宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年单位预算编制说明
目录
第一部分宣汉县漆树土家族乡卫生院概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县漆树土家族乡卫生院概况
一、职能简介
宣汉县漆树土家族乡卫生院的主要职能是基本医疗服务和基本公共卫生服务工作。核定编制13人,在编人员13人(含借出7人),临聘6人,实有在岗12人。退休人员1人,遗属人员2人。
二、2022年重点工作
1.抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作;
2.抓好医疗质量服务,防范医疗差错发生;
3.抓好基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作;
4.抓好党风廉政建设工作。
第二部分宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)
十、政府性基金预算支出表(此表无数据)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(此表无数据)
十二、国有资本经营预算支出表(此表无数据)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(此表无数据)
(详见附件:宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年预算公开表)
第三部分宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,宣汉县漆树土家族乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年收支预算总数102.60万元,比2021年收支预算总数增加91.96万元,主要原因是上年结转资金。
(一)收入预算情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年收入预算102.60万元,其中:上年结转91.95万元,占89.62%;一般公共预算拨款收入10.65万元,占10.38%。
(二)支出预算情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年支出预算102.60万元,其中:基本支出10.65万元,占10.38%;项目支出91.95万元,占89.62%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年财政拨款收支预算总数102.60万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加91.96万元,主要原因是上年结转资金。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入10.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入91.95万元;支出包括:社会保障和就业支出8.92万元、卫生健康支出93.68万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年一般公共预算当年拨款10.65万元,比2021年预算数增加0.01万元,主要原因是事业单位基本养老保险缴费正常増长。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出8.92万元,占83.76%;卫生健康支出1.73万元,占16.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
卫生健康支出(类)对个人和家庭的补助(款)生活补助(项)2022年预算数为1.73万元,主要用于:遗属人员生活补助。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为0.02万元,主要用于:退休人员补充医疗保险缴费。
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为8.90万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年一般公共预算基本支出10.65万元,其中:
人员经费10.65万元,主要包括:遗属人员生活补助、退休人员补充医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。
公用经费0万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年没有“三公”经费财政拨款预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县漆树土家族乡卫生院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占有使用情况
截至2022年底,宣汉县漆树土家族乡卫生院共有特种车辆(救护车)1辆,价值16.40万元,无单位价值200万元以上大型设备。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(二)绩效目标设置情况
2022年宣汉县漆树土家族乡卫生院开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。