2021年宣汉县卫生健康局单位决算
来源:宣汉县卫生健康局
发布日期:2022-11-14
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第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

第一部分   单位概况

一、职能简介

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划,拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作,组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录,参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,组织执行国家药典和国家基本药物目录,制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测,参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监管体系

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准,拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施,对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况。

1.全面加强党的建设。一是突出党建引领,落实党建责任。深入推进“奋进新征程•实现新跨越”大学习大讨论大调研活动,成功举办了全系统庆祝建党一百周年主题演讲比赛和文艺汇演。全年新成立医院支部和“两新组织”各1个,新发展预备党员65名,开展党建专项督查7次,完成874件为民实事。二是严格督促检查,强化作风建设。严格落实党的意识形态责任制,扎实开展警示教育,结合重点行业领域系统治理,全年开展专项监督检查7次,各医疗卫生机构累计开展警示教育活动719次,参与学习教育26704人。

2.全力筑牢疫情防线。一是始终抓好常态化疫情防控。注重平战结合,抓实重点人员、重点场所、冷链物流管控和院感防控,今年以来已累计排查境外和国内疫情重点地区返宣人员6585人,组织专项督查50余次,开展疫情处置实战演练4次,主动争取疫情防控资金1490万元,新增核酸检测实验室2家、核酸检测仪(提取仪)17台、快速检测仪4台,每日最大检测量可达21.7万人份。二是统筹开展疫苗接种工作。设置58个临时 固定新冠病毒疫苗接种点,覆盖所有乡镇。截至目前,全县累计接种新冠疫苗1450737剂、699458人。

3.持续深化医药卫生体制改革。一是促进优质医疗服务资源下沉。乡镇卫生院调整设置、更名、挂牌运行工作全面完成,医共体中的“部联体”“科联体”进一步优化。今年,总计投入1000余万元,为基层卫生院配置各型设备95台(套)、救护车4台,医疗机构新增12家达到“优质服务基层行”基本标准。二是提升信息化水平打造智慧医院,与市、县全民健康信息平台和“三医监管”平台共享,实现了与基层医疗卫生机构信息系统互联互通、交融共享。宣汉县人民医院达到智慧医院一星水平,成功创建“三级甲等”综合医院,连续4年跻身“全国县级医院百强”。三是释放发展动能。已启动“岗编适度分离”“县招乡用”试点,全年新入编人员120人,人才队伍不断壮大。有序推进县人民医院龚家明月坝总部迁建、县第二人民医院整体迁建和南坝、双河等9个县域医疗次中心项目前期。县三医院整体迁建已正式场平,县中医院西区迁建已完工并投入运行,双河次中心建设已完成。今年,我县已通过市医学重点学科、专科验收评审6个、立项评审3个,县医院两项研究获得2021年达州市科技创新三等奖。

4.稳步推进健康宣汉建设。一是健康知识普及持续深入。印发了《健康宣汉行动实施方案》等指导性文件,组织开展了职业健康保护、老年健康促进等15个专项行动,进行了“结核病防治、“社会安全在身边”艾滋病防治等系列健康主题宣传,发放各类宣传资料4.6万余份,健康宣传受益28万余人。二是基本公共卫生保障更加有力。建立县、乡、村逐级抽查机制,实现基层医疗机构对重点人群的全覆盖抽查。今年共投入7620.89万元,持续为102.05万常住城乡居民提供12项国家基本公共卫生服务;按时将划生育四项制度补助资金通过“一卡通”打卡发放到位,全年累计发放2098.59万元,惠及12729人次;组建家庭医生团队445个,常住人口签约607106人,实现在宣脱贫人口应签尽签;配合开展医疗卫生扶贫救助、贫困户免费健康体检等健康扶贫工作,累计到位医疗卫生扶贫救助基金2300万元。三是疾病预防能力有力改善。完善和巩固“三线一网底”防治工作体系,开展了艾滋病筛查、结核病等常规性工作筛查和管理,定期开展县域内饮用水监测。完成了HIV筛查348094人次,任务完成率109.91%,累计登记录入系统的严重精神障碍患者7429例,现在册患者6620例。国家卫生县城暗访工作已圆满结束,疾控中心“三乙”创建工作正有序推进。四是妇幼健康服务水平不断提升。配齐乡村保健员1118人,健全了县、乡、村三级妇幼保健服务网络,牵头拟定了《关于促进3岁以下婴幼儿照护服务发展的实施意见》,开展了爱婴医院县级评估、复核工作,完成了对助产机构母婴安全回头看及督查工作,实现孕产妇零死亡。五是中医药传承创新不断深入。积极推进县中医院“三乙”创建工作,形成以县中医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为网底,涵盖县级综合医院、民办中医医院和中医诊所的中医药服务网络体系。全县15个乡镇卫生院中医馆和2个中医馆提档升级建设完工投入使用,345个村卫生室可提供中医药适宜技术服务。六是老龄健康事业蓬勃发展。依托君塘中心校学校用房,积极打造具有示范性的医疗 旅游 老年教育 养老为一体的医教养中心,现按期完工,即将投入使用。扎实开展老年友善医疗机构创建活动,通过自查有56家上报创建申请表,县、市主管部门审核合格44家。天生镇仙桥社区成功建成全国示范性老年友好型社区。同步抓好信访维稳、无偿献血、计生协会工作。

