第一部分部门概况4
一、基本职能及主要工作5-6
二、机构设置7
第二部分2021年度部门决算情况说明7
一、收入支出决算总体情况说明7
二、收入决算情况说明8
三、支出决算情况说明8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8-10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12
八、政府性基金预算支出决算情况说明12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明12
十、其他重要事项的情况说明13
第三部分名词解释14-18
第四部分附件19-25
第五部分附表26-28
一、收入支出决算总表29
二、收入决算表29
三、支出决算表29
四、财政拨款收入支出决算总表29
五、财政拨款支出决算明细表29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表29
第一部分 部门概况
公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,是全县公安、保卫工作的主管机关,其主要职责是:
1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规和规章及县委、县政府和上级公安机关的指示、决定;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策;防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动;组织、协调、实施对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和应急处置工作。
3.负责实施全县公安机关应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。
4.组织全县公安机关侦查工作;侦办危害国家安全犯罪案件、刑事犯罪案件及经济犯罪案件。
5.负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置危害社会安定的治安案件和群体性事件;依法查处破坏社会治安秩序的行为;负责全县治安管理和治安保卫工作;依法开展治安行政管理工作和易燃易爆物品的运输监督管理工作。
6.负责并指导、监督全县公安机关公共信息网络安全工作。
7.负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序及开展机动车(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
8.承担全县公安警卫业务工作。负责组织实施对上级领导人及重要来宾在宣的警卫工作。
9.依法管理国籍、出境入境和外国人在宣汉境内居留、旅行的有关工作。
10.依法管理户籍、居民身份证的工作。
11.负责全县看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12.负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担县政府禁毒委员会的日常工作。
13.组织实施全县公安科技工作;组织、指导、规划全县公安信息技术、刑事技术、指挥系统建设,监督全县公安通讯、计算机安全工作。
14.组织开展与县外公安机关的警务交流与合作。
15.负责全县公安法制建设,办理行政诉讼、行政复议案件以及本系统执法制度建设;负责全县公安信访工作,接待、处理群众来信、来访。
16.负责对武警宣汉中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17.分析全县公安队伍状况;研究、制定并组织实施全县公安队伍正规划建设、党风廉政建设工作,负责人事管理、民警的教育培训和公安宣传规划工作。
18.负责全县公安机关纪检、监察、审计和警务督察工作;负责对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督,查处全县公安机关违纪案件。
19.拟订全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度;组织、规划全县公安装备现代化建设和公安警务任务的后勤保障工作。
20.指导县森林等专门公安机关的业务工作。
21.承担县政府公布的有关公安行政审批及许可事项。
22.承办打拐领导小组、反恐怖工作协调小组、扫黑除恶领导小组的日常工作。
23.承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)2021年重点工作完成情况。
1.竭力推进“公安”警务建设。一是护航县域经济发展;二是打好疫情防控阻击战;三是助力文明城市、卫生城市创建工作;四是圆满完成安保警卫工作。
2.极力打击违法犯罪。一是严打侵害人民群众切实利益的案件。二是常态化开展扫黑除恶。三是严厉打击电信网络诈骗犯罪。四是深化禁毒人民战争。五是严打食药环犯罪、经济犯罪、涉林犯罪。
3.尽力维护公共安全。一是强化重点人员管控。二是强化民爆物品监管。三是强化道路交通安全。四是强化森林防灭火工作。
宣汉县公安局下属二级单位2个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
纳入宣汉县公安局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:1.宣汉县公安局,2.宣汉县公安局交通警察大队
第二部分 2021年度部门决算情况说明
2021年度收、支总计10573.65万元。与2020年相比,收、支总计各减少532.7万元,下降4.8%。主要变动原因是本部门人员调出及严格执行中央八项规定,厉行节约减少支出。
2021年本年收入合计10573.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入10573.65万元,占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
2021年本年支出合计10573.65万元,其中:基本支出7589.59万元,占71.78%;项目支出2984.06万元,占28.22%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
2021年财政拨款收、支总计10573.65万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少532.7万元,下降4.8%。主要变动原因是本部门人员调出及严格执行中央八项规定,厉行节约减少支出。
2021年一般公共预算财政拨款支出10573.65万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少532.7万元,下降4.8%。主要变动原因是人员调出及严格执行中央八项规定,厉行节约减少支出。
2021年一般公共预算财政拨款支出10573.65万元,主要用于以下方面:
一般公共服务(类)支出81.67万元,占0.77%;
公共安全(类)8781.11万元,占83.05%;
文化旅游体育与传媒(类)支出2.89万元,占0.02%;
社会保障和就业(类)支出800.4万元,占7.57%;
卫生健康支出(类)344.31万元,占3.26%;
住房保障支出(类)563.18万元,占5.33%。
