一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章,拟定交通运输行业有关政策及监督实施;组织编制全县综合交通运输体系规划,组织拟定并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划;承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作;承担全县道路、水路运输市场监管责任;负责全县路政、运政、航政等行政执法工作等。
(二)全年累计完成交通建设投资13.56亿元,成功争取上级补助资金3.7879亿元,创建“四好农村路”示范县工作有序推进。
完成S302漆树至樊哙和河坝大桥至万源界、S 202宣汉城区至七里乡段改扩建工程项目前期工作,以及S201樊哙经龙泉至城口界改扩建工程初步设计工作,启动S403胡家经红峰至万源界改扩建工程初步设计工作。编制完成“十三五”交通专项规划并通过县委、县政府审定。
全面完成宣(汉)罗(江)路建设,强力推进达宣快速通道、巴山大峡谷快速通道、新华互通、内环线及普石路普光至厂溪段改(扩)建工程、达州东乡客运枢纽站等项目建设,启动实施宣(汉)七(里)路改扩建工程和上(峡)杨(柳关)路路面油化工程。
三斗河大桥全面完工,华景大桥、清水溪大桥完成主体工程;下八大桥、三河大桥、土黄车水坝大桥等9座渡改公路桥加快推进。
改造县乡道81.4公里,完成政务目标任务的156.4%;完成窄路加宽132.7公里,完成政务目标任务的165.88%;新建撤并村道路256.7公里,完成政务目标任务的142.6%。
继续推进“3米临水临崖”路段安保实施排查整治工作,建成道路波形护栏91公里。
完成大成镇三重岩至八字口公路大修工程和南茶路维修整治工程;处理道路抢险工程46起,实现国省干线PQI值达到89.7。
二、部门概况
宣汉县交通运输局下属二级单位7个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位4个。
三、收支决算总体情况
2017年宣汉县交通运输局本年收入合计29574.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入28699.52万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入874.72万元,占3%;(饼状图)
2017年宣汉县交通运输局本年支出合计29574.24万元,其中:基本支出467.34万元,占2%;项目支出29106.90万元,占98%。(饼状图)
四、财政拨款收支决算情况
宣汉县交通运输局2017年度财政拨款收支总决算29574.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少24841.51万元,减少45.65%。(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
宣汉县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出28699.52万元,占本年支出合计的占97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4865.75万元,增长20.41%。(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
宣汉县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出28699.52万元,主要用于以下方面:农林水支出2525.90万元,占8.8%;交通运输支出25994.51万元,占90.58%;医疗卫生与计划生育支出17.91万元,占0.06%;住房保障支出22.56万元,占0.08%;社会保障和就业支出36.94万元,占0.13%;其他支出100万元,占0.35%...(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
科 目 | 预算数 | 决算数 | 增减数 | 增减% |
一、交通运输支出 | 593.11 | 25994.51 | 25401.40 | 4282 |
1、公路水路运输 | 593.11 | 11540.28 | 10947.17 | 1845 |
(1)行政运行 | 235.36 | 389.93 | 154.57 | 65 |
(2)一般行政管理事务 | 357.75 | 153.00 | -204.75 | -57 |
(3)取消政府还贷二级公路收费专项支出 | 1857.00 | 1857.00 | ||
(4)公路建设 | 9137.00 | 9137.00 | ||
(5)其他公路水路运输支出 | 3.35 | 3.35 | ||
2、车辆购置税支出 | 13480.07 | 13480.07 | ||
⑴车辆购置税用于农村公路建设支出 | 7996.00 | 7996.00 | ||
(2)车辆购置税其他支出 | 5484.07 | 5484.07 | ||
3、成品油价格改革对交通运输的补贴 | 876.16 | 876.16 | ||
(1)对农村道路客运的补贴 | 874.48 | 874.48 | ||
(2)对出租车的补贴 | 1.68 | 1.68 | ||
4、其他交通运输支出 | 98.00 | 98.00 | ||
(1)其他交通运输支出 | 98.00 | 98.00 | ||
三、医疗卫生与计划生育支出 | 17.91 | 17.91 | ||
1、行政单位医疗 | 17.91 | 17.91 | ||
四、农林水支出 | 2525.90 | 2525.90 | ||
1、农业支出 | 12.00 | 12.00 | ||
(1)其他农业支出 | 12.00 | 12.00 | ||
2、扶贫 | 2513.90 | 2513.90 | ||
(1)农村基础设施建设 | 2513.90 | 2513.90 | ||
五、文化体育与传媒支出 | 1.70 | 1.70 | ||
1、其他文化体育与传媒 | 1.70 | 1.70 | ||
(1)其他文化体育与传媒 | 1.70 | 1.70 | ||
六、住房保障支出 | 22.16 | 22.55 | 0.39 | 1 |
1、 住房改革支出 | 22.16 | 22.55 | 0.39 | 1 |
