2021年度宣汉县人民政府东乡街道办事处单位决算
来源:东乡街道
发布日期:2022-11-15
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第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分单位概况

 一、职能简介

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同;

(四)开展社会主义民主和法治的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;

(五)加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定;

(六)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;

(七)组织实施义务教育和其他各类教育;

(八)加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作;

(九)加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;

(十)做好统计工作;指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;

(十一)制定和组织实施镇村建设规划;

(十二)加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境;

(十三)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;

(十四)承办县人民政府交办的其它事项。

二、2021年重点工作完成情况

(一)巩固脱贫成果。一是完成全县扶贫档案试点任务,整理了原3个乡镇22个村社区扶贫档案1779盒、16949件,接待了部分乡镇观摩交流,受到市县验收组好评。二是对建档立卡贫困户和监测户进行了逐户摸排,对排查出的疑似问题已在5月10日前整改结束。三是对贫困户进行2020年度“顶梁柱”理赔,共理赔278人次,金额16.4万元。四是按照开展了防止返贫动态监测和帮扶机制集中排查工作。共排查出监测户25户,其中脱贫不稳定户3户,突发严重困难户22户。目前制订并落实了帮扶措施。扎实做好动态监测工作,按照动态监测的相关工作要求,全街道目前还在对25户76人监测户开展监测工作,所有监测对象在“两不愁、三保障”和持续稳定脱贫方面均能达到标准。目前,胡全常等21户(62人)符合风险消除条件,已将名单上报审核。

(二)推进产业发展。引进业主投入资金1500万元,启动“巴乡水岸”二期项目,使整个园区面积扩充到650亩,另配套385亩的高标准农田建设园区。以现有磨峡柠檬、红界白茶产为基础,新扩建580亩白茶基地,拟打通两村之间连接道路,将园区面积扩大至8平方公里。形成以白茶、柠檬种植为主导,纵深进行白茶、柠檬深加工,逐步打造成园林绿化、农旅观光旅游的综合现代化农业园区。同时高度重视农业生产,认真落实生猪养殖各项补贴政策,抓好春秋动物防疫,加大复栏力度,圆满完成全年的生猪出栏、牛羊和家禽饲养任务,对辖区35000亩松树林区对14000颗松材线虫病疫木进行了无害化焚烧处理。未发生毁林及违法占用林地案件,杜绝了森林火灾。

(三)做好“两项改革”后半篇文章。实施撤并建制村通畅项目3个,(铁溪河村加宽1.1公里、红界村加宽1.1公里、磨峡村新建及加宽2.4公里),对村民小组建制进行了调整优化,村民小组由141个减少至98个。撤并的原三河乡、东林乡便民服务站运转正常,所有村(社区)设置了便民服务室,让群众办事就近能办、少跑快办。

(四)加大环保力度。组织80余人的队伍,每天对环保、卫生进行巡查、整治。上半年整治 环境“散乱污”企业38家进行(如对大梁沥清厂围墙、道路、污水池整治)。三河、东林污水处理厂主管道共2.5公里,支管网3.4公里的清污全部结束。整治主公路沿线院坝堆码180处,整治撑杆搭棚87处,清理牛皮癣630余张,治理卫生死角10余处。小春收获期间,每天出动干部和志愿者90余人,制止秸秆焚烧20余处。各级河长共巡河 200余人次 ,有力守护了绿水青山。

(五)搞好疫情防控。一是加强人员管控。按照大数据反馈数据 村(社区)核查、社区自主摸排自行报备三种形式,对重点地区返宣36人,境外返宣2人;居家隔离2人,健康监测36人严格落实了排查监测措施。二是狠抓重点部位管控。对办公场所和重点场所(麻将馆、超市、菜市场等人员聚集地)严格实行扫码、登记、测量体温制度。三是疫苗接种应接尽接到位。组织干部进村入户对未接种新冠疫苗人员进行全覆盖摸排,摸排人员60652人,截至12月1日,17岁以下已接种9727人,18岁-59岁已接种36272人,60岁以上14483人,