2021年一般公共预算支出决算数为10573.65万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):支出决算为13.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):支出决算为68.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项):支出决算为34.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):支出决算为5773.14万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):支出决算为1574.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):支出决算为403.89万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):支出决算为108.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):支出决算为876.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):支出决算为10万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为2.98万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为19.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为602.59万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为91.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为86.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为261万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项):支出决算为74.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为563.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2021年一般公共预算财政拨款基本支出7589.59万元,其中:
人员经费6661.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费927.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为246.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算238.38万元,占96.75%;公务接待费支出决算8万元,占3.25%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出238.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少21万元,下降8.1%。主要原因是厉行节约,节能减排。
其中:公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底,部门共有执法执勤车辆99辆。
公务用车运行维护费支出238.38万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年决算数持平。
国内公务接待支出8万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125批次,1187人次(不包括陪同人员),共计支出8万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年,宣汉县公安局机关运行经费支出927.65万元,比2020年减少694.36万元,下降39.51%。主要原因是预算调减且实行节能减排政策,降低机关运行成本。
2021年,宣汉县公安局部门政府采购支出总额720万元,其中:政府采购货物支出720万元,占政府采购支出总额的100%;政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额720万元,占政府采购支出总额的100%。
截至2021年12月31日,宣汉县公安局共有车辆99辆,均为执法执勤车辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2021年度预算编制阶段,组织对打击违法犯罪专项经费项目(项目名称)等4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
13.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
14.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。
15.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
23.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
24.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2021年宣汉县公安局部门整体绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)职能简介
公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,是全县公安、保卫工作的主管机关,其主要职责是:
1、贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规和规章及县委、县政府和上级公安机关的指示、决定;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。
2、收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,制定对策;防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动;组织、协调、实施对恐怖活动的情报收集、防范、侦察和应急处置工作。
3、负责实施全县公安机关应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置工作。
4、组织全县公安机关侦查工作;侦办危害国家安全犯罪案件、刑事犯罪案件及经济犯罪案件。
5、负责全县治安管理工作并承担相应责任。协调处置危害社会安定的治安案件和群体性事件;依法查处破坏社会治安秩序的行为;负责全县治安管理和治安保卫工作;依法开展治安行政管理工作和易燃易爆物品的运输监督管理工作。
6、负责并指导、监督全县公安机关公共信息网络安全工作。
7、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。负责维护道路交通安全、道路交通秩序及开展机动车(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。
8、承担全县公安警卫业务工作。负责组织实施对上级领导人及重要来宾在宣的警卫工作。
9、依法管理国籍、出境入境和外国人在宣汉境内居留、旅行的有关工作。
10、依法管理户籍、居民身份证的工作。
11、负责全县看守所、行政拘留所、强制戒毒所的管理工作。
12、负责全县公安机关开展禁毒、缉毒工作;承担县政府禁毒委员会的日常工作。
13、组织实施全县公安科技工作;组织、指导、规划全县公安信息技术、刑事技术、指挥系统建设,监督全县公安通讯、计算机安全工作。
14、组织开展与县外公安机关的警务交流与合作。
15、负责全县公安法制建设,办理行政诉讼、行政复议案件以及本系统执法制度建设;负责全县公安信访工作,接待、处理群众来信、来访。
16、负责对武警宣汉中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
17、分析全县公安队伍状况;研究、制定并组织实施全县公安队伍正规划建设、党风廉政建设工作,负责人事管理、民警的教育培训和公安宣传规划工作。
18、负责全县公安机关纪检、监察、审计和警务督察工作;负责对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督,查处全县公安机关违纪案件。
19、拟订全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度;组织、规划全县公安装备现代化建设和公安警务任务的后勤保障工作。
20、指导县森林等专门公安机关的业务工作。
21、承担县政府公布的有关公安行政审批及许可事项。
22、承办打拐领导小组、反恐怖工作协调小组、扫黑除恶领导小组的日常工作。
23、承办县委县政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)机构组成及人员概况
公安局内设37个机构,包括18个基层派出所。编制485名,在职人员总数442人(行政在职人数426人、事业人员16人)。全局共有车辆99台。
二、财政资金收支情况
2021年度总收入10573.65万元。2021年度总支出10573.65万元。其中:基本支出7589.59万元,占总支出的71.78%;项目支出2984.06万元,占总支出的28.22%。我单位支出主要用于维护社会稳定,打击犯罪的实战工作和公安日常行政运行经费开支等。
