2021年度宣汉县黄石乡人民政府单位决算
来源:黄石乡人民政府
发布日期:2022-11-14
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第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

 一、职能简介

(1)制定和组织我乡实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施我乡村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责我乡行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织我乡本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好我乡精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

为了确保2021年部门决算工作的顺利完成,乡党委、政府高度重视,指派党委副书记监督指导,并圆满完成了2021年我乡部门决算工作,其主要做了以下工作:

1、加强领导,抓好乡镇零散税收,并在非税收入上下功夫,取得了一定的成绩。

2、严格按照年初预算,确保了一般公共服务支出和村社干部工资发放。

3、对项目资金严格按照工作进度拨付资金,做到了公平、公正、公开的原则,不挪用和截留项目资金。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,269.36万元。与2020年相比,收、支总计各增加382.08万元,增长43.06%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加以及项目增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2021年本年收入合计1269.36万元,其中:一般公共预算财政拨款收入869.77万元,占68.52%;政府性基金预算财政拨款收入399.59万元,占31.48%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

         ​三、 出决算情况说明

2021年本年支出合计1269.36万元,其中:基本支出691.63万元,占54.49%;项目支出577.74万元,占45.51%。

(注:数据来源于财决04,仅罗列本单位涉及的支出。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1,269.36万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加382.08万元,增长43.06%。主要变动原因是人员增加,人员经费增加以及项目增加。

(注:数据来源于财决01-1

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出869.77万元,占本年支出合计的68.52%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加155.25万元,增长21.73%。主要变动原因是人员增加,人员支出增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出869.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出538.57万元,占61.92%;公共安全(类)支出3.6万元,占0.42%;教育支出(类)0.5万元,占0.06%;文化旅游体育与传媒(类)支出5万元,占0.57%;社会保障和就业(类)支出53.92万元,占6.2%;卫生健康(类)支出32.84万元,占3.78%;城乡社区支出6.5万元,占0.75%;农林水(类)支出192.77万元,占22.16%;住房保障(类)支出36.07万元,占4.15%。

注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为869.77,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项): 支出决算为3.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为285.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为92.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为150.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为2.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为2.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

 

2.公共安全(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为3.6万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为0.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)  宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为43.12万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为10.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为7.58万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为12.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为9.40万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为3.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项): 支出决算为6.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):支出决算为30.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

农林水(类)扶贫(款)其他扶贫(项):支出决算为12.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为140.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为36.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表罗列本单位涉及的全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。) 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出691.63万元,其中:

人员经费625.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.10万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表仅罗列单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

公务接待费支出6万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年一致。

国内公务接待支出6万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次,1368人次(不包括陪同人员),共计支出6万元,具体内容包括:脱贫攻坚迎检接待(住宿费、用餐费)支出13086元、巡视巡察住宿费237元及食堂各月接待检查工作支出。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出399.59万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,宣汉县黄石乡人民政府机关运行经费预算完成率100%。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2021年,宣汉县黄石乡人民政府的政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,宣汉县黄石乡人民政府共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

(注:数据来源财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对2021年度宣汉县黄石乡人大代表联络站运行经费及2021年宣汉县黄石乡人大主席团工作经费、2021年宣汉县黄石乡纪检监察工作经费、2021年宣汉县黄石乡革命老区建设五梁村亮化工程项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

(注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指政府机关用于政权建设等方面的项目支出;

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项): 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出;

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项): 指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出;

一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 指除上述项目外的其他一般公共服务支出。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指政府机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出;

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。

12.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指政府机关用于城乡社区办公费、生活补助的基本支出。

13.农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出;

农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指政府机关用于缴纳单位部分住房公积金的支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

四部分  附件

附件

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

宣汉县黄石乡人民政府

实施单位

 


项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

350

 执行数:

350


其中:

财政拨款

350

其中:

财政拨款

350


其他资金

 

其他资金

 


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


目标1:保障项目建设正常运转

目标2:严格按照财务规章制度做好各项支出

目标3:加强财务监督,杜绝不合理开支

2021年宣汉县黄石乡九龙村村道路(垃圾焚烧发电厂应急道路)工程款支出350万元


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

完成本年度重点工作,不超出预算

350万元

350万元


质量指标

农村经济发展

促进经济发展

有一定积极作用


时效指标

2021年度内

一年内

完成


成本指标

 

 

 


效益

指标

经济效益  指标

对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用


社会效益  指标

经济增长、物价稳定、公平分配

良好

良好


生态效益  指标

环境有很大的改观,保护环境意识有所提高

环境改善

环境改善


可持续影响 指标

后续发展影响力

良好

良好


满意

度指标

满意度

指标

人民群众满意

98%

98%


 

(注:有两个及以上100万元以上(含)特定目标类部门预算项目的,需分别开展绩效目标自评并填写附表) 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


2021年宣汉县黄石乡人民政府决算公开表.xls

 


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