(六)有效遏制“两违”。组织工作专班,每天反复巡查,对“两违”发现一起、制止一起、拆除一起,重点管控大梁村拱桥河高铁站周边的违法建设行为。目前周边无“两违”乱象。今年规划的10处旧城改造已全面完成任务。

(七)强力招商引资。党工委、办事处主要负责人分别带队先后前往巴中、成都、深圳、重庆等地招商引资。收到良好效果。一是与中农诚投大鼎农牧发展有限公司签订了合作协议,在牛背村投资1.5亿元建立现代生态循环农业全产业链产项目暨5万头生猪产业化项目。二是与茂县五月脆农业科技有限公司达成合作意向,在铁溪河村投资2000万元,借助全县统一打造“宣品天下”品牌契机,努力将“五月脆”品牌打造为新晋达州特产之一。三是与四川绿康农业发展有限公司洽谈了磨峡村文化旅游、绿色种养殖业、康养基地项目。该项目初步计划投资5000万元,正准备签订合作协议。四是实地考察了四川一亩地生态农业发展有限公司,对接该公司在铁溪河村投资5000万元,修建蔬菜全产业链基地。

(八)重抓依法治理。每月召开一次社会稳定形势分析研判例会,共排查出各类矛盾纠纷394起,成功调处281起,矛盾纠纷调处率达95.6%。因涉嫌电信网络诈骗和非法偷越中缅边境被公安机关记录在册的43人,已回流人员25人,均已和村(社区)干部联系上,都在管控内。街道办派专人赴云南边境口岸做劝返工作。在6月份安全生产月组织30余人次进行了5次大范围的隐患大排查,查出各类安全隐患66处,整治64处,其中消防隐患28处,道路交通隐患15处,危化物品隐患6处,供电线路隐患8处,工矿企业隐患3处,建筑工地隐患2处,地质灾害安全隐患2处,水上交通安全隐患2处,整治中2处。对农村道路安全检查500余次,查处违章车辆680台,处理违章驾驶人 260人,增设村道安保措施 26公里。共办理各类信访事项141件。按期办结率100%,有效化解矛盾,维护了社会稳定。同时,加强耕地保护,严把建设用地审批,严格进行土地矿产资源监管,对4个地质灾害监测点拟订了防御预案,进行了防灾救灾演练,落实了观测责任,全年无重大地质和森林火灾灾害发生。

(九)关注民生办实事。城乡低保动态管理进一步规范,对低保户、特困户进行精准识别,实现了应保尽保。认真落实计划生育奖励扶助对象387人、特别扶助对象104人,加大了民政救助和困难群众帮扶力度,对 困难群众提供了临时医疗救助 。武装和国防教育工作进展顺利,退役军人服务功能得到加强。文化院坝、文化室文化广场和街道综合文化站作用发挥良好。街道被评为乡村文化振兴县级样板乡镇、红界村被评为县级样板村。各学校教学质量名列全县前茅。广播电视实现了“村村通”, 加强了文化院坝、文化室文化广场建设。老龄事业健康发展,街道、村(社区)两级卫生监督、疾病控制、传染病救治体系和突发公共卫生事件预警应急机制初步形成,加大“狂犬病”、“艾滋病”等重大传染性疾病的防治。科协工作顺利推进,每个村均落实了农业科技人员提供农业技术责任。

(十)全面完成个性目标。大石村至磨峡村、红豆村至红界村、铁溪河村至峰岩村撤并村畅通工程,铁溪河村11 组新修加宽及硬化道路,大山村 6 组道路硬化工程全面完成,红界村道路水沟整治工程、磨峡村山坪塘整治、大山村原14组梁上塘整治以及长扁村和磨峡村 6 组供水工程全面完成。