三、部门支出管理情况
(一)预决算编制情况
我局高度重视预算编制工作,提高对预算编制、申报、公开等各个环节的重视,进一步强化局机关及局属各单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求,公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划,本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性,尽最大可能减少预算执行差异。同时进一步强化绩效理念,将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程,加大资金整合力度,强化专项资金管理,把有限的资金用在刀刃上,提高财政资金使用效益。
(二)执行管理情况。
本年预算资金投入进度正常,预算管理各项指标控制较好。一是进一步规范财务管理。我局在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序,加强对差旅费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转、案件侦破及治安管理等工作的需要,大力压缩一般性支出,提高财政资金使用效益;二是依法依规公开部门预算。根据上级预算公开工作统一安排部署,我局完成了在门户网站公开2021年部门预算工作。
(三)综合管理情况。
我局按照上级要求建立了统一完善的局财务管理规章制度,财务人员按月记账,分析财务、资产活动情况,做好固定资产的登记,发现问题及时纠正,按期编制计划,准确及时填送各类报表。所有经费、资金往来一律经财务室收付,所有报销开支需持合法、有效的发票,凭证要有经办人写明用途、内容、金额,遵循经办人-部门领导-财务会计-财务负责人-分管局领导-分管财务领导-局长的审核审批程序,经费开支在一定范围内公开透明。装备采购遵守申报报批流程,较好地执行政府采购程序。业务装备费用收支明确,账务清楚,余额、到位实物底数清,没有发现违反采购法、公安系统相关规定的情况。
(四)整体绩效情况
1、部门支出绩效。
(1)行政运转保障。
我局切实提高行政效率,降低行政成本。全力保障全局工作的正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,均按财政部门要求进行使用和管理。
(2)机关厉行节约。
全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,加强对公务用车的管理,实行限额把关、一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行审签程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。
(3)机关节能降耗。
我局严格控制日常运行支出,降低行政运行成本。严格办公经费和物品管理,加强办公经费预算管理,严格支出审批程序,从紧控制支出;严禁以办公用品名义列支其他费用,严格办公用品配备标准,建立领取登记签字制度。充分利用网络办公,加快推进无纸化办公,提倡双面打印,减少纸张文件的印制;节约用电用水,做到出门随手关灯,杜绝“白昼灯”、“无人空调”等能耗空放现象。计算机、打印机、用水设备等办公电器设备不使用时要及时关机,下班前切断电源开关。
2、专项预算项目支出绩效。
根据专项资金管理的要求,我局结合2021年专项预算项目支出制定了多项管理办法,并严格按照管理办法执行。一是严格按预算开支,没有超标准、超规模、超范围开支;二是严格开支管理,做到了专款专用,不存在截流、挤占、挪用的情况;三是加强内部检查和审计,进行定期或不定期的检查、审计,确保专项资金落实到位。
四、评价结论及建议
(一)存在问题
经费较紧张。究其原因:经费较紧张。物价大幅度上涨,公安办案成本增加(尤其是出省办案成本增加),我局只有通过压缩日常办公经费开支,来弥补办案经费。
(二)改进建议
1、在专项经费的拨款上,能根据我局情况及目前形势,逐年有所提升,适当缓解我局经费压力,使我局更好地履行职责,维护稳定。
2、按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定,参考上年度的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算,同时严格预算执行,提高资金使用效率。
3、进一步强化内控意识,健全各项内控制度,通过查找内部管理中的薄弱环节,不断完善各项内部控制制度,更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。
4、进一步提高资金使用效益。严格按照有关规定要求,特别要用好管好上级安排的财政资金,并加强资金管理,确保专款专用,切实提高资金使用绩效。
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 宣汉县公安局138001 | 实施单位 | 宣汉县公安局 | ||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 403.89 | 执行数: | 403.89 | |
其中: 财政拨款 | 403.89 | 其中: 财政拨款 | 403.89 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
及时准确地掌握全县刑事犯罪和社会治安状况,提出预防、打击犯罪和整治治安的对策。协助侦破危害国家安全的案件,负责侦破刑事案件,依法维护全县社会治安秩序,查处危害社会治安秩序的行为。及时准确地掌握全县刑事犯罪和社会治安状况, | 依法维护全县社会治安秩序。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 违法犯罪嫌疑人标准化采集率、指纹采集入库率、DNA采集入库率、人像采集入库率不低于100% | 不低于100% | 100% | |
质量指标 | 专款专用,保障运行 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 2020年1月1日至2020年12月31日 | 100% | 100% | ||
成本指标 | 厉行节约 | 全年经费开支规范管理,厉行节约,不超年初预算 | 未超预算开支 | ||
社会效益 指标 | 促进社会经济发展,维护政治和社会稳定,提升政府公信力 | 综合治理有效 | 效果显著 | ||
可持续影响指标 | 建立长效机制 | 对后期工作起指导作用 | 效果显著 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众安全感满意度测评 | 不低于90% | 95% | |
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | |||||
主管部门及代码 | 138001 | 实施单位 | 宣汉县交警大队 | ||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 102 | 执行数: | 102 | |
其中: 财政拨款 | 102 | 其中: 财政拨款 | 102 | ||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
指挥疏导交通,维护道路交通秩序;依法查处交通违法行为;预防和处理交通事故;依照有关规定办理或者受理机动车登记和驾驶证管理业务;开展交通安全宣传教育;排查道路交通安全隐患; | 营造良好的交通氛围,保证全县人民安全出行。 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 查处交通违法 | 25000次 | 30000次 | |
数量指标 | 重货重挂车按期年检 | 700辆 | 800辆 | ||
数量指标 | 法规宣讲 | 40次 | 50次 | ||
质量指标 | 按要求完成 | 全面完成 | 100% | ||
时效指标 | 年底完成 | 12月底完成 | 12月中旬完成 | ||
成本指标 | 100万元 | 100万元 | 102万元 | ||
可持续影响指标 | 营造良好的氛围,保证全县人民安全出行 | 明显提高 | 效果显著 | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 道路参与者 | 满意 | 非常满意 |
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表