四川省宣汉县交通运输局2017年部门决算编制说明
来源:县交通运输局
发布日期:2018-09-03
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一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针政策、法律法规规章,拟定交通运输行业有关政策及监督实施;组织编制全县综合交通运输体系规划,组织拟定并监督实施公路、内河港口、航道和交通物流业等行业规划;承担国家、省重点交通运输基础设施建设的服务保障工作;承担全县道路、水路运输市场监管责任;负责全县路政、运政、航政等行政执法工作等。

(二)全年累计完成交通建设投资13.56亿元,成功争取上级补助资金3.7879亿元,创建“四好农村路”示范县工作有序推进。

完成S302漆树至樊哙和河坝大桥至万源界、S 202宣汉城区至七里乡段改扩建工程项目前期工作,以及S201樊哙经龙泉至城口界改扩建工程初步设计工作,启动S403胡家经红峰至万源界改扩建工程初步设计工作。编制完成“十三五”交通专项规划并通过县委、县政府审定。

全面完成宣(汉)罗(江)路建设,强力推进达宣快速通道、巴山大峡谷快速通道、新华互通、内环线及普石路普光至厂溪段改(扩)建工程、达州东乡客运枢纽站等项目建设,启动实施宣(汉)七(里)路改扩建工程和上(峡)杨(柳关)路路面油化工程。

三斗河大桥全面完工,华景大桥、清水溪大桥完成主体工程;下八大桥、三河大桥、土黄车水坝大桥等9座渡改公路桥加快推进。

改造县乡道81.4公里,完成政务目标任务的156.4%;完成窄路加宽132.7公里,完成政务目标任务的165.88%;新建撤并村道路256.7公里,完成政务目标任务的142.6%。

继续推进“3米临水临崖”路段安保实施排查整治工作,建成道路波形护栏91公里。

完成大成镇三重岩至八字口公路大修工程和南茶路维修整治工程;处理道路抢险工程46起,实现国省干线PQI值达到89.7。

二、部门概况

宣汉县交通运输局下属二级单位7个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位4个。

三、收支决算总体情况

2017年宣汉县交通运输局本年收入合计29574.24万元,其中:一般公共预算财政拨款收入28699.52万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入874.72万元,占3%;(饼状图)

 

2017年宣汉县交通运输局本年支出合计29574.24万元,其中:基本支出467.34万元,占2%;项目支出29106.90万元,占98%。(饼状图)

 

四、财政拨款收支决算情况

宣汉县交通运输局2017年度财政拨款收支总决算29574.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少24841.51万元,减少45.65%。(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

宣汉县交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款支出28699.52万元,占本年支出合计的占97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4865.75万元,增长20.41%。(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

宣汉县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出28699.52万元,主要用于以下方面:农林水支出2525.90万元,占8.8%;交通运输支出25994.51万元,占90.58%;医疗卫生与计划生育支出17.91万元,占0.06%;住房保障支出22.56万元,占0.08%;社会保障和就业支出36.94万元,占0.13%;其他支出100万元,占0.35%...(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

科      目

预算数

决算数

增减数

增减%

一、交通运输支出

593.11

25994.51

25401.40

4282

1、公路水路运输

593.11

11540.28

10947.17

1845

(1)行政运行

235.36

389.93

154.57

65

(2)一般行政管理事务

357.75

153.00

-204.75

-57

 (3)取消政府还贷二级公路收费专项支出


1857.00

1857.00


(4)公路建设


9137.00

9137.00


(5)其他公路水路运输支出


3.35

3.35


 2、车辆购置税支出


13480.07

13480.07


 ⑴车辆购置税用于农村公路建设支出


7996.00

7996.00


 (2)车辆购置税其他支出


5484.07

5484.07


  3、成品油价格改革对交通运输的补贴


876.16

876.16


  (1)对农村道路客运的补贴


874.48

874.48


(2)对出租车的补贴


1.68

1.68


4、其他交通运输支出


98.00

98.00


  (1)其他交通运输支出


98.00

98.00


三、医疗卫生与计划生育支出

17.91

17.91



1、行政单位医疗

17.91

17.91



四、农林水支出


2525.90

2525.90


1、农业支出


12.00

12.00


   (1)其他农业支出


12.00

12.00


2、扶贫


2513.90

2513.90


  (1)农村基础设施建设


2513.90

2513.90


五、文化体育与传媒支出


1.70

1.70


1、其他文化体育与传媒


1.70

1.70


(1)其他文化体育与传媒


1.70

1.70


六、住房保障支出

22.16

22.55

0.39

1

1、 住房改革支出

22.16

22.55

0.39

1

(1)住房公积金

22.16

22.55

0.39

1

七、社会保障和就业支出

36.94

36.94



1、行政事业单位离退休

36.94

36.94



(1)机关事业单位基本养老保险缴费

36.94

36.94



八、其他支出


100

100


1、其他支出


100

100


(1)其他支出


100

100


1.交通运输支出:

