宣汉县华景镇人民政府2022年预算
来源:宣汉县华景镇人民政府
发布日期:2022-03-17
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宣汉县华景镇人民政府2022年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 

宣汉县华景镇人民政府概况 

一、基本职能及主要工作 

二、部门预算单位构成

第二部分 

宣汉县华景镇人民政府2022年部门预算表 

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表 

第三部分 

宣汉县华景镇人民政府2022年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分 宣汉县华景镇人民政府概况

一、基本职能及主要工作

(一)宣汉县华景镇人民政府职能简介

1.制定和组织我镇实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施我镇村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责我镇行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织我镇本级财政收入,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好我镇精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)宣汉县华景镇人民政府2022年重点工作

1突出农业发展巩固拓展脱贫攻坚成果。建立健全防止返贫动态监测机制。夯实农业生产确保粮食安全。稳定全年粮食播种面积和产量推进项目建设,助力乡村振兴有效衔接。

2突出环境保护加大生态保护力度。推进建设高标准农田,严禁非法占用林地、破坏森林资源,严格落实河湖长制度。持续抓好污染防治。将污染防治宣传教育工作落到实处,做到干部监督,群众自觉遵守,形成全民参与,共同维护的和谐局面。

3突出城乡治理有力有序抓好三大革命。继续实施农村厕所、污水、垃圾治理三大革命,强化污染治理。加快场镇基础设施建设。加快推进农村破损路面整治、改善村容村貌建成美丽宜居乡村。加大人居环境整治力度。深入推进城乡环境综合治理,着力为群众创建舒适、干净的生活环境。安全信访维稳齐抓并进坚持人物同防,常态化抓好疫情防控,筑牢防疫屏障,坚决防止疫情输入。教育医疗常抓不懈不断提高教育医疗服务水平。

二、部门预算单位构成

宣汉县华景镇人民政府下属二级预算单位2个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1。主要包括:

序号

预算单位名称

1

华景镇人民政府

2

​华景镇便民服务中心

 

 

第二部分 宣汉县华景镇人民政府

2022年部门预算表

一、部门收支总表 

二、部门收入总表 

三、部门支出总表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 

六、一般公共预算支出预算表 

七、一般公共预算基本支出预算表 

八、一般公共预算项目支出预算表 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

十、政府性基金预算支出表 

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

十二、国有资本经营预算支出表 

十三、部门预算项目支出绩效目标表 

十四、部门整体支出绩效目标表

(详见附件:部门预算公开表) 

第三部分 宣汉县华景镇人民政府

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则,我镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。我镇2022年收支预算总数1195.13万元,比2021年收支预算总数624.6564万元,增加570.4736万元,主要原因是项目支出增加

(一)收入预算情况

我镇2022年收入预算1195.13万元,其中:上年结转240.14万元,占20.09%;一般公共预算拨款收入954.99万元,占79.91%

(二)支出预算情况

我镇2022年支出预算1195.13万元,其中:基本支出817.09万元,占68.37%;项目支出378.04万元,占31.63%

二、财政拨款收支预算情况说明

我镇2022年财政拨款收支预算总数1195.13万元,比2021年财政拨款收支预算总数624.6564万元,增加了570.4736万元,主要原因是项目支出增加

收入包括:本年一般公共预算拨款收入954.99万元、上年结转一般公共预算拨款收入240.14万元;支出包括:一般公共服务支出649.96万元社会保障和就业支出59.73万元、卫生健康支出30.72万元、城乡社区支出59.18万元、农林水支出350.01万元、住房保障支出45.53万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我镇2022年一般公共预算当年拨款1195.13万元,比2021年预算数624.6564万元,增加570.4736万元,原因是项目支出增加

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出649.96万元,占54.38%;社会保障和就业支出59.73万元,5%;卫生健康支出30.72万元,2.57%;城乡社区支出59.18万元,4.95%;农林水支出350.01万元,29.29%;住房保障支出45.53万元,3.81%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项)2022年预算数为5.62万元,主要用于:主要用于提高人大代表履职能力。

一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)2022年预算数为2.43万元,主要用于便民中心基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2022年预算数303.6万元,主要用于行政单位基本支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数137.8万元,主要用于行政单位项目支出。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年预算数187.52万元,主要用于政府其他项目支出 。

财政事务(款)其他财政事务支出(项)2022年预算数为8万元,主要用于其他财政方面项目支出。

其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2022年预算数为5万元,主要用于以上项目未包括的其他一般公共服务方面支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为2.09万元,主要用于行政事业单位离退休方面支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为57.64万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为13.41万元,主要用于行政单位基本保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为13.48万元,主要用于事业单位基本保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为3.83万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助。

城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2022年预算数为19.5万元,主要用于城乡社区公共设施管理方面的支出。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排支出(款)

其他国有土地使用权出让收入安排支出(项)2022年预算数为39.68万元,主要用于其他城乡基础设施建设方面的支出。

农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事务(项)2022年预算数为5万元,主要用于农村社会事务发展的支出。

农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)2022年预算数为15万元,主要用于农村贫困地区乡村道路、水利设施、人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2022年预算数为330.01万元,主要用于村社干部报酬及村级办公运行维护支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为45.53万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

我镇2022年一般公共预算基本支出817.09万元,其中:

人员经费730.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费86.22万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我镇2022三公经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国(境)经费与2021年预算持平。

(二)公务接待费与2021年预算持平。

2022 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费2021年预算持平。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,城市越野车1

2022 年未安排公务用车购置费。

2022年安排公务用车运行维护费3万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

我镇2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年,我镇机关运行经费财政拨款预算为 86.22万元,与2021年预算持平。

(二)政府采购情况

2022年,我镇安排政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,我镇共有车辆1辆,其中:轿车0辆,执法执勤用车0辆,城市越野车1。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2022我镇开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算224.12万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目4个,涉及预算192.22万元;特定目标类项目4个,涉及预算31.9万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指政府机关用于办公设备购置和大型修缮的项目支出;

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指政府机关用于政权建设等方面的项目支出;

一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项): 指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监察、信息化建设、财政委托业务支出、事业运行等项目外的其他财政事务方面的支出;

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务(项): 指政府机关用于保障机构纪检、监察工作顺利开展的生活补助支出;

一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项): 指除上述项目外的其他一般公共服务支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项): 指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指政府机关单位用于缴纳行政(参公)单位基本医疗保险支出;

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指政府机关单位用于缴纳职工其他医疗保障支出。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指政府机关用于城乡社区办公费、生活补助的基本支出。

农林水(类)农业(款)其他农业支出(项):指除上述项目以外的其他用于农业方面的支出;

农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出;

农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财政基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门预算草案报表.xlsx部门预算公开报表(部门公开).xlsx

预算单位基本支出控制数与填报数对照表.xlsx


 


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