第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责本系统、本部门依法行政工作。
2、负责向县委、县政府反映来信来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善政策、解决问题的建议。
3、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信,接待来访。
4、负责落实党中央、国务院和省、市、县领导交办信访事项,向县级各部门(单位)、各乡镇转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理群众到市赴省进京和到县委、县政府的集体上访和到非接待场所信访有关工作,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、督促检查县级各部门(单位)、各乡镇信访工作开展和信访事项的处理,对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的,向相关责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予行政处分的建议。
7、综合指导全县信访工作,总结推广各地、各部门信访工作经验,协调信访工作的宣传和信息发布。负责对全县信访干部进行信访业务培训。
8、承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。
9、完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)2020年重点工作完成情况。
2020年,宣汉县信访工作在县委县政府的正确领导下,各项基础工作有序开展,信访积案化解攻坚和重复信访专项治理等重点工作持续推进,社会大局平稳可控,总体形势趋好。全年信访总量433批477人次,较去年相比总体呈实地走访数量下降,网上信访及来信上升的趋势。其中,进京非访0人次,进京走访12批12人次;赴省走访8批10人次;到市走访17批29人次;走访量居全市第五位。现将相关情况汇报如下:
1、信访基础工作
(1)日常接访和矛盾纠纷排查工作
县群众接待中心接待来访群众85批500余人次。坚持在县群众接待中心每周三定期随机接访和主动带案下访相结合,推动县领导定点接访51批80人次,带案下访92批108人次,解决信访事项76件。坚持来访接待服务评价、初信初访事项办理结果评价制度,共发放《来访接待服务评价表》100余份,评价满意100余份,满意率达100 %。持续优化信访矛盾纠纷排查化解机制,摸清现有信访存量、排查每月信访增量、梳理新增化解事项。每月通报各地矛盾纠纷排查化解情况,促进各地及早发现问题、解决问题,各地各部门共排查各类矛盾纠纷721件,就地解决545件。
(2)来信来电及网络投诉工作
共收到网民给省委书记、省长留言58件,省领导信箱45件,市长热线(市长信箱)1020件,县长信箱1435件,主要反映民生教育、城乡建设、社会保障、交通运输、土地纠纷、城市管理、医疗卫生、投诉举报等领域信访问题。收到各级来信175件、收到各类网络投诉件158件,其中国家级110件、省级36件、市级1件、县级11件,已全部办结。
(3)信访事项督查督办工作
对全县各乡镇(街道)和重点行业部门办理中央、省、市巡视巡察交办信访事项和中央、省、市交办信访案件开展督导回访15件次。在3月底组织专人对群众反映的疫情相关信访问题284件进行了电话回访;7月初为顺利迎接脱贫攻坚普查,又对全县贫困户反映信访诉求31件,以实地走访、电话回访等形式对16个责任单位进行了逐案核查,有力地提升了贫困户满意度。9月下旬组建4个督查组,分别由一名班子成员带队,对全县26个重点乡镇(街道)和6个重点部门的转交办件处理、重点人员稳控、基层基础建设进行实地督查。
2、重点业务工作
(1)积案化解攻坚工作
一是印发《关于开展全县信访积案化解攻坚行动的通知》(宣信联办发〔2020〕5号),对近三年来进京赴省到市越级访的信访事项进行全面梳理,以乡镇为单位,明确6个信访事项为积案攻坚化解目标,落实联系乡镇县级领导为包案领导,实行一季度一调度,一季度一通报。截至目前,已排查出241件信访事项,已化解153件(市级交办件1件),化解率63.5%。二是将初信初访信访事项和到市连续两次以上的信访事项纳入满意度评价案件,定期督办、逐案审核,对调查情况不清、引用政策不当、未具体解决问题的实行每月全县通报批评。现已纳入满意度评价90件,已化解79件,化解率87.8%;评价满意77件,满意率97.5%。
(2)重复信访治理工作
印发《关于开展集中治理重复信访化解信访积案专项工作的通知》(宣信联办发〔2020〕9号),集中开展2020年重复信访专项治理工作,对中央、省、市交办的连续重复信访事项重新梳理台账,细化分解责任,要求责任部门加强关怀疏导教育,综合运用“第三方”评议、法律援助、专项资金救助等方式推动“案结事了”。对第一批交办的90件重复信访件点对点发出交办通知和办件流程,明确包案领导、化解责任人和化解时限,对需2020年底前完成化解任务的包案县领导发出提示函14份,推动县领导加强跟踪督导工作。
(3)疫情防控相关工作
坚持抓线上受理、线下办理两条线,每天落实专人接听热线电话,接收网上投诉;建立涉疫情信访投诉台账,并实行涉疫情信访投诉当日交办、限期办结,对重、特、急信访件强化跟踪督办,24小时办结。疫情期间共受理国家、省、市网上交办信访件466件,接听热线电话760人次。其中反映涉疫情信访件284件,热线投诉525人次。同时将全局16名干部职工分为四组,由领导班子带队轮班参加社区文明劝导和楼道进出登记管理,严格落实社区日签到和劝导组无缝交接制度。对负责文明劝导的6栋楼13个单元4个卡口,累计落实文明劝导124人次,开展疫情防控政策宣传330人次,劝返不符合规定外出群众58人次。
二、机构设置
宣汉县信访局行政下设事业单位1个。