三、机构设置情况

宣汉县卫生健康局属于一级预算单位,下设独立编制机构41个,其中行政机构1个,参照公务员管理的事业机构39个,其他事业机构1个。



第二部分  2021年度单位决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

1.2021年度收总计12609.36万元(包含年初结转结余资金5000万元)。与202017961.97万元相比,收减少 5352.61万元,下降29.8%。主要变动原因是减少了中医院改扩建项目政府性基金预算拨款收入

2.2021年度总12609.36万元(包含使用了宣汉县中医院改扩建项目基金预算结转资金5000万元),2021年收支平衡,与2020年总支出12961.97万元相比基本持平

 二、 收入决算情况说明

1.2021年本年收入合计7609.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7609.36万元,占100%。

        

三、 支出决算情况说明

支出结构分析

按用途分类

金额(万元)

基本支出

3,905.69

项目支出

8,703.67

合计

12609.36

2021年本年支出合计12609.36万元,其中:基本支出3905.69万元,占30.97%;项目支出8703.67万元,占69.03%。

 

1.基本支出

①基本支出与上年对比分析

 

从上图中看出基本支出主要用于日常行政运行2601.48万元,占基本支出的66.61%,与去年2608.79万元减少7.31万元,其次是人员经费,乡镇卫生院支出460.97万元,占11.8%,机关事业单位基本养老保险缴费支出318.94万元,占8.17%,住房公积金缴费250.1万元,占6.4%。

基本支出变动分析

基本支出变动分析表

项目代码

项目名称

金额

较去年变化情况

变动率

2020年

2021年

2011199

  其他纪检监察事务支出

34.53

36.70

2.17

6.28%

2080501

  行政单位离退休

68.66

8.38

-60.28

-87.79%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

323.85

318.94

-4.91

-1.52%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

12.93

23.07

10.14

78.42%

2080599

  其他行政事业单位养老支出

 

10.09

10.09

 

2100101

  行政运行

2,608.79

2,601.41

-7.38

-0.28%

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

207.65

19.16

-188.49

-90.77%

2100302

  乡镇卫生院

485.9

460.97

-24.93

-5.13%

2101101

  行政单位医疗

102.34

109.37

7.03

6.87%

2101102

  事业单位医疗

34.18

36.13

1.95

5.71%

2101103

  公务员医疗补助

31.39

31.38

-0.01

-0.03%

2210201

  住房公积金

253.27

250.10

-3.17

-1.25%

合计

 

4163.49

3905.69

-257.78

-6.19%

2021年基本支出3905.69万元,与去年4163.49万元相比减少了257.78万元,一是退休人员的一次性退休补贴较去年减少;二是本着紧日子的要求缩减公务开支,提高资金使用效率;三是因工作人员的减少了人员经费及公用经费。

2.项目支出

①项目支出与上年比较分析

如上图所示,项目支出中县中医院改扩建项目支出5000万元,占项目支出的57.45%,其次是对计划生育家庭特别扶助支出2141.06万元占24.6%。

②项目支出变动分析

项目支出变动分析表

项目代码

项目名称

金额

较去年变化情况

2020年

2021年

2100102

  一般行政管理事务

 

194.00

194

2100408

  基本公共卫生服务

14

125.10

111.1

2100409

艾滋病、结核病防治及扩大国家免疫规划精神病和慢性病防治

475.72

324.39

-151.33

2100409

重精患者监护人奖励补助

241.67

241.67

0

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

1,080.86

584.85

-496.01

2100499

  其他公共卫生支出

17.5

 

-17.5

2100717

  计划生育服务

1,748.25

2141.06

392.81

2100799

  其他计划生育事务支出

597.63

73.39

-524.24

2109901

  其他卫生健康支出

1,012.65

 

-1012.65

2130506

  社会发展

526.82

 

-526.82

2340299

  其他抗疫相关支出

3,083.58

 

