按照新预算法的有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1.实施全县54个乡镇农机购置补贴。
2.推广先进农机技术,提高农业机械化水平。
3.农机技术推广管理,业务指导,农村机耕道建设和机电提灌建设指导,新型职业农民培育,农机技术培训,开展三大农作物耕播收现场及农机信息服务等。
4.引导培育农机专业合作社,农机大户等公益性农机推广服务。
(二)主要工作
1.抓好全程机械化生产推进行动。近年,我县在水稻生产全程机械化新技术推广方面取得重大突破,全县已在胡家、双河、明月、七里等高标准农田区,以及隘口、清溪、柏树、芭蕉、南坝、上峡、天台等非高标准农田区大面积推广,技术上、机制上都十分成熟,基本上推广一处成功一处,是完全可复制、可推广,也是现代农业发展的大趋势。玉米、油菜生产全程机械化技术也基本成熟。我们要积极深入各乡镇,培育和引导发现种植大户、服务大户,全心全意为新型农业体传递农业部门的技术和政策支持,主推农机化社会化服务路子,大力发展和培育农机新型经营主体,推动粮食适度规模经营,推进现代农业转型升级。
2.抓好农机购置补贴政策规范行动。2016年起,农机购置补贴操作权限进一步下放到各乡镇农技服务站,补贴额5000元以下的,由乡镇农技服务站直接受理、直接核实、直接结算,极大地方便了购机者办理补贴业务。我们将继续推行“下放权限、乡镇直接受理、直接办补”农机补贴,强化落实责任,严格监督核查,确保精准补贴,确保不出问题。
3.抓好农机化基础设施建设推进行动。目前,农村机电提灌站和农机化生产道路等基础设施建设支撑少,每年省级财政和县级财政有少量的投入。主动融入脱贫攻坚主战场,发挥专业技术优势,与项目单位沟通协调,整合涉农项目等农机化基础建设,全面补齐农机化基础建设短板,着力打通农村“最后一公里”,全面建设“机能进、物能运、旱能灌、涝能排、渠相通、路相连”的农机化发展基础工程。
4.抓好农机化新技术培训提升行动。以新型职业农民为重点,积极开展农机操作与维修培训,把农机培训课堂移到乡镇和田间地头,着重培育发展农机大户、农机专业大户等新型农机经营主体,提升现代农业人的综合素质。
二、部门概况
宣汉县农业机械化推广站,全额财政拨款事业单位,编制16人,在编在岗职工13人,退休职工17人。遗属1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入183.74万元;相应安排支出预算 183.74万元,其中:医疗卫生支出 7.06万元,住房保障支出12.03万元。2019年收支总预算 183.74万元,2018年调整预算数 188.07万元,比2018年收支预算总数减少4.33 万元,主要原因2019年没有预算各乡镇农机购置补贴工作经费。
四、财政拨款收支预算情况说明
2019年财政拨款收支总预算183.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少4.33 万元,主要原因2019年没有预算各乡镇农机购置补贴工作经费。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入183.74万元;
支出包括:社会保障和就业支出18.96万元、住房保障支出 12.03 万元,医疗卫生支出 7.06万元,农林水支出145.69万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明五
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款收入183.74万元,比2018年财政拨款收支总预算减少4.33 万元,主要原因2019年没有预算各乡镇农机购置补贴工作经费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2019年一般公共预算拨款收入183.74万元。其中:
社会保障和就业支出18.96万元、住房保障支出 12.03 万元,医疗卫生支出 7.06万元,农林水支出145.69万元。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
农机化推广站部门预算安排支出主要用于保障本站机构正常运转、完成日常工作任务以及保障2019年农机购置补贴工作和农机推广试验示范、农机化道路建设及农机提灌建设指导等专项业务工作的经费支出。
基本支出150.74万元,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、党建经费、工会经费等日常公用经费。
项目支出33.00万元,其中25.00万元用于保障2019年农机购置补贴工作和农机推广试验示范专项业务工作的经费支出;3.00万元用于新型职业农民培育工作经费;5.00万元用于提灌建设和农机化生产道路建设指导配套经费和甘露杯考核。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出150.74万元,其中:
人员经费142.39万元,主要包括:基本工资54.80万元、津贴补贴4.57万元、社会保险缴费22.22万元、绩效工资35.41万元、其他工资福利5.50万元、生活补助0.81万元、住房公积金12.03万元、事业单位医疗7.06万元支出。
公用经费 8.35万元,主要包括:办公费1.93万元、水费0.15万元、电费1.2万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.5万元、租赁费0.2万元、培训费0.82万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.55万元、党建费用1.90万元等支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
(一)因公出国(境)经费:我站无因公出国经费预算
(二)公务接待费预算0.5万元,较2018年预算无增减。
(三)公务用车购置及运行维护费:我站无公务用车,不存在公务用车购置及运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。