纳入宣汉县信访局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计413.6195万元。与2019年相比,收、支总计各增加62.7795万元,增长17.894%。主要变动原因是人员的增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计413.6195万元,其中:一般公共预算财政拨款收入413.6195万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计413.6195万元,其中:基本支出275.34万元,占66.5684%;项目支出138.2795万元,占33.4316%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计413.6195万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加万元,增长17.894%。主要变动原因是人员的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出413.6195万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加62.779万元,下降17.894%。主要变动原因是人员增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出413.6195万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出349.03万元,占84.44%;社会保障和就业(类)支出35.68万元,占8.63%;卫生健康支出11.37万元,占2.75%;住房保障支出17.26万元,占4.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为413.6195,完成预算114%。其中:
1.一般公共服务(类): 支出决算为349.03万元,完成预算112%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。
2.社会保障和就业(类): 支出决算为35.68万元,完成预算162%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。
3.卫生健康(类):支出决算为11.37万元,完成预算97%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。
4.住房保障(类):住房保障支出17.26万元,完成预算103%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加、基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出275.34万元,其中:
人员经费242.1539万元,主要包括:基本工资81.6万元、津贴补贴46.9万元、奖金4.65万元、绩效工资12.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.19万元、职业年金缴费3.48万元、其他社会保障缴费2.52万元、退休费7.49万元、生活补助6.7万元、医疗费补助11.36万元、奖励金0.22万元、住房公积金17.26万元、其他对个人和家庭的补助2.52万元支出等。
日常公用经费33.1856万元,主要包括:办公费5.7793万元、水费0.5万元、差旅费3万元、邮电费1.5万元、公务接待费2万元、劳务费1万元、工会经费4.7271万元、其他交通费10.836万元、职业教育培训费1.1214万元、党建活动经费2.6964万元等。
(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为30000万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算30000万元,占100%。具体情况如下:
1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。
4、国内公务接待支出3万元,主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,225人次(不包括陪同人员),共计支出3万元,具体内容包括:省、市信访部门检查日常信访工作、督查信访案件;兄弟县来宣开展党员活动、业务学习等。
本单位无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,信访局机关运行经费支出175.39万元,比2019年增加5.59万元,增长33%。主要原因是人员增加。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2020年,宣汉县政府采购支出总额68324元,其中:政府采购货物支出68324元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。主要用于:购买保密设备24115元、空调2800元、冰箱3999元、餐桌6500元、班桌2500元、长沙发2500元、触摸一体机8000元、台式电脑4000元、餐椅3600元、办公椅2400、消毒柜1500元、碎纸机1680元、拖柜3830元、衣架900元。占政府采购支出总额的100%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,宣汉县信访局无车辆。
(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对信访局一般行政事务管理、信访维稳开展了预算事前绩效评估,对这2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,做到了一下几点:
1、认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度.