-3083.58

2130504

农村村卫生室基础设施建设

 

19.21

19.21

2290402

中医院改扩建项目

 

5,000.00

5000

合计

 

8798.68

8703.67

95.01

 2021年度项目支出较去年减少95.01万元,主要是减少新冠肺疫情防控经费以及其他抗疫相关经费,本年支出县中医院改扩建项目上年结转结余资金5000万元及农村村卫生室基设建设扶贫项目19.21万元。  

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计12609.36万元(包含年初结转结余资金5000万元)。与2020年17961.97万元相比,财政拨款减少5352.61万元,下降29.8%。主要变动原因是减少了政府性基金预算财政拨款。2021年财政拨款支出总计12609.36万元。与2020年12961.97万元相比,财政拨款支出减少352.61万元,下降2.72%,主要变动原因是减少扶贫及社会保障和就业等支出。

财政拨款支出执行进度为100%,主要完成了2020年度县中医院改扩建项目基金预算结转资金5000万元。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7609.36万元,占本年支出合计的60.35%。与2020年9878.39万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少2269.03万元,下降22.97%。主要变动原因是扶贫及突发公共卫生事件应急处理的减少。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出7609.36万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出36.7万元,占0.48%,社会保障和就业(类)支出360.48万元,占4.74%;

卫生健康(类)支出6942.88万元,占91.24%;

农林水(类)支出19.21万元,占0.25%;

住房保障(类)支出250.1万元,占3.29%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为7609.36,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)纪检监察服务支出(款)其他纪检监察事务支出(项)36.7万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)行政单位离退休(项)支出决算8.38万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)支出决算318.94万元完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算23.07万元,完成预算100%。

 社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)支出决算10.09万,完成预算100%。

3.卫生健康支出(类)支出决算为6942.88万元,完成预算100%。其中:

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)支出决算2601.41万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算194万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)支出决算19.16万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出决算460.97万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出决算125.1万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出决算826.52万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)支出决算2141.06万元,完成预算100%。 

卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)支出决算73.39万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算109.37万元,完成预算100%

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算36.13万元,完成预算100%

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算31.38万元,完成预算100%。

卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)支出决算324.39万元,完成预算100%。

4.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出决算19.21万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算250.1万元,完成预算100% 。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3905.69万元,其中:

人员经费2870.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费334.60万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.92万元,占100%。具体情况如下:

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%代管公务用车运行维护费由机关事务局列支。

3.公务接待费支出3.92万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.83万元,增长26.86%,主要是因为新冠肺炎疫情防控工作增加了必要的经费。

国内公务接待支出3.92万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等,国内公务接待38批次,436人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出5000万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,宣汉县卫生健康局机关运行经费支出466.58万元,比2020年减少52.62万元,下降10.13%,减少原因一是人员流出工作经费的减少,二是按照过紧日子的要求压实了支出。

(二)政府采购支出情况

2021年,本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对国家基本公共卫生服务项目等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对7个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或4.201一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务支出。

9.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.20111纪检监察事务(款):反映纪检、监察方面的支出。

13.2011199其他纪检监察事务支出(项):指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

14.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

15.21001卫生健康管理事务(款):反映卫生健康、中医等方面的支出。

16.2100101行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.2100199)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

18.21003基层医疗机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。

19.2100302乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。

20.21004公共卫生(款):反映用于公共卫生支出。

21.2100408基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

22.2100409重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23.2100410突发公共卫生事件应急处理(项):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

24.2100499其他公共卫生支出(项):反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

25.21007计划生育事务(款):反映计划生育方面的支出。

26.2100717计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

27.2100799其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

28.21011行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

29.2101101行政单位医疗(项):反映财政部部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.2101102事业单位医疗(项):反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.2101103公务员医疗补助(项):反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

32.21099其他卫生健康支出(款):反映其他用于卫生健康方面的支出。

33.2109901 其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

34.213农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

35.21305扶贫(款):反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

36.2130506社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

37.221住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

38.22102住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

39.2210201住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

40.229其他支出(类):反映其他政府支出。

41.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出(款):反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出(包括以前年度欠款收入安排的支出)。

42.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

43.234抗疫特别国债安排的支出(类):反映抗疫特别国债安排的支出。

44.23402抗疫相关支出(款):反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

45.2340299其他抗疫相关支出(项):反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

46.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

49.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

50.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分  附件

附表

2021年部门预算项目绩效目标自评(国家基本公共卫生服务项目)

主管部门及代码

宣汉县卫生健康局312

实施单位

全县医疗卫生机构

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

7333.87

执行数:

7333.87

其中:

财政拨款

7333.87

其中:

