2021年度中国共产党宣汉县委员会政法委员会单位决算
来源:宣汉县财政局
发布日期:2022-11-14
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  第一部分单位概况

  一、职能简介

  二、2021年重点工作完成情况

         三、机构设置情况

  第二部分2021年度单位决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第三部分名词解释

  第四部分附件

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第一部分  单位概况

  一、职能简介

  县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门,领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作,及时分析研究全县社会治安形势和对策,推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作,检查监督政法部门执法情况,组织推进司法改革,协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设,牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件,组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。

  二、2021年重点工作完成情况

  (一)服务大局促发展。围绕县委四大战略,做到发展步伐推进到哪里,政法工作就跟进到哪里。一是服务生态立县。树牢绿水青山就是金山银山理念,持续加大生态环境领域违法犯罪打击力度,破获环境资源刑事案件48件,办理生态环境领域公益诉讼案件16件,审结环境资源案件12件。二是服务工业强县。探索实施三三三工程,推动30名政法机关领导干部挂包联系30家重点企业,提供法治咨询、法律服务200余次,着力构建亲清政商关系。依托普光法庭,建立企业联络平台,一月一走访经验做法被市中院转发推广。严厉惩治经济类违法犯罪行为,破获经济犯罪案件28件,移送起诉2741人。三是服务文旅靓县。打造巴山大峡谷景区旅游环保法庭,升级打造巴山大峡谷景区综治中心、派出所,联合景区乡镇落实巴山义警”30名,常态开展治安巡逻巡防、矛盾纠纷化解、违法犯罪打击,开辟政法机关服务景区绿色通道。四是服务开放活县。与重庆市毗邻县区签订《政法工作协作框架协议》《司法协作框架协议》等合作文件,定期召开联席会议,常态开展联合执法司法活动,为双城圈”“示范区产业承接、产业转移、招商引资提供坚强法治保障。深入推进反腐败斗争,审结职务犯罪34人,持续净化法治营商环境。

  (二)教育整顿铸忠魂。围绕四项任务,抓好三个环节,推动全县政法队伍教育整顿取得良好成效。一是抓好学习教育。结合党史学习教育,围绕四项教育,高质量完成三级书记讲党课、纪委书记作廉政专题报告等规定动作,高标准开展政法大讲堂、青年读书会、政法干警进万家等自选动作,干警绝对忠诚的思想根基进一步筑牢。县法院五真学习法被省委政法委全省推广。二是抓实查纠整改。全面落实自查从宽、被查从严政策方针,组织开展5轮自查自纠,接收办理上级交办线索11批次45条,核查顽瘴痼疾问题390条,政法领域政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转。三是抓常总结提升。强化结果运用,新建完善《整治有案不立问题的实施办法》《不规范司法行为责任追究制度》《执法办案集体研究制度》等制度机制50余个,形成以制度管人、按制度办事的良好格局,切实巩固教育整顿成果。

  (三)打防并举保平安。对标平安建设短板,强力推动重点工作,坚决维护人民群众生命财产安全。一是打好扫黑除恶持久战。扎实开展四大行业领域专项整治,自然资源领域提前实现“‘沙霸’‘矿霸违法犯罪得到有效遏制目标;交通运输领域依法打击了以邱某为首的非法垄断运输犯罪行为(涉案人数达19人);工程建设领域成功化解汉州国际烂尾楼遗留问题,416名业主顺利拿到产权证书。二是打好平安建设翻身战。完成3轮平安建设满意度自评(样本量达2022份),覆盖全县乡镇(街道)、县级部门(单位),自评结果通报全县,并由政法委书记对每轮排名后10位的乡镇(街道)党(工)委书记、后5位的部门(单位)一把手进行约谈,真抓、敢抓、主动抓的氛围进一步浓厚。三是打好市域社会治理提升战。全县423个村(社区)雪亮工程全覆盖,共建成天网”“雪亮视频监控点位3774个,建成省级智慧小区18个,市级以上六无平安村(社区)”15个,全县238所学校、18家煤矿视频监控全部接入警综平台实施全天候视频监控,智慧化、立体化治安防控体系初步形成。组建红袖标治安巡逻队460支,加大治安巡逻防控力度,着力提升见警率、管事率、盘查率。

  (四)锐意进取抓改革。聚焦政法领域全面深化改革重点任务,务实举措、精心推进,确保各项工作在宣汉落细落实。一是纵深推进政法队伍改革。结合司法改革和两项改革要求,优化布局10个基层法庭、18个派出所、13个司法所,同步增加基层警力,更好满足辖区群众法治需求。同时,在全市率先启动派出所、交警中队所队合一试点,目前,正在按照一级派出所标准打造普光派出所。二是深入推进放管服改革。依托四川公安一体化政务服务平台,实行事项告知承诺制,推进证照分离,缩减审批时限,累计办理行政审批和公共服务事项206项,事项办理提速80%。全面执行川渝迁移业务一站式办理,全年共受理、审核居民因私出国境申请935人次,迁入5003人,迁出10541人。三是全面推进智慧政法建设。升级完善诉讼服务中心功能,全方位构建互联网 ”立体诉讼服务体系,开展跨域立案、网上立案、电子送达等诉讼服务2499件次。整合医院、学校、车站、巴山大峡谷景区等80余家单位的数据资源,全力构建公安大数据平台,逐步实现治安联防联控、数据共建共享。