(1)住房公积金 | 22.16 | 22.55 | 0.39 | 1 |
七、社会保障和就业支出 | 36.94 | 36.94 | ||
1、行政事业单位离退休 | 36.94 | 36.94 | ||
(1)机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.94 | 36.94 | ||
八、其他支出 | 100 | 100 | ||
1、其他支出 | 100 | 100 | ||
(1)其他支出 | 100 | 100 |
1.交通运输支出:
(1)公路水路运输支出
①行政运行支出2017年决算数为389.93万元,完成预算165%,决算数大于预算数的主要原因:新增2016年度目标考核奖138.65万元,生活补助18.42万元元等与人员调出工资追减的清算;
②一般行政管理事务支出2017年决算数为153.00万元,完成预算43%,决算数小于预算数的主要原因:预决算口径调整,将年初预算中的项目支出预算在决算时调减;
③取消政府还贷二级公路收费专项支出增加1857.00万元,系中央和省级补助专项资金;
④其他公路水路运输支出增加3.35万元,系财政追加非税收入对应安排农村公路建设项目监管经费;
⑤公路建设增加9137.00万元 ,系涉农整合资金用于农村公路建设2255.00万元,宣七公路改扩建建设6000.00万元,大成镇三重岩至大成八字口段大修工程882.00万元;
(2)车辆购置税支出
车辆购置税用于农村公路建设支出增加13480.07万元,系省下达撤并建制村公路建设等涉农整合资金用于农村公路建设13480.07万元;
(3)成品油价格改革对交通运输的补贴
成品油价格改革对交通运输的补贴增加876.16万元,系省下达对农村道路客运的补贴874.48万元和对出租车的补贴1.68万元;
(4)其他交通运输支出
其他交通运输支出增加98.00万元,系县交通重点办经费48.00万元,宣汉至大竹高速公路建设前期工作经费50.00万元;
2.医疗卫生与计划生育支出
行政单位医疗2017年决算数为17.91万元,完成预算100%。
3.农林水支出
①其他农业支出增加12.00万元,系十一届中国牛业大会经费;
②扶贫-农村基础设施建设增加2513.90万元,系新增债券项目资金用于交通建设2016.90万元,省级交通建设资金用于农村公路桥梁建设251.00万元,省级交通建设资金用于乡镇客运站建设200.00万元,省级交通建设资金用于村级招呼站建设46.00万元;
4.住房保障支出
住房公积金2017年决算数为22.55万元,完成预算101.75%,决算数大于预算数的主要原因:调资等因素造成缴费基数增大。
5.文化与体育传媒支出
其他文化与体育传媒支出增加1.70万元,系达州市新农村龙舟大赛经费;
6.社会保障和就业支出
社会保障和就业支出2017年决算数为36.94万元,完成预算100%。
7.其他支出
其他支出增加100.00万元,系西部大开发重点项目前期工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
宣汉县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出467.34万元,其中:
人员经费420.59万元,主要包括:基本工资101.76万元、津贴补贴62.31万元、奖金7.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.94万元、其他社会保障缴费19.59万元、绩效工资9.22万元、奖励金138.97万元、住房公积金22.56万元、其他对个人和家庭的补助支出1.24万元。
公用经费46.75万元,主要包括:办公费2.09万元、水费5.00万元、电费9.00万元、培训费1.47万元、工会经费1.97万元、公务用车运行维护费6.11万元、其他交通费17.08万元、其他商品和服务支出4.04万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
宣汉县交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.11万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.00万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.64万元,减少70%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.11万元,占55%;公务接待费支出决算5.00万元,占45%。具体情况如下:
11.因公出国(境)经费
2017年因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费6.11万元,其中:
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6.11万元。主要用于督导重点工程、农村公路建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次,789人,共计支出5.00万元,具体内容包括:接待市交局检查农村公路建设情况、重点工程建设情况、农村公路养护管理情况、安全检查等情况;接待其他县交运局来我县交流等情况;接待省级专项资金使用检查等情况。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
宣汉县交通运输局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出874.72万元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年度,宣汉县交通运输局机关运行经费支出46.76万元,比2016年减少11.49万元,下降19%。
(二)政府采购支出情况
2017年度,宣汉县交通运输局没有政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,宣汉县交通运输局公务车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。
(四)预算绩效情况
按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50.00万元。