财政拨款

7333.87

其他资金

 

其他资金

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

对辖区101.38万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务(民生实事下达任务指标)。

 

完成对辖区102.0512万人免费开展国家基本公共卫生服务。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

居民健康档案电子建档率

93%

99.76%

0-6岁儿童健康管理率

85%

94.19%

孕产妇系统管理率

85%

92.85%

65岁以上老年人健康管理率

70%

77.49%

中医药健康管理服务目标人群覆盖率

55%

75.81%

高血压患者管理人数

61482

64650

糖尿病患者管理人数

19602

20243

质量指标

高血压患者规范管理率

60%

90.06%

糖尿病患者规范管理率

60%

89.72%

严重精神障碍患者规范管理率

80%

97.97%

肺结核患者管理率

90%

100%

传染病和突发公共卫生事件报告率

95%

100%

时效指标

 

 

项目完成时间

2021.12

2021年12月全面完成所有目标任务

成本指标

人均基本公共卫生卫生服务经费补助

70元/ 人

71.69元/人

效益
指标

经济效益  指标

降低医疗费用

降低医疗费用

降低医疗费用

社会效益  指标

群众生活和就医环境

持续改进

持续改进

城乡居民基本公共卫生服务差距服务

不断缩小

不断缩小

生态效益  指标

--

--

--

可持续影响指标

基本公共卫生服务水平

不断提高

不断提高

满意
度指标

满意度

指标

>90%

>90%

96%

 

 

  

 

附件


医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)
转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

名称

中央资金专项

中央主管部门

国家中医药管理局

地方主管部门

宣汉县卫生健康局312

资金使用单位

县基层医疗卫生机构

项目资金
(万元)

 

全年预算数  (A)

全年执行数  (B)

预算执行率  (B/A)

年度资金总额

190(万元)

190(万元)

100%

其中:   中央补助

190(万元)

 

 

地方资金

 

 

 

其他资金

 

 

 

体标成况
总目完情

总体目标

全年实际完成情况

计划“填平补齐”建设15个基层中医馆,“提档升级”建设2个基层中医馆。

完成15个基层中医馆“填平补齐”建设,2个基层中医馆“提档升级”建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完
成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

中医全科转岗培训

≥13个

26个

 

基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设

≥15个

15个

 

“提档升级”基层医疗卫生机构中医综合服务区(中医馆)服务能力建设

≥2个

2个

 

质量指标

人才培养合格率

≥80%

≥90%

 

培训计划完成率

≥90%

100%

 

建设项目合格率

100%

100%

 

时效指标

项目周期

≤2年

≤2年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

成本控制有效性

严格采购程序,按照财政部有关经费标准执行

各项目单位均结合本单位实际需求,严格按照采购和建设程序审批采购。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

经济效益
指标

中医药诊疗收入

提高

明显提高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益
指标

中医医院服务能力提高

明显提高

明显提高

 

中医药人才技术水平

明显提高

明显提高

 

基层中医药服务能力提高

明显提高

明显提高

 

生态效益
指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响
指标

人民群众中医药服务获得感

显著提高

显著提高

 

 

 

 

 

 

 

 

 

满意度
指标


服务对象满
意度指标

患者满意度

≥80%

≥85%

 

民众调查满意度

≥80%

≥85%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2021年部门预算项目绩效目标自评(医疗卫生机构能力建设转移支付项目)

 

主管部门及代码

宣汉县卫生健康局   312

实施单位

相关医疗机构


项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

200

执行数:

200


其中:

财政拨款

200

其中:

财政拨款

200


其他资金

 

其他资金

 


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


分别补助到县中医院40万元,用于核酸检测实验室建设;红峰镇凤鸣卫生院40万元,柏树镇卫生院、芭蕉镇卫生院、茶河镇卫生院各30万元,用于购置DR;君塘镇中心卫生院30万元,用于购置彩超

完成6家医疗机构设备采购,并投入使用。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


 

完成

指标

数量指标

核酸检测实验室建设设备购置75台(套)

100%

100%

购置DR4台

100%

100%

购置彩超1台

100%

100%

质量指标

设备合格

100%

100%

时效指标

项目完成时间

2021.12

2021年12月全面完成所有目标任

成本指标

设备购置合计

410

395.28

效益
指标

经济效益指标

单个医疗机构就诊率较上一年提升占比

25%

30%

社会效指标

就诊率提升

20%

20%

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

诊断技术服务

不断提高

不断提高

满意
度指标

满意度

指标

>90%

>90%

>90%


第五部分  附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

 

2021年宣汉县卫生健康局单位决算公开表(本级).xls

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