2、坚持统一管理。
3.经费开支的审批权限
4.日常经费管理
(1)、严格了差旅费管理。
(2)、严格了接待费用管理。
(3)、严格了办公用品的采购。
本部门还自行组织了2个项目绩效评价,从评价情况来看,效果良好,达到了预期目标,社会满意程度较高,获得了良好评价。
1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般行政事务管理、”“信访维稳”等2个项目绩效目标实际完成情况。
(1)一般行政事务管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 175.39万元,执行数为 175.39万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了信访局及接待中心装备的配备,保障日常工作顺利开展。
(2)信访维稳项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.28万元,执行数为138.28万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了职工北京、成都、达州及县乡各级的值班、维稳等正常的差旅费、车费等开支,为宣汉的社会和谐稳定工作提供了物质保障,宣汉的信访工作上了一个新的台阶。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 信访维稳 | ||||
预算单位 | 宣汉县信访局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 138.28 | 执行数: | 138.28 | |
其中-财政拨款: | 138.28 | 其中-财政拨款: | 138.28 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: |
| ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、北京、成都常年值班 2、市、县维稳值班 3、重大节日及敏感节点北京、省、市值班 4、信息平台处理各类信访事项 5、督查督办、协调处理各类信访事项 | 1、北京、成都常年值班730天 2、 市、县、乡镇维稳值班 3、重大节日及敏感节点北京、省、市值班 4、信息平台处理各类信访事项 5、督查督办、协调处理各类信访事项 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 北京、成都常年值班730天,重大节日及敏感节点值班500余次 | 律师接访6万,信息平台维护及运行费25.62万元,信访维稳106.66万元 | 律师接访6万,信息平台维护及运行费25.62万元,信访维稳106.66万元 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 高质量完成 | 高质量完成 | 高质量完成 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 律师接访6万,信息平台维护及运行费25.62万元,信访维稳106.66万元 | 律师接访6万,信息平台维护及运行费25.62万元,信访维稳106.66万元 | 律师接访6万,信息平台维护及运行费25.62万元,信访维稳106.66万元 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成 | 计划2020年12月31日完成 | 2020年12月31日之前已经实际完成 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 减少乡镇各部门和信访人开 | 减少乡镇各部门和信访人开 | 挽回经济损失上千万 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众满意,社会和谐 | 群众满意,社会和谐 | 群众满意,社会和谐 | |
满意度指标 | 服务对象满意指标 | 案件调解满意、运行使用单位满意 | 案件调解满意、运行使用单位满意 | 案件调解满意、运行使用单位满意 |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《宣汉县信访局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对委托业务项目、一般行政事务管理项目、信访维稳项目开展了绩效评价。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务(类)政府办公室及相关政府机构(款)行政运行(项):指反映政府单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费。
8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.对个人和家庭的补助(类)离休费(款):指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等;生活补助(款):指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,机关事业单位职工遗属生活补助,长期赡养人员补助费等。
12.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务。
14.一般公共服务(类)政府办公室及相关政府机构(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.4.一般公共服务(类)政府办公室及相关政府机构(款)信访事务(项):指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)
第四部分 附件
附件1
宣汉县信访局部门2020年部门整体支出绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
宣汉县信访局原宣汉县委群众工作局(宣汉县人民政府信访局)成立于2007年7月,2019年4月更名为宣汉县信访局。宣编委[2007]37号文核定单位全额财政预算行政编制15人,工勤人员事业编制1人。核定宣汉县群众接待中心财政全额预算事业编制5人。于2008年6月宣编委[2008]34号文将信访机构更名为中共宣汉县委群众工作局(增挂宣汉县人民政府信访局牌子)。2020年底有职工18人(行政编制人员11人,工勤编制人员2人,事业编制人员5人),退休人7人。局内设办公室、来信股、督查督办股、网络投诉、涉法涉诉信访接待室,代管县长热线办公室、财会室。下设群众接待中心。已取消公务用车。接待室,代管县长热线办公室。下设群众接待中心。
