宣汉县卫生健康局关于成立县卫生健康系统内部审计工作领导小组的通知
各卫生计生单位:
为进一步加强我县卫生健康系统内部审计工作,规范内部审计行为,高效履行内部审计监督职能,防范廉政风险,促进各单位完善管理,提升管理水平和服务能力。经局党委办公会议研究决定,成立宣汉县卫生健康系统内部审计工作领导小组,处理全系统内部审计日常事务。
一、内部审计工作领导小组
组 长:夏俊杰 县卫生健康局党委副书记、局长
刘 志 县卫生健康局党委书记
副组长:张 川 县纪委监委派驻卫健局纪检监察组组长、党委委员
杨代胜 县卫生健康局党委委员、副局长
成 员:郑雄平 县卫生计生健康局财审股股长
陈善培 县卫生计生健康局财审股副股长
文 艳 县卫生计生健康局财审股副股长
刘 勇 县卫生计生健康局财审股会计
刘莉华 县人民医院财务部主任
王今巾 县中医院财务科科长
喻大轩 县二医院财务科科长
覃 天 县三医院财务科科长
邓 力 县疾控中心财务科科长
郎 周 县妇幼计生服务中心财务科科长
李永权 县妇幼计生服务中心财务科副科长
张思贤 双河中心卫生院会计
吕云均 新华中心卫生院会计
领导小组下设办公室,办公地点在卫健局财审股,领导小组办公室主任由郑雄平同志兼任,负责组织协调和统筹全县卫生健康系统内部审计工作;副主任由陈善培、文艳同志担任,协助办公室主任工作,按照领导小组办公室职能分工做好系统内部审计的各项具体事务性工作;领导小组其他人员为办公室成员。
二、职责分工
组 长:领导卫生健康系统内部审计工作
副组长:主持卫生健康系统内部审计全面工作
办公室:负责全县卫生健康系统内部审计具体工作
(一)制定系统内部审计工作发展规划和规章制度;
(二)拟定并下达年度审计工作计划,明确工作要点,撰写年度工作总结;
(三)组织内审人员日常业务学习、继续教育和对外交流;
(四)组织内审工作例会,原则上每两月召开一次,全年不少于六次;
(五)根据县卫健局工作安排,组织实施内部审计工作及各类专项审计,指导和督促审计问题整改;督导、检查县级医疗机构内部审计工作开展情况;
(六)领导小组交办的其他工作。
三、工作机制
在领导小组的领导下,办公室依照内部审计工作规定和相关法律法规,独立行使内部审计各项职权,并负责向领导小组报告工作。
根据《卫生计生系统内部审计工作规定》(国家卫生和计划生育委员会令第16号)精神,县级医疗机构要建立健全内部审计机构,配备专职内部审计人员,并在单位主要负责人的直接领导下,依照法律、法规和政策以及本单位的规章制度,独立开展单位内部审计工作,行使内部审计监督。
宣汉县卫生健康局
2019年7月4日