:组织人员外出招商引资
 目标2:编辑印刷招商引资宣传手册
 目标3:吸引外地客商到宣进行项目投资考察
 目标4:签署入园协议
组织人员外出招商引资、编辑印刷招商引资宣传手册、吸引外地客商到宣进行项目投资考察、签署入园协议
2.项目实施内容及过程概述按照项目目标组织、实施、推进。
预算执行情况(10分)年度预算数(万元)年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额20.0018.6018.60100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
其中:财政资金20.0018.6018.60100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金



//
绩效指标(90分)一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标编辑印刷招商引资宣传手册2000200055
吸引外地客商到宣进行项目投资考察50批次501010
组织人员外出招商引资551010
签署入园协议331010
质量指标项目落地3355
考察意向企业产业政策符合率100%10055
时效指标完成时间2022202255
成本指标签署入园协议250002500055
吸引外地客商到宣进行项目投资考察10000010000055
组织人员外出招商引资800008000055
编辑印刷招商引资宣传手册450004500055
效益指标经济效益指标园区企业主营业务收入定性优良中低差
55
社会效益指标新增就业人数10010055
满意度指标服务对象满意度指标入园企业满意度100%1001010
合计100100
评价结论完成了年初既定目标
存在问题
改进措施
项目负责人:庞志刚财务负责人:桂晓忠











部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
项目名称51172222T000005725300-社会事务经费
主管部门四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会本级实施单位 (盖章)四川达州普光经济开发区发展服务中心
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
1、园区标准厂房企业生产环境正常
2、园区基础设施和公共服务设施维护和建设推进有序推进
3、园区征地补偿、拆迁安置等工作有序推进
完成园区标准厂房企业生产环境正常、城园区基础设施和公共服务设施维护和建设推进有序推进、园区征地补偿、拆迁安置等工作有序推进
2.项目实施内容及过程概述按照项目目标组织、实施、推进。
预算执行情况(10分)年度预算数(万元)年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额35.0035.0035.00100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
其中:财政资金35.0035.0035.00100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金



//
绩效指标(90分)一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标园区基础设施和公共服务设施维护和建设551010
标准厂房区域企业数量20201010
新入园企业221010
质量指标园区项目推进工作有效率100%10055
园区设施设备完好率98%9855
时效指标完成时间2022202255
成本指标园区基础设施和公共服务设施维护和建设推进有序推进15000015000055
园区征地补偿、拆迁安置等工作有序推进50000500001010
园区标准厂房企业生产环境正常1500001500001010
效益指标经济效益指标园区主营业务收入定性优良中低差
55
社会效益指标园区基础设施定性优良中低差
55
可持续发展指标园区招商引资环境定性优良中低差
55
满意度指标服务对象满意度指标园区企业满意度100%10055
合计100100
评价结论完成了年初既定目标
存在问题
改进措施
项目负责人:桂晓忠财务负责人:桂晓忠











部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
项目名称51172222T000005725303-培训宣传经费
主管部门四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会本级实施单位 (盖章)四川达州普光经济开发区发展服务中心
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
目标1:完成市、县级电视台刊物园区信息推送;
目标2:完成微信服务平台信息推送;
目标3:对机关职工和园区企业职工进行政策业务培训。
完成市、县级电视台刊物园区信息推送;完成微信服务平台信息推送;完成对机关职工和园区企业职工进行政策业务培训。
2.项目实施内容及过程概述按照项目目标组织、实施、推进。
预算执行情况(10分)年度预算数(万元)年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额12.6012.6012.60100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
其中:财政资金12.6012.6012.60100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金



//
绩效指标(90分)一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析
产出指标数量指标对机关职工和园区企业职工进行政策业务培训100人次1001010
完成微信服务平台信息推送10101010
完成市、县级电视台或刊物园区信息推送111010
质量指标推送信息审批率100%1001010
人员培训合格率100%1001010
时效指标完成时间2022202255
成本指标完成微信服务平台信息推送160001600055
对机关职工和园区企业职工进行政策业务培训10000010000055
完成市、县级电视台刊物园区信息推送100001000055
效益指标社会效益指标社会关注度定性优良中低差
55
园区知晓度定性优良中低差
55
园企互动定性优良中低差
55
满意度指标服务对象满意度指标园区企业满意度100%10055
合计100100
评价结论完成了年初既定目标
存在问题
改进措施
项目负责人:晏勇财务负责人:桂晓忠











部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
项目名称51172222T000007045122-产业扶持资金
主管部门四川达州普光经济开发区党工委四川达州普光经济开发区管理委员会本级实施单位 (盖章)四川达州普光经济开发区发展服务中心
项目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况
落实国家、省、市、县、经开区经济贸易、产业发展、科技创新等方面政策法规和规划;加强产业发展、科技创新等政策指导;编制经开区产业发展项目;加强高新技术企业成果、产品、平台等申报指导和管理。落实国家、省、市、县、经开区经济贸易、产业发展、科技创新等方面政策法规和规划;加强产业发展、科技创新等政策指导;编制经开区产业发展项目;加强高新技术企业成果、产品、平台等申报指导和管理。
2.项目实施内容及过程概述落实国家、省、市、县、经开区经济贸易、产业发展、科技创新等方面政策法规和规划;加强产业发展、科技创新等政策指导;编制经开区产业发展项目;加强高新技术企业成果、产品、平台等申报指导和管理。
预算执行情况(10分)年度预算数(万元)年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率权重得分原因
总额0.0010,389.8710,389.87100.00%10101.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
其中:财政资金0.0010,389.8710,389.87100.00%//
财政专户管理资金0.000.000.000.00%//
单位资金0.000.000.000.00%//
其他资金



//
绩效指标(90分)一级指标二级指标三级指标指标性质指标值度量单位完成值权重得分未完成原因分析










合计100100
评价结论完成了年初既定目标
存在问题
改进措施
项目负责人:庞志刚财务负责人:桂晓忠


​第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


2022年决算数据四川达州普光经济开发区发展服务中心.XLS

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