中共宣汉县委宣传部
2022年部门预算
目录
第一部分中共宣汉县委宣传部概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分中共宣汉县委宣传部2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分中共宣汉县委宣传部2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委宣传部概况
一、基本职能及主要工作
(一)中共宣汉县委宣传部职能简介
县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要负责拟定全县宣传工作重大政策和事业产业发展总体规划;统筹协调全县党的意识形态工作;指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作;负责规划组织全局性思想政治工作,研究和改进群众思想教育工作;指导协调推动精神文化产品的创作和生产,推动群众文化建设;组织协调精神文明建设工作,推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作;统筹分析研判和引导社会舆论,互联网信息内容监管;统筹协调对外宣传工作,组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作;指导协调县级新闻单位工作,组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作;组织开展新闻发布工作,负责管理新闻出版、电影等行政事务工作;受县委委托,会同县委组织部,做好宣传系统及有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。
(二)中共宣汉县委宣传部2022年重点工作
1.在责任落实上见实效。严格落实意识形态工作责任制,坚持正向激励与反向倒逼“双向”发力,将意识形态工作考核结果与目标绩效、评先选优、提拔任用“三挂钩”,充分运用办公会议、动态提醒、分析研判、督查考核、巡察监督、专项查核6项工作机制,压紧压实“全面领导”“第一责任”“直接责任”“一岗双责”四个责任。全力推进8类意识形态工作标准化建设,高质量打造一批主题突出、特色鲜明的意识形态工作示范点,以点示范,逐渐推广、示范带动,推动全县意识形态工作提质增效。
2.在思想引领上下功夫。要紧紧围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条工作主线,推广运用“学习强国”学习平台,做好重要理论读物的学习使用工作,建好用好新时代文明实践中心(所、站),继续深化党史学习教育,巩固党史学习教育成果,着力提升理论武装实效。充分运用“团队员”模式,以百姓视角、百姓话语、百姓情怀,注重利用“互动式、文艺式、菜单式”形式开展理论宣传宣讲,推动创新理论走到群众身边、走进百姓心间。
3.在壮大舆论上有作为。积极探索建立新闻外宣激励机制,拓宽对外宣传渠道,丰富宣传内容,争取更多的有深度、有温度、有情怀稿件在中央和省级主流媒体刊(播)发,切实提高新闻舆论的传播力、引导力、影响力和公信力,持续增强宣汉的知名度和影响力,传播好宣汉声音、展示好宣汉形象。
4.在文化建设上求突破。充分挖掘巴文化的丰富内涵,推动全国巴文化高地建设。加快打造罗家坝遗址公园和博物馆建设,加大《梦回巴国》剧目的宣传推介力度,持续放大品牌效应。持续抓好文化、科技、卫生“三下乡”集中服务活动,统筹开展好“百场文艺下乡”文化惠民活动,认真举办第十一届川东土家薅草锣鼓赛歌会,精心筹备2022年春节期间系列文化活动。用文化精品,以文化人、培根铸魂,传播时代强音。
5.在队伍建设上提素质。狠抓队伍素质提升,持续开展好“论见”讲堂,创新开展优秀作品、优秀文稿、优秀个人“三优”评选活动,采取“请进来”与“走出去”相结合的方式,着力在选育用留等关键环节下功夫,锻造政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想干部队伍。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委宣传部下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分中共宣汉县委宣传部2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
(详见附件:部门预算公开表)
第三部分中共宣汉县委宣传部2022年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共宣汉县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委宣传部2022年收支预算总数504.25万元,比2021年收支预算总数减少76.72万元,主要原因是宣传思想文化活动减少。
(一)收入预算情况
中共宣汉县委宣传部2022年收入预算504.25万元,其中:上年结转0.43万元,占0.1%;一般公共预算拨款收入503.82万元,占99.9%。
(二)支出预算情况
中共宣汉县委宣传部2022年支出预算504.25万元,其中:基本支出360.78万元,占71.5%;项目支出143.47万元,占28.5%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委宣传部2022年财政拨款收支预算总数504.25万元,比2021年财政拨款收支预算总数减少76.72万元,主要原因是宣传思想文化活动减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入503.82万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0.43万元;支出包括:一般公共服务支出421.78万元、社会保障和就业支出36.72万元、卫生健康支出19.3万元、住房保障支出26.45万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委宣传部2022年一般公共预算当年拨款504.25万元,比2021年预算数减少76.72万元,主要原因是宣传思想文化活动减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出421.78万元,占83.64%;社会保障和就业支出36.72万元,占7.28%;卫生健康支出19.3万元,占3.83%;住房保障支出26.45万元,占5.25%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2022年预算数168.02万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转;
一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2022年预算数110.16万元,主要用于:机关下属事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转;
一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2022年预算数143.6万元,主要用于:全县宣传事务的正常开展,包括宣传事务、网络舆情、文化文艺等工作经费;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数1.47万元,主要用于:部门按规定为退休职工缴纳养老保险支出;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2022年预算数35.25万元,主要用于:部门按规定为单位职工缴纳养老保险支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)8.13万元,主要用于:部门按规定为单位行政人员购买医疗保险支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.85万元,主要用于:部门按规定为单位事业人员购买医疗保险支出。
卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助3(项)2.32万元,主要用于:部门为行政人员缴纳公务员医疗补助支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为26.45万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委宣传部2022年一般公共预算基本支出360.35万元,其中:
人员经费307.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费52.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委宣传部2022年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
公务接待费与2021年预算下降22.2%,主要原因宣传文化活动减少。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委宣传部2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委宣传部2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,中共宣汉县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为52.88万元,比2021年预算减少2.01万元,下降3.7%。主要原因是部门人员减少。
(二)政府采购情况
无
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
2022年中共宣汉县委宣传部开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算143.9万元。其中:特定目标类项目5个,涉及预算143.9万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。