文广新局2017年部门决算报告编制情况说明
来源:县文化体育和旅游局
发布日期:2018-09-03
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按照新预算法的有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入决算。

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻执行国家、省市有关文化体育艺术工作、广播电影电视、新闻出版、版权、文物等方面的方针、政策和法规,把握正确的舆论导向和创作导向,拟定我县文化艺术广播电视工作的地方性政策,并监督实施。

2、研究文化产业发展政策、指导、协调文化产业发展,推进对外文化产业交流合作。

3、综合管理全县文化艺术事业,组织指导全县群众文化活动,指导艺术创作与生产,扶持代表性、示范性、客观性文化艺术品种,推动各门类艺术发展;管理全县重大文化活动,搞好文化艺术人才培养和教育,推动文化科技进步。

4、管理全县社会文化事业,指导图书馆、文化馆事业和基层文化建设,加强四级文化网络建设。

5、宣传贯彻执行国家和省市有关文物、博物馆事业的发展方针、政策和法律法规及规章制度。指导协调全县文物管理、保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

6、管理全县文化市场,会同有关部门制定文化市场发展规划和制度,指导推动市场综合执法工作,负责对全县文化艺术经营活动进行行业监管;负责对从事艺术活动的民办机构进行监管;负责对网吧等上网服务营业场所。经营许可证管理,对网络游戏服务进行监管。

7、制定县广播电影电视事业、产业发展规划,指导、协调全县广播电影电视事业、产业发展,管理全县重大广播电影电视工作。

8、指导全县文化体育艺术广播电影电视队伍建设;制定中长期教育培训规划并组织实施;按照事业发展需要,有计划、多层次培养专业技术人才。

二、部门概况

文广新局,其中行政事业单位1个,行政编制28名,在职人员23人,遗属补助人员1人,(历史遗留辞退广播员15名,原退休广播员陈志立因判刑释放1名。)

三、收支预算总体情况

2017年财政补助收入收入决算总额为3456.8434万元, 1、基本支出485.4634万元,其中:人员支出379.9426万元,日常公用支出105.5208万元,对个人及家庭的补助支出34.0283万元。2、项目支出2971.38万元。3、委托业务电影事业发展专项基金53万元。

四、支出预算安排情况

文广新局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全县文化工作和文化市场的有序管理等相关工作。

基本支出,是用于保障文广新局工作人员及单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障全县公共文化服务体系及文化市场建设,为完成特定的行政工作任务或事业发展、宣传工作等目标,用于专项业务工作的经费支出。

(一)基本支出(按支出科目填):2070401行政运行485.4634万元,主要用于文广新局机关在职人员的工资及公用经费和遗属补助、辞退广播员生活补助;

(二)专项经费2971.38万元主要用于县级文化活动室建设,户户通、直播卫星工程建设及三馆免费开放建设,省级中央专项按文件要求严格执行。电影发展事业专项基金拨付给电影公司按文件要求实施。

(三)社会保障、及医疗保险金支出53.0601万元,主要用于:文广新局机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助和单位部分养老保险缴费等支出。

(四)住房公积金支出20.7073万元,主要用于文广新局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金。

宣汉县文化广电新闻出版局

2018年1月17日

2017年决算9.3公示.zip 四川省达州市宣汉县文化广电新闻出版局(本级).XLS

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