(1)公路水路运输支出

①行政运行支出2017年决算数为389.93万元,完成预算165%,决算数大于预算数的主要原因:新增2016年度目标考核奖138.65万元,生活补助18.42万元元等与人员调出工资追减的清算;

②一般行政管理事务支出2017年决算数为153.00万元,完成预算43%,决算数小于预算数的主要原因:预决算口径调整,将年初预算中的项目支出预算在决算时调减;

③取消政府还贷二级公路收费专项支出增加1857.00万元,系中央和省级补助专项资金;

④其他公路水路运输支出增加3.35万元,系财政追加非税收入对应安排农村公路建设项目监管经费;

⑤公路建设增加9137.00万元 ,系涉农整合资金用于农村公路建设2255.00万元,宣七公路改扩建建设6000.00万元,大成镇三重岩至大成八字口段大修工程882.00万元;

(2)车辆购置税支出

车辆购置税用于农村公路建设支出增加13480.07万元,系省下达撤并建制村公路建设等涉农整合资金用于农村公路建设13480.07万元;

(3)成品油价格改革对交通运输的补贴

成品油价格改革对交通运输的补贴增加876.16万元,系省下达对农村道路客运的补贴874.48万元和对出租车的补贴1.68万元;

(4)其他交通运输支出

其他交通运输支出增加98.00万元,系县交通重点办经费48.00万元,宣汉至大竹高速公路建设前期工作经费50.00万元;

2.医疗卫生与计划生育支出

行政单位医疗2017年决算数为17.91万元,完成预算100%。

3.农林水支出

①其他农业支出增加12.00万元,系十一届中国牛业大会经费;

②扶贫-农村基础设施建设增加2513.90万元,系新增债券项目资金用于交通建设2016.90万元,省级交通建设资金用于农村公路桥梁建设251.00万元,省级交通建设资金用于乡镇客运站建设200.00万元,省级交通建设资金用于村级招呼站建设46.00万元;

4.住房保障支出

住房公积金2017年决算数为22.55万元,完成预算101.75%,决算数大于预算数的主要原因:调资等因素造成缴费基数增大。

5.文化与体育传媒支出

其他文化与体育传媒支出增加1.70万元,系达州市新农村龙舟大赛经费;

6.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出2017年决算数为36.94万元,完成预算100%。

7.其他支出

其他支出增加100.00万元,系西部大开发重点项目前期工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

宣汉县交通运输局2017年一般公共预算财政拨款基本支出467.34万元,其中:

人员经费420.59万元,主要包括:基本工资101.76万元、津贴补贴62.31万元、奖金7.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.94万元、其他社会保障缴费19.59万元、绩效工资9.22万元、奖励金138.97万元、住房公积金22.56万元、其他对个人和家庭的补助支出1.24万元。
  公用经费46.75万元,主要包括:办公费2.09万元、水费5.00万元、电费9.00万元、培训费1.47万元、工会经费1.97万元、公务用车运行维护费6.11万元、其他交通费17.08万元、其他商品和服务支出4.04万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

宣汉县交通运输局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.11万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.11万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.00万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少26.64万元,减少70%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.11万元,占55%;公务接待费支出决算5.00万元,占45%。具体情况如下:

 

11.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费6.11万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.11万元。主要用于督导重点工程、农村公路建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待167批次,789人,共计支出5.00万元,具体内容包括:接待市交局检查农村公路建设情况、重点工程建设情况、农村公路养护管理情况、安全检查等情况;接待其他县交运局来我县交流等情况;接待省级专项资金使用检查等情况。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

宣汉县交通运输局2017年使用政府性基金预算财政拨款支出874.72万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,宣汉县交通运输局机关运行经费支出46.76万元,比2016年减少11.49万元,下降19%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,宣汉县交通运输局没有政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,宣汉县交通运输局公务车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金50.00万元。

四川省达州市宣汉县交通运输局(本级).XLS

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