         三、机构设置情况

         中共宣汉县委政法委员会属于一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构1个,参照公务员管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  第二部分  2021年度单位决算情况说明

  一、收入决算情况说明

2021年度收、支总计833.78万元。与2020年相比,收、支总计增加359.06万元,增加75.6%。主要变动原因是项目支出增大。

  二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计833.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入833.78万元,占100%

  (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

  三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计833.78万元,其中:基本支出277.9万元,占33.33%;项目支出555.88万元,占66.67%

  (注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的收入。)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年财政拨款收、支总计833.78万元。与2020年相比,收、支总计增加359.06万元,增加75.6%。主要变动原因是项目支出增大。

  (注:数据来源于财决01-1表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2021年一般公共预算财政拨款支出833.78万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加359.06万元,增加75.6%。主要变动原因是项目支出增大。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2020年一般公共预算财政拨款支出833.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出490万元,占58.77%;公共安全支出(类)281.52万元,占33.76%;文化旅游体育与传媒(类)支出11.18万元,占1.34%;社会保障和就业(类)支出25.05万元,占3.01%;卫生健康支出(类)10.38万元,占1.24%;住房保障支出(类)15.65万元,占1.88%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为833.78万元,完成预算100%。其中:

  一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款):支出决算数为490万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2013101行政运行(项):支出决算为226.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为263.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  2.公共安全支出(类):支出决算为281.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其中:

  公安(款)公安一般行政管理事务(项):支出决算为199.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  司法(款)一般行政管理事务(项):支出决算为82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  3.2070199其他文化和旅游支出(项):支出决算为11.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)支出决算为25.05万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其中:

  (1)行政单位离退休(项):支出决算为0.48万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (22080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为17.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (32080506机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为2.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (42080599其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为4.46万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):支出决算为10.38万元,完成预算100%,决算数等于预算数。其中:

  (12101101行政单位医疗(项):支出决算为8.07万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (22101103公务员医疗补助(项):支出决算为2.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)2210201住房公积金(项):支出决算为15.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

  (注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出277.9万元,其中:

  人员经费226.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费43.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  (注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算7万元,占100%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

  3.公务接待费支出7万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年持平。其中:

  国内公务接待支出7万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待119批次,800人次(不包括陪同人员),共计支出7万元,具体内容包括:社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶、政法队伍建设、矛盾纠纷调处、网络化管理、法学会建设等方面接待。

  4.外事接待支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2021年,县委政法委机关运行经费支出43.35万元,比2020年增加12.2万元,增长39.16%。主要原因是人员增加,增加支出。

  (注:数据来源于财决附03表)

  (二)政府采购支出情况

  2021年,县委政法委政府采购支出总额0万元。

  (注:数据来源于财决附03表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至20211231日,县委政法委共有车辆0辆。

  (注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对县委政法委项目(项目名称)等1个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

  第三部分  名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

  8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9.201一般公共服务支出外交(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  2013101行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.201一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  20131党委办公厅(室)及相关机构事务(款):反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

  2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

  11.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20805(款)事业单位离退休2080502(项):指反映事业单位开支的离退休经费。

  12.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20805(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  13.社会保障和就业支出208(类)行政事业单位养老支出20805(款)其他行政事业单位养老支出2080599(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

  14.卫生健康支出210(类)行政事业单位医疗21011(款)事业单位医疗2101102(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  15.住房保障支出221(类)住房改革支出22102(款)住房公各积金2210201(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分  附件

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

123001

实施单位

县委政法委

 

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

263.18

 执行数:

263.18

 

其中:

财政拨款

263.18

其中:

财政拨款

263.18

 

其他资金

 

其他资金

 

 

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

统筹协调全县社会治安综合治理工作和维护社会稳定工作,确保社会治安得到有效防控,社会大局和谐稳定,为全县经济建设提供有力的法治保障,人民群众安全感和满意度明显提升。

 

完成了各项工作目标和任务,完成率达100%

 

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

 

完成

指标

数量指标

重大群众性事件、社会治安满意度、扫黑除恶工作全覆盖

不发生1起、达到90%以上、达到100%

不发生1起、达到90%以上、达到100%

 

 

质量指标

安排部署相关工作

不少于12

25

 

时效指标

完成时间

20211231日前

20211231日前

 

成本指标

 

 

 

 

效益
指标

经济效益指标

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

可持续影响指标

社会治安状况

 

满意
度指标

满意度

指标

社会治安满意度

大少90%

92%

 


  第五部分  附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国共产党宣汉县委员会政法委员会2021年度单位决算批复表.XLS

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