(十一)强力推进廉政建设。扎实开展在整治群众最不满意10件事活动,认真开展“民情大走访”活动,征集困难诉求1065条,对收集到的群众所需所盼的问题,建立好台账,落实责任人逐一消化解决。以党史学习教育我为群众办实事为契机,结合推进“三个一”机制为载体,广泛开展解民难、惠民生活动。今年以来,全街道共解决群众发展生产、环境卫生、饮水、住房、道路等方面的问题158件。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3229.28万元。与2020年2974.86万元相比,收入总计增加254.42万元,增长8.55%。

2021年度支出总计3229.28万元。与2020年2974.86万元相比,支出总计增加254.42万元,增长8.55%。

主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3229.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3047.30万元,占94.36%;政府性基金预算财政拨款收入181.98万元,占5.64%。

     (图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3229.28万元,其中:基本支出2191.89万元,占67.88%;项目支出1037.39万元,占32.12%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3229.28万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加254.42万元,增长8.55%。

2021年度财政拨款支出总计3229.28万元。与2020年相比,财政拨款支出总计增加254.42万元,增长8.55%。

主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款收入增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3047.30万元,占本年支出合计的94.36%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加587.79万元,增长23.90%。主要变动原因是1.财政供给人员增加;2.上级专项增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3047.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1722.24万元,占56.52%;公共安全(类)支出27.06万元,占0.89%;教育(类)支出0.50万元,占0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出8.00万元,占0.26%;社会保障和就业(类)支出226.69万元,占7.44%;卫生健康(类)支出86.28万元,占2.83%;城乡社区(类)支出130.00万元,占4.27%;农林水(类)支出755.11万元,占24.78%;住房保障(类)支出91.41万元,占3.00%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021般公共预算支出决算数为3047.30万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为891.39万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为364.78万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项): 支出决算为8.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项): 支出决算为429.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 支出决算为15.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项): 支出决算为5.76万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项): 支出决算为8.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    8.公共安全(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为27.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算为0.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):支出决算为8.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为15.43万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为116.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为22.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为5.19万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为67.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

16.卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项): 支出决算为24.73万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为30.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

18.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为22.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为7.96万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    20.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为130.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。 

    21.农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 支出决算为2.06万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    22.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 支出决算为6.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    23.农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项): 支出决算为43.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    24.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为20.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    25.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项): 支出决算为60.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    26.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为65.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    27.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 支出决算为558.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

    28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为91.41万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2191.89万元,其中:

人员经费1894.13万元,主要包括:基本工资415.67万元、津贴补贴218.84万元、奖金19.36万元、绩效工资121.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.65万元、职业年金缴费22.16万元、职工基本医疗保险缴费52.65万元、公务员医疗补助缴费7.96万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金91.41万元、生活补助497.66万元、医疗费补助7.79万元、奖励金290.15万元、其他对个人和家庭的补助支出31.07万元等。
  公用经费297.76万元,主要包括:办公费138.38万元、水费2.00万元、电费5.00万元、邮电费1.00万元、差旅费17.40万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费12.60万元、工会经费3.96万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用52.82万元、其他商品和服务支出61.60万元等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为13.60万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元,占7.35%;公务接待费支出决算12.60万元,占92.65%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.00万元。主要用于日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出12.60万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.04万元,下降0.32%。主要原因是公务接待费略有调整。其中:

国内公务接待支出12.60万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待238批次,2880人次(不包括陪同人员),共计支出12.60万元。具体内容包括:县级部门检查、验收项目、县级部门视察工作。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出181.98万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,东乡街道办事处机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2021年,东乡街道办事处政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,东乡街道办事处共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对2021年宣汉县人民政府东乡街道办事处农村道路交通安全管理经费项目等48个项目开展了预算事前绩效评估,对48个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取48个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.201一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(1)20103政府办公厅(室)及相关机构事务(款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

2010301行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2010302一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010308信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来方面的支出。

2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(2)20106财政事务(款):反映财政事务方面的支出。

2010699其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

(3)20111纪检监察事务(款):反映纪检、监察方面的支出。

2011199其他纪检监察事务支出(项):反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(4)20199其他一般公共服务支出(款):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

