第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2021年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
负责本辖区范围内医疗卫生工作,组织领导群众卫生运动,培训卫生技术人员。是农村三级医疗网点的重要环节,担负着医疗防疫、保健的重要任务,是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。对妇幼保健和妇女儿童常见病防治工作;负责计划生育技术服务相关工作;落实基本公共卫生服务项目和提供基本医疗服务等工作。目前开展了常见病、多发病、突发病等的诊治及预防保健工作,对疑难重症进行恰当的处理并转诊,承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。对本辖区内开展基本公共卫生均等化服务,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、2021年重点工作完成情况
加强财务管理:根据新的政府会计准则的规定认真推行财务制度及预算制度的实施,重点推行预算管理,做到计划开支,防止盲目投资;加大全成本核算力度,为实施全成本核算打下基础。加强医德医风建设:丰富职工医德医风个人档案;运用好安装的医德医风系统,加大对医院和医护人员的监督作用;继续开展好国家“万家医院满意度测评”和市卫健委、县卫健局行风政风、医德医风测评。
三、机构设置情况
宣汉县南坝中心卫生院属于一级预算单位,下设独立编制机构1个,其中行政机构0个,参照公务员管理的事业机构0个,其他事业机构1个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度总收入3761.58万元,总支出3761.58万元,收支平衡。与2020年相比,收、支总各减少361.77万元,下降7.08%,主要变动原因是财政补助收入比上年减少。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计3761.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入964.6万元,占25.64%;事业收入2796.65万元,占74.34%;其他收入(利息收入)0.33万元,占0.02%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3761.58万元,其中:基本支出3162.92万元,占84.08%;项目支出591.71万元,占15.73%;社会保障和就业支出6.95万元,占0.19%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入964.6万元,支出总计964.6万元,与2020年相比,财政拨款收入减少21.27万元,下降2.16%;支出减少21.27万元,下降2.16%,主要变动原因是财政拨款收入减少,压实各项开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出964.6万元,占本年支出合计的25.64%,与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少21.27万元,下降2.16%。主要变动原因是财政拨款收入减少,压实各项开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出964.6万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业(类)支出6.96万元,占0.72%;
卫生健康支出(类)支出957.63万元,占99.28%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为964.6万元,完成预算100%。其中:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其事业单位离退休支出(项)补充医疗保险缴费: 支出决算为0.72万元,完成预算100%;
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为5.98万元,完成预算100%;
社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为0.34万元,完成预算100%。
2.卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):支出决算为250.37万元,完成预算100%;
卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)其他医疗卫生机构支出(项):支出决算为115.56万元,完成预算100%;
卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):支出决算为591.71万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出964.6万元,其中:
人员经费306.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费658.46万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9.65万元,完成预算100%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算9.65万元,占100%。具体情况如下:
公务用车购置及运行维护费支出9.65万元,完成预算100%,公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
公务用车运行维护费支出9.65万元,主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无
2021年,宣汉县南坝中心卫生院政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,宣汉县南坝中心卫生院共有车辆3辆,其中:医疗救护用车3辆。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对基本公共卫生服务项目等3个项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
(五)空表无数据及其他需要说明的情况。
1.《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表,没有填列数据,是因为没有此项预算经费及决算支出。
2.《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表,没有填列数据,是因为没有政府基金预算经费。
3.《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表,没有填列数据,是因为没有此项预算经费。
4.《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据,是因为本年不涉及该项业务。
5.《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据,是因为本年不涉及该项业务。
6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元,因四舍五入原因,说明中数据稍有逻辑出入。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.208社会保障和就业支出(类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出(款):反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11. 2080502事业单位离退休支出(项):指退休人员补充医疗保险缴费。
12. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.210卫生健康支出(类):反映政府卫生健康方面的支出。
14.21003基层医疗机构(款):反映用于基层医疗卫生机构的支出。
15.2100302乡镇卫生院(项):反映用于乡镇卫生院的支出。
16.2100399其他基层医疗卫生机构支出(项):指基本药物制度补助经费。
17.21004公共卫生(款):反映用于公共卫生支出。
18.2100408基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。
19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
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主管部门及代码 | 宣汉县卫生健康局312 | 实施单位 | 宣汉县南坝中心卫生院 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 591.71 | 执行数: | 591.71 | ||
其中: 财政拨款 | 591.71 | 其中: 财政拨款 | 591.71 | |||
其他资金 |
| 其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
对辖区8.8万常住人口免费开展12项国家基本公共卫生服务。 | 完成对辖区8.8万人免费开展国家基本公共卫生服务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 服务人口 | 88617 | 99.76% | ||
质量指标 | 12大项规范率 | 90% | 95.55% | |||
时效指标 | 项目完成时间 | 2021.12 | 2021年12月全面完成所有目标任务 | |||
成本指标 | 人均基本公共卫生卫生服务经费补助 | 70元/人 | 70元/人 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | 降低医疗费用 | ||
社会效益 指标 | 城乡居民基本公共卫生服务差距 | 不断缩小 | 不断缩小 | |||
生态效益 指标 | -- | -- | -- | |||
可持续影响指标 | 基本公共卫生服务水平 | 不断提高 | 不断提高 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | >90% | >90% | 96% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表