(二)机构职能。
1、制定信访问题排查化解、风险评估等制度并组织实施,提出改进和加强信访工作的意见和建议;负责本系统、本部门依法行政工作。
2、负责向县委、县政府反映来信来访及网上信访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善政策、解决问题的建议。
3、负责处理县内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信,接待来访。
4、负责落实党中央、国务院和省、市、县领导交办信访事项,向县级各部门(单位)、各乡镇转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
5、承担协调处理群众到市赴省进京和到县委、县政府的集体上访和到非接待场所信访有关工作,综合协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。
6、督促检查县级各部门(单位)、各乡镇信访工作开展和信访事项的处理,对在信访工作中推诿、敷衍、拖延、弄虚作假造成严重后果的,向相关责任机关提出改进工作的建议和对有关责任人给予行政处分的建议。
7、综合指导全县信访工作,总结推广各地、各部门信访工作经验,协调信访工作的宣传和信息发布。负责对全县信访干部进行信访业务培训。
8、承担县信访工作联席会议、县政府信访事项复查复核委员会日常工作。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
(三)人员概况。
2020年11月在职职工18人(含行政编制人员11人,工勤编制人员2人,事业编制人员5人),退休人员7人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
2020年财政年初预算数361.4926,决算收入413.6195元,没有其他收入,决算数413.6195元,减少52.1269元。
(二)部门财政资金支出情况。
1、基本支出275.34万元万元元,属当年财政拨款收入275.34万元万元,用于保障我局机构正常运转的日常支出。包括:人员经费支出242.1539万元;日常公共支出33.1856万元;
2、项目支出138.2795万元,保障我局完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。①信息平台服务费、运行费25.62万元,②信访维稳经费112.66万元(办公费14.66万元,租赁费1万元,差旅费60万元,培训费1万元,工会经费4万元,公务接待费1万元,委托业务1万元,其他商品和服务支出20万元,其他交通费10万元)
(三)三公经费支出
公务接待费支出30000.00元,无增减。无公务用车车辆,也没有因公出国(境)的费用支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
(二)结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在问题。
(三)改进建议。
附件2
宣汉县信访局项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
北京、成都常年值班;市、县维稳值班;重大节日及敏感节点北京、省、市值班;信息平台处理各类信访事项;督查督办、协调处理各类信访事项。
2. 项目立项、资金申报的依据。
成立信访局时,县委、县政府研究决定
3. 资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
用于与信访维稳有关的相关事务开支。
4.资金分配的原则及考虑因素。
主要用于信访维稳的差旅费、办公费、生活费、印刷费、劳务费、信访平台运行及维护费等开支。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
信访维稳经费
2. 项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
一是用于驻京、驻蓉信访常年值班;二是重大节日维稳;三是平台运行费、服务费的拨付均按次、月或年进行支付。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。
分析报告与实际相符,申报目标可行。
(三)项目自评步骤及方法。
该项目绩效不同于其他单位项目绩效,均随着县委、县政府及以上行政机关的活动安排随之完成。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
成立信访局时,县委、县政府研究决定
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。
1.资金计划。该资金均由财政纳入年初预算。
2.资金到位。年初预算后及时到位
3.资金使用。严格按要求、按标准、按范围使用该笔资金。
(三)项目财务管理情况。
严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
本单位根据维稳任务及上级时间安排而灵活安排。
(二)项目管理情况。本单位不涉及该项业务
(三)项目监管情况。加强资金管理,差旅费及相关开支实报实销
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
按时、按质、按量完成县委、县政府及上级政府、信访部门交给我局的各项任务。及时受理率100%,按期办结率100%,群众满意95%。
(二)项目效益情况。
维护了宣汉县社会和平稳定、风清气正的局面;群众满意率不断提升。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
北京、成都常年值班730天; 市、县、乡镇维稳值班;
重大节日及敏感节点北京、省、市值班;信息平台处理各类信访事项;督查督办、协调处理各类信访事项
(二)存在的问题。
结合自评情况,分析存在的问题及原因。
(三)相关建议。
针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表