2019999其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

3.204公共安全支出(类):反映政府维护社会公共安全方面的支出。

(1)20402公安(款):反映公安事务及管理支出。

2040220执法办案(项):反映公安机关从事行政政法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

4.205教育支出(类):反映政府教育事务支出。

(1)20599其他教育支出(款):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

2059999其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

5.207文化旅游体育与传媒支出(类):反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

(1)20799其他文化旅游体育与传媒支出(款):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

2079902宣传文化发展专项支出(项):反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

6.208社会保障和就业(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(1)20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080501行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

(2)20808抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

2080801死亡抚恤(项):反应按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补偿费。

7.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。

(1)21004公共卫生(款):反映公共卫生支出。

2010409重大公共卫生服务(项): 反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(2)21011行政事业单位医疗(款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101101行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.212城乡社区支出(类):反映政府城乡社区事务支出。

(1)21201城乡社区管理事务(款):反映城乡社区管理事务支出。

2120199其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(2)21208国有土地使用权出让收入安排的支出(款):反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

2120805补助被征地农民支出(项):反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

2120806土地出让业务支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(3)21213城市基础设施配套费安排的支出(款):反映城市基础设施配套费安排的支出。

2121399其他城市基础设施配套费安排的支出(项):反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

9.213农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

(1)21301农业农村(款):反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

2130108病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2130122农业生产发展(项): 反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

2120126农村社会事业(项):反映用于农村社会事业发展的支出。

2130199其他农业农村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

(2)21305扶贫(款):反映用于农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

2130504农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

2130599其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(3)21307农村综合改革(款):反映农村综合改革方面的支出。

2130705对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

10.221住房保障支出(类):集中反映政府用于住房方面的支出。

(1)22102住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.229其他支出(类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

(1)22960彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。

2296002用于社会福利的彩票公益金支出(项):反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分  附件

附件

    (12021年宣汉县人民政府东乡街道办事处农村道路交通安全管理经费项目

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

宣汉县人民政府东乡街道办事处

实施单位

宣汉县人民政府东乡街道办事处


项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

7.50

 执行数:

7.50


其中:

财政拨款

7.50

其中:

财政拨款

7.50


其他资金

 

其他资金

 


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


确保农村道路安全,减少交通事故

农村道路安全,辖区无重大交通事故。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

农村道路交通安全宣传活动

≥5次

≥5次


质量指标

 

 

 


时效指标

开展农村道路交通安全劝导及时率

=100%

=100%


成本指标

 

 

 


效益
指标

经济效益  指标

 

 

 


社会效益  指标

 

 

 


生态效益  指标

 

 

 


可持续影响指标

农村道路交通安全管理健全性

良好

良好


满意
度指标

满意度

指标

群众满意度

满意

满意



     22021年宣汉县人民政府东乡街道办事处农村党员教育培训经费项目

2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评

 

主管部门及代码

宣汉县人民政府东乡街道办事处

实施单位

宣汉县人民政府东乡街道办事处


项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

0.50

 执行数:

0.50


其中:

财政拨款

0.50

其中:

财政拨款

0.50


其他资金

 

其他资金

 


年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况


提高农村党员的政治理论水平,提升党性修养和理论水平,切实发挥党员的先锋模范作用。

增强党员意识、党性观念,主动为群众服务。


年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值


完成

指标

数量指标

开展农村党员教育培训活动次数

≥12次

≥12次


质量指标

农村党员政治素养提升

政治理论水平明显提升

政治理论水平明显提升,服务意识增强


时效指标

 

 

 


成本指标

 

 

 


效益
指标

经济效益  指标

 

 

 


社会效益  指标

农村党员对活动知晓率

≥98%

≥98%


生态效益  指标

 

 

 


可持续影响指标

 

 

 


满意
度指标

满意度

指标

服务对象满意度

满意

满意


 

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

     十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度宣汉县人民政府东乡街道办事处决算